28
FECHA APROB. CLASE REG. OPERACIÓN BANCARIA No. DOCTO BANCARIO No. TRANSACCION BANCARIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ CUENTADANCIA: T3-0316 CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 SIAF EJERCICIO: 2017 Pagina: Fecha: Hora: R00816167.rpt Página 1 de 28 01/08/2017 11:46:42a.m No. EXPEDIENTE BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 0.00 317.30 24/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 219 32102479 NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE APORTES CHN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 317.30 0.00 24/07/2017 NIT: 848 32101558 TRL NDB 50270127 TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA DE CHN A CUT, DE BANRURAL MES DE JUNIO DE 2017 TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 317.30 317.30 0.00 CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 0.00 1,420,572.41 19/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 95 32061138 NDC NDC 5111 Contabilidad Automatica PAI : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017. 1,420,572.41 0.00 19/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 95 32061144 TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22261203 POR CONCEPTO : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017. TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 1,420,572.41 1,420,572.41 0.00 CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 * * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * * TOTAL DE LA CUENTA: SALDO DE LA CUENTA: 0.00 0.00 0.00 CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00 0.00 317.30 24/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA BARAHONA 218 32101325 NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS NO. 02-001-000656-1 DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2017muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41JUL17.pdf · como maestra de kaqchikel en la escuela oficial de pÁrvulos anexa

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 1 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 010041133 MUNI. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

0.00 317.3024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

219 32102479NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE

LA CUENTA DE APORTES CHN. CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2017.

317.30 0.0024/07/2017 NIT: 848 32101558TRL NDB 50270127 TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA DE CHN A CUT,

DE BANRURAL MES DE JUNIO DE 2017

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

317.30 317.30

0.00

CUENTA MONETARIA: 010410224860 MUNI. PROYEC. EDIF. MUNI. SEGUNDA FASE - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 020410000889 MUN. STA. CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

0.00 1,420,572.4119/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

95 32061138NDC NDC 5111 Contabilidad Automatica PAI : 6TO. APORTE

CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE

JUNIO 2017.

1,420,572.41 0.0019/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

95 32061144TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22261203

POR CONCEPTO : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017.

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

1,420,572.41 1,420,572.41

0.00

CUENTA MONETARIA: 020410000897 VEHICULOS MUN. SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 410020257 CTA. UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 0.00

0.00 317.3024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

218 32101325NDC NDC 92 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS

BANCARIAS NO. 02-001-000656-1 DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 2 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

317.30 0.0024/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

218 32102205NDD NDB 92 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS

BANCARIAS NO. 02-001-000656-1 DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2017.

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

317.30 317.30

0.00

TOTAL DEL BANCO 1,421,207.01 1,421,207.01

SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3555003937 AMPLIACION CENTRO TURISTICO (RECREATIVO) Z 4 S.C.B. SAC. - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555003941 CONS. MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN TALUD S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555003955 CONS. CALLE (ADOQUINAMIENTO) CAMINO A MANANTIALES, S.C.B. SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 35550057650 CONSTRUCCION CANCHA POLIDERPOTIVA (TECHADO) ESCUELA CHIRIJUYU SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. - SALDO INICIAL:

0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 3 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

CUENTA MONETARIA: 3555005783 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNI SANTA CATARINA BARAHONA - SALDO INICIAL: 4,236,387.62

3,000.00 0.0004/07/2017 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 388 31945547PAT CH 8015 PAGO ISRR SOBRE PLANILLAS DE DIETAS MES DE JUNIO

DE 2017

10,500.00 0.0004/07/2017 NIT:

62791494LOPEZ,PEREZ,,ALVARO,EN

EMIAS

1107 31938262PAG CH 8008 PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE

ARBITRAJE DEL CAMPEONATO DE VERANO (150 PARTIDOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017)

1,600.00 0.0004/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

1108 31938212PAG CH 8007 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD EN EXONERACION, INSCRIPCIONES

ANTE LA SAT, HABILITACIÓN DE LIBROS Y

ACREDITACIÓN DE IMPRENTA Y SITUACIÓN TRIBUTARIA

DEL INSTITUTO PLAN FIN DE SEMANA.

2,000.00 0.0004/07/2017 NIT:

79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO

MARA

1109 31938156PAG CH 8001 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL

DE PÁRVULOS ANEXA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

4,500.00 0.0004/07/2017 NIT:

8602174SINAY,HERNANDEZ,QUIÑO

NEZ,DORA,ESPERANZA

1110 31938134PAG CH 8000 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CATEDRÁTICA INSTITUTO MUNICIPAL PLAN FIN DE

SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO

2017.

800.00 0.0004/07/2017 NIT:

96888970PIXTUN,XIA,,TELMA,ELIZA

BETH

1111 31938118PAG CH 7999 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA

SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0004/07/2017 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

1112 31938093PAG CH 7998 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO

2017.

1,100.00 0.0004/07/2017 NIT:

88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI

BOSETH

1113 31938047PAG CH 7997 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ACADEMIA DE

MECANOGRAFÍA MUNICIPAL E INSTITUTO POR

COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

AÑO 2017.

700.00 0.0004/07/2017 NIT:

26040050HERNANDEZ,LOPEZ,,FRAN

CISCO,ANTONIO

1114 31938041PAG CH 7996 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO FUNERARIO

(AYUDA A VECINO DEL MUNICIPIO DE ESCASOS

RECURSOS)

8,500.00 0.0004/07/2017 NIT:

48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL

VARO,RENE

7490 31938571PAG CH 8006 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE

SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017,

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2017

14,000.00 0.0004/07/2017 NIT: 70518521WATER GROUP

CENTROAMERICANA, SOCIEDAD

ANONIMA

7491 31938561PAG CH 8005 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MIL LIBRAS

DE PLASTICO AZUL COEXTRUIDO DE 1.8 DE 13.25" DE

ANCHO CON IMPRESIÓN A UL COLOR REFLEX. PARA

ENVASADO DE AGUA DE LA PLANTA PURIFICADORA

1,600.00 0.0004/07/2017 NIT:

37153331CACERES,ARRIOLA,,MAYN

OR,RENE

7492 31938557PAG CH 8004 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SPOT DE OBRAS

MUNICIPALES TRANSMITIDO POR CANAL SANTIAGO Y

REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DEL AÑO 2017

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 4 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

660.00 0.0004/07/2017 NIT: 76431754ESTACION DE

SERVICIO EL PANORAMA ,

SOCIEDAD ANONIMA

7493 31938555PAG CH 8003 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS COMISIONES

MUNICIPALES.

1,386.00 0.0004/07/2017 NIT: 5498104COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

7494 31938553PAG CH 8002 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE LINEA

CELULAR UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE TRABAJOS

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11/05/2017 AL

10/06/2017.

1,066.00 0.0004/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7495 31942064PAG CH 8009 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE

TELEFONÍA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL

9 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2017.

700.00 0.0004/07/2017 NIT:

8569150LOPEZ,FLORES,,JOSE,ANTO

NIO

7497 31942672PAG CH 8010 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION POR LA

INSTALACION DE PROGRAMA SIAF MUNI A UN SERVIDOR

Y CLIENTE EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL Y DAFIM, ASI

COMO LA REVISION DE LA CONEXION DE LA RED DE

AMBOS EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURA SERIE A

NUMERO 25 DE MULTISERVICIOS LA BENDICION.

12,000.00 0.0004/07/2017 NIT:

26205769ALVAREZ,GOMEZ,,JUAN,C

ARLOS

7498 31944847PAG CH 8011 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017.

9,175.94 0.0005/07/2017 NIT: E45403985GODINEZ

HERNANDEZ,SONIA MERCEDES

7 31952261PFR CH 8018 REPOSICION DEL FONDO ROTATIVO NO. 6 DEL

EXPEDIENTE 7 2017.

104,657.80 0.0005/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

51 31949120PAG CH 8012 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (S) ZONA 1 Y ZONA 4,

SANTA CATARINA BARAHOA, SACATEPÉQUEZ

806.09 0.0005/07/2017 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 389 31950157PAT CH 8014 PAGO ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO

DE 2017.

537.08 0.0005/07/2017 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL DE GUATEMALA

390 31951985PAT CH 8016 PAGO DE FIANZAS MES DE JUNIO DE 2017

50,701.00 0.0005/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

7499 31950024PAG CH 8013 PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE TRABAJOS DE

CONSERVACION,CENTRO RECRATIVO LAS CASCADAS

SEGUN CONTRATO NO. 1-2017 NOG. 5982243 REALIZADA

POR LA CONSTRUCTORA EBENEZER PROPIDAD DEL

SEÑOR ABRAHAM SINAY GUACHAC. NIT. 503826-K

26,913.60 0.0005/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7500 31952274PAG CH 8017 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL

MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL

AÑO 2017.

11,664.16 0.0007/07/2017 NIT: 662037KPLAN DE

PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL

391 31968819PAT CH 8022 PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES

DE JUNIO DE 2017

8,569.23 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

392 31968841PAT CH 8021 CUOTA LABORAL IGSS, MES DE JUNIO DE 2017.

16,663.09 0.0007/07/2017 NIT: 662037KPLAN DE

PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL

1115 31968652PAG CH 8020 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN

DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 5 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 18,930.1607/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

1116 31969112APB NDC 8019 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8019 DEL EXPEDIENTE 1116.

Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

18,930.16 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

1116 31968642PAG CH 8019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

18,930.16 0.0007/07/2017 NIT: 2342855INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL

1116 31969134PAG CH 8023 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

0.00 1,225.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1740 31972460DIR DP 11231994 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604458

0.00 1,685.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1741 31972462DIR DP 11231995 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604459

0.00 1,555.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1742 31972466DIR DP 11231996 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604460

0.00 1,420.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1743 31972468DIR DP 11231997 Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604461

0.00 3,226.3507/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1770 31972458DIR DP 11231993 Cierre de caja con fecha del 03/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604457

0.00 1,771.0007/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1771 31972470DIR DP 11233076 Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604462

2,435.00 0.0007/07/2017 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

7501 31969229PAG CH 8025 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIONES MUNICIPALES.

80,000.00 0.0007/07/2017 NIT:

6969550CHACON,MARTINEZ,,MARC

O,TULIO

7502 31969198PAG CH 8024 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO DE

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA CATARINA

BARAHONA, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2017, FACTURA NO.

294 SERIE A.

0.00 26,913.6010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7500 31981739APB NDC 8017 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8017 DEL EXPEDIENTE 7500.

Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO

MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

52,834.31 0.0010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7503 31979206PAG CH 8027 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO

2017.

2,131.16 0.0010/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7504 31979213PAG CH 8026 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

UTILIZADA EN FOSA SÉPTICA CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO DEL AÑO 2017

16,500.00 0.0010/07/2017 NIT:

8569150LOPEZ,FLORES,,JOSE,ANTO

NIO

7505 31981164PAG CH 8028 PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION MANTENIMIENTO

DE RED DEL SISTEMA SIAF-MUNI Y SICOINGL POR

VINCULACION DE PRE-DEPOSITOS, ESTRUCTURA CON

VALOR Q. 0.00, ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, REVISION

DE ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS Y CAPACITACION A

LA ENCARGADA DE RECEPTORIA Y OFICINA DEL IUSI.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 6 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:

94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS

RAEL

1117 31989626PAG CH 8041 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA CORRESPONDIENTE A

LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0011/07/2017 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

1118 31989622PAG CH 8040 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE DE LA ESCUELA ÁNGEL ARTURO

LAGUARDIA ROMERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2017.

675.00 0.0011/07/2017 NIT:

30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE

GO,

1119 31989616PAG CH 8039 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,CASTULO,

1120 31989608PAG CH 8038 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DEL CENTRO RECREATIVO LAS

CASCADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA

DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

1121 31989601PAG CH 8037 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0011/07/2017 NIT:

52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB

RIEL,

1122 31989597PAG CH 8036 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO

COMO GUARDIAN DEL VIVERO FORESTAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT: 97043389HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,FRANCISCO,

1123 31989224PAG CH 8035 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DE LAS PISCINAS PA´SIGUAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:

79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR

O,ENRIQUE

1124 31989218PAG CH 8034 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0011/07/2017 NIT:

85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO

1125 31989210PAG CH 8033 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN TRABAJOS DE VIVERO FORESTAL CORRESPONDIENTE

A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0011/07/2017 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

1126 31988719PAG CH 8032 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE EN LA ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y

LA CLÍNICA DENTAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DEL AÑO 2017.

550.00 0.0011/07/2017 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

1127 31988700PAG CH 8031 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MENSAJERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0011/07/2017 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

1128 31988686PAG CH 8030 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADO DEL ÁREA DE PISCINA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,075.00 0.0011/07/2017 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

1129 31988678PAG CH 8029 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 7 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,800.00 0.0012/07/2017 NIT:

26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED

NA,JUDITH

1130 31994201PAG CH 8047 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL

URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

1,800.00 0.0012/07/2017 NIT:

26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED

NA,JUDITH

1131 31994195PAG CH 8046 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL

URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

1,150.00 0.0012/07/2017 NIT:

85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY

N,THALIA

1132 31994189PAG CH 8045 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANTÓN

CHIRIJUYU E INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN

BÁSICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE

JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0012/07/2017 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

1133 31994181PAG CH 8044 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO DE CAMIÓN DE AGUA PURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

500.00 0.0012/07/2017 NIT:

85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,

ABEL

1134 31994179PAG CH 8043 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y

CUIDADO DE SANITARIOS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,150.00 0.0012/07/2017 NIT:

37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE

LLY,ESMERALDA

1135 31994165PAG CH 8042 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENFERMERA AUXILIAR EN EL ÁREA DE SALUD

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA

DE JULIO DEL AÑO 2017.

325.88 0.0012/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ

GUARAN,CELIA CAROLINA

2091 32000371PAG CH 8053 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CONSERJE

MUNICIPAL BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2017

AL 30/06/2017 PARA EL EMPLEADO CELIA CAROLINA

HERNANDEZ GUARAN

5,099.35 0.0012/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2097 31994895PAG NDB 22215398 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA JUEZ DE

ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DEL AÑO 2017

1,290.27 0.0012/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ

GUARAN,CELIA CAROLINA

2102 31994904PAG CH 8051 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO CELIA CAROLINA

HERNANDEZ GUARAN

375.00 0.0012/07/2017 NIT: E44215948HERNANDEZ

ORDOÑEZ,LUIS

2103 31994897PAG CH 8050 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017. PARA EL

EMPLEADO LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ

0.00 52,834.3112/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7503 31998760APB NDC 8027 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8027 DEL EXPEDIENTE 7503.

Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO

MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017.

0.00 234.0012/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7506 31995062APB NDC 8048 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8048 DEL EXPEDIENTE 7506.

Pago de PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE EDIFICIO

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 19

DE JUNIO DEL AÑO 2017.

234.00 0.0012/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7506 31994936PAG CH 8048 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET

DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE

MAYO AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 8 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

234.00 0.0012/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7506 31995105PAG CH 8049 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET

DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE

MAYO AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

52,834.01 0.0012/07/2017 NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA

DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

7507 32000356PAG CH 8052 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDIFICIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL

AÑO 2017.

1,250.00 0.0013/07/2017 NIT:

81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,

1136 32007447PAG CH 8054 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ALBAÑIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

73,920.62 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2089 32007355PAG NDB 22227784 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

ADMINISTRATIVA BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL

01/07/2016 AL 30/06/2017

11,894.45 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2092 32007337PAG NDB 22227774 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016

AL 30/06/2017.

1,303.50 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2093 32007330PAG NDB 22227769 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

SALUD BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016 AL

30/06/2017

8,926.45 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2094 32007324PAG NDB 22227764 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A

CULTURA Y DEPORTE BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL

01/07/2016 AL 30/06/2017

39,420.13 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2095 32007285PAG NDB 22227751 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016 AL

30/06/2017

14,731.05 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2096 32007271PAG NDB 22227739 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE LA CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS

VECINALES BONO 14 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2016

AL 30/06/2017

5,643.21 0.0013/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2105 32007243PAG NDB 22227704 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA BONO 14

APOYO INTEGRAL A LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL

01/07/2016 AL 30/06/2017

800.00 0.0014/07/2017 NIT:

85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G

UICELA

1137 32017412PAG CH 8064 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

800.00 0.0014/07/2017 NIT:

29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R

OSALINA

1138 32022938PAG CH 8063 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

500.00 0.0014/07/2017 NIT:

52968642LOPEZ,SANTOS,,GLORIA,A

RACELY

1139 32022930PAG CH 8062 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0014/07/2017 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

1140 32022922PAG CH 8061 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 9 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

300.00 0.0014/07/2017 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 1141 32018300PAG CH 8060 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,900.00 0.0014/07/2017 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

1142 32022903PAG CH 8059 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

300.00 0.0014/07/2017 NIT:

36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI

SCA,ROMANA

1143 32022892PAG CH 8058 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

300.00 0.0014/07/2017 NIT:

93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI

FER,PATRICIA

1144 32022838PAG CH 8057 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

500.00 0.0014/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

1145 32022737PAG CH 8056 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0014/07/2017 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

1146 32022995PAG CH 8055 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

247,424.07 0.0017/07/2017 NIT:

28543300ARREAGA,CARDENAS,,BIL

LY,GUBERT'S

49 32036569PAG CH 8108 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN

CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO

CONSTRUCIÓN CIRCUITO ECOTURÍSTICO SENDEROS

ECOLÓGICOS, SANTA CATARINA BARAHONA,

SACATEPÉQUEZ

0.00 500.0017/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

1145 32033714APB NDC 8056 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8056 DEL EXPEDIENTE 1145.

Pago de PAGO POR BONO INCENTIVO DE RENDIMIENTO O

GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR

PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD LLEVAR DESARROLLO AL

MUNICIPIO.

500.00 0.0017/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

1145 32033746PAG CH 8106 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

0.00 1,000.0017/07/2017 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

1146 32033726APB NDC 8055 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8055 DEL EXPEDIENTE 1146.

Pago de PAGO POR INCENTIVO DE RENDIMIENTO O

GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR

PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD LLEVAR AL DESARROLLO

DEL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

1146 32033732PAG CH 8105 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 10 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

VICTOR,

1147 32032725PAG CH 8104 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

800.00 0.0017/07/2017 NIT:

85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,

ABEL

1148 32032705PAG CH 8103 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,CASTULO,

1149 32032701PAG CH 8102 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE

RESITA

1150 32032686PAG CH 8101 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB

RIEL,

1151 32032659PAG CH 8100 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

1,500.00 0.0017/07/2017 NIT:

37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE

LLY,ESMERALDA

1152 32032633PAG CH 8099 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

400.00 0.0017/07/2017 NIT:

88500144LAZARO,LOPEZ,,MAYBELI

N,LILIANA

1153 32032616PAG CH 8098 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

500.00 0.0017/07/2017 NIT:

35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO

C

1154 32032582PAG CH 8097 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

800.00 0.0017/07/2017 NIT:

79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO

MARA

1155 32032570PAG CH 8096 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,600.00 0.0017/07/2017 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA

MARTINEZ PEREZ

1156 32032552PAG CH 8095 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

600.00 0.0017/07/2017 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

1157 32032537PAG CH 8094 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE

GO,

1158 32032515PAG CH 8093 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 11 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO

1159 32032502PAG CH 8092 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

1160 32032473PAG CH 8091 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

500.00 0.0017/07/2017 NIT:

44411472SAGCHE,LOBOS,,DANIEL,E

LIAS

1161 32032457PAG CH 8090 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS

RAEL

1162 32032442PAG CH 8089 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

1163 32032400PAG CH 8088 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

1164 32032396PAG CH 8087 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR

O,ENRIQUE

1165 32032372PAG CH 8086 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

750.00 0.0017/07/2017 NIT:

81015208LOPEZ,PEREZ,,RUBELSI,

1166 32032365PAG CH 8085 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

800.00 0.0017/07/2017 NIT:

37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA

NUEL

1167 32032346PAG CH 8084 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,

ARTURO

1168 32032336PAG CH 8083 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

800.00 0.0017/07/2017 NIT:

87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI

CIA

1169 32032318PAG CH 8082 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,100.00 0.0017/07/2017 NIT:

37600451ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,ER

ICK,NICOLAS

1170 32032290PAG CH 8081 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 12 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,200.00 0.0017/07/2017 NIT:

84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI

DA,XIOMARA

1171 32032277PAG CH 8080 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

1172 32032254PAG CH 8079 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,

LOPEZ,MARTA,OFELIA

1173 32032242PAG CH 8078 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY

N,THALIA

1174 32032230PAG CH 8077 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,300.00 0.0017/07/2017 NIT:

82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E

STUARDO

1175 32032215PAG CH 8076 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

37600257HERNANDEZ,LAZARO,,OSC

AR,HUMBERTO

1176 32032207PAG CH 8075 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY

1177 32032152PAG CH 8074 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

400.00 0.0017/07/2017 NIT:

49599976LOPEZ,SANTOS,,GREYCI,ES

PERANZA

1178 32032116PAG CH 8073 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

300.00 0.0017/07/2017 NIT:

33731306LOPEZ,LAZARO,,HEIDY,RO

XANA

1179 32032098PAG CH 8072 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

500.00 0.0017/07/2017 NIT:

92775349GOMEZ,HERNANDEZ,,SERG

IO,AIMAR

1180 32032047PAG CH 8071 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,300.00 0.0017/07/2017 NIT:

88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL

IS,MIDLANE

1181 32031993PAG CH 8070 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,500.00 0.0017/07/2017 NIT:

27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ

ANDRO

1182 32031987PAG CH 8069 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 13 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

600.00 0.0017/07/2017 NIT:

90329961HERNANDEZ,LAZARO,,DEL

MA,ANGELICA

1183 32031974PAG CH 8068 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,

MAXIMILIANO

1184 32031964PAG CH 8067 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI

BOSETH

1185 32031950PAG CH 8066 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,000.00 0.0017/07/2017 NIT:

65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL

DO,

1186 32031929PAG CH 8065 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

6,563.66 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2098 32034816PAG NDB 22252114 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017

22,265.66 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2099 32034798PAG NDB 22252102 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017

6,666.82 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2100 32034786PAG NDB 22252090 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CULTURA Y

DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA

DE JULIO DEL AÑO 2017

9,125.14 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2101 32034773PAG NDB 22252083 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS

VECINALES ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017

2,580.52 0.0017/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2104 32034759PAG NDB 22252077 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCION DE

ADMINSTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

15,300.00 0.0017/07/2017 NIT:

52553124DIAZ,SANTOS,,MARGARIT

O,

7508 32034732PAG CH 8107 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 QUINTALES

UTILIZADO EN VÍVERES PARA LA POBLACIÓN. SEGÚN

FACTURA NO. 1150, SERIE B DE TIENDA LOS

PRIMOGÉNITOS

0.00 1,420,572.4119/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

95 32061153TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22261203

POR CONCEPTO : 6TO. APORTE CONSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE JUNIO 2017.

1,300.00 0.0019/07/2017 NIT:

42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,

WILFREDI

1187 32058872PAG CH 8113 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

2,000.00 0.0019/07/2017 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

1189 32058864PAG CH 8112 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD A

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 14 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

400.00 0.0019/07/2017 NIT:

88106217CHINCHILLA,SAGCHE,,HER

BERT,OMAR

1190 32058858PAG CH 8111 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BONO INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD A

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,300.00 0.0019/07/2017 NIT:

35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO

C

7509 32058824PAG CH 8110 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE 4

LAMPARAS CUADRADAS TIPO LED 150 WATTS PARA

ILUMINAR CANCHA SINTÉTICA.

85,000.00 0.0019/07/2017 NIT: 89971507GRUPO CASCOR

SOCIEDAD ANONIMA

7510 32058814PAG CH 8109 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE

PRE-INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA ESCUELA CHIRIJUYU, SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SEGUN

ACUERDO DE ALCALDIA 13-2017. SEGUN COSNTA EN LA

FACTURA NO. 10 SERIE A, DE LA EMPRESA "GRUPO

CASCOR S.A.".

0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1744 31972474DIR DP 50272173 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604464

0.00 740.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1745 31972476DIR DP 50272166 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604465

0.00 500.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1746 31972478DIR DP 50264568 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604466

0.00 850.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1747 31972480DIR DP 50264567 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604467

0.00 250.2520/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1748 31972482DIR DP 50264566 Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604468

0.00 1,605.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1749 32064766DIR DP 50272175 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604476

0.00 1,590.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1750 32064768DIR DP 50272174 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604477

0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1751 32064770DIR DP 50272171 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604478

0.00 755.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1752 32064818DIR DP 50272178 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604479

0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1753 32064820DIR DP 50264570 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604480

0.00 770.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1754 32064831DIR DP 50272170 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604481

0.00 1,815.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1755 32064833DIR DP 50272169 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604482

0.00 1,340.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1756 32064869DIR DP 50272168 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604483

0.00 815.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1757 32064871DIR DP 50272167 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604484

0.00 740.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1758 32064873DIR DP 50264569 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604485

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 15 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 800.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1759 32064875DIR DP 50272176 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604486

0.00 750.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1760 32064877DIR DP 50272177 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604487

0.00 755.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1761 32064879DIR DP 50272178 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604488

0.00 800.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1762 32064881DIR DP 50272179 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604489

0.00 820.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1763 32064883DIR DP 50272180 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604490

0.00 945.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1764 32064885DIR DP 50272181 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604491

0.00 1,720.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1765 32064887DIR DP 50272182 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604492

0.00 1,715.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1766 32064889DIR DP 50272183 Rendición 31B con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604493

0.00 1,531.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1772 31972472DIR DP 11233294 Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604463

0.00 149.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1773 31972484DIR DP 50264571 Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604469

0.00 1,731.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1774 32064745DIR DP 50264535 Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604470

0.00 1,307.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1775 32064747DIR DP 50264907 Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604471

0.00 2,524.4520/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1776 32064753DIR DP 50264790 Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604472

0.00 1,273.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1777 32064757DIR DP 11233754 Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604473

0.00 220.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1778 32064762DIR DP 11233755 Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604474

0.00 1,184.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1779 32064764DIR DP 11233959 Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604475

0.00 1,400.2020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1780 32064893DIR DP 50272184 Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604494

0.00 1,903.0020/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1781 32064895DIR DP 50272229 Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604495

1,000.00 0.0021/07/2017 NIT:

26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE

CTOR,LEONEL

1191 32089473PAG CH 8114 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INCENTIVO DE

RENDIMIENTO O GRATIFICACIÓN POR OBTENCIÓN DE

RESULTADOS POR PERMITIR A LA MUNICIPALIDAD

LLEVAR DESARROLLO AL MUNICIPIO.

1,290.27 0.0021/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2106 32089583PAG NDB 22303902 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 16 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 3,200.0021/07/2017 NIT:

49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN

NE,ROSIO

7511 32089747APB NDC 8116 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8116 DEL EXPEDIENTE 7511.

Pago de PAGO 1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA

KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO, RODILLO FUSOR,

RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL, CORONA DE

TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA DE

REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO

0.00 3,200.0021/07/2017 NIT:

49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN

NE,ROSIO

7511 32089693APB NDC 8115 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8115 DEL EXPEDIENTE 7511.

Pago de PAGO 1 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA

KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO, RODILLO FUSOR,

RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL, CORONA DE

TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA DE

REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO

3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:

49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN

NE,ROSIO

7511 32089559PAG CH 8116 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE

FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,

RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,

CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA

DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

COMPLETO

3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:

49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN

NE,ROSIO

7511 32089562PAG CH 8115 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE

FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,

RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,

CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA

DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

COMPLETO

3,200.00 0.0021/07/2017 NIT:

49043676QUIÑONEZ,SANCHEZ,,JAN

NE,ROSIO

7511 32089756PAG CH 8117 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 1 REPARACIÓN DE

FOTOCOPIADORA KYOCERA 1,030 CUCHILLA, CILINDRO,

RODILLO FUSOR, RODILLOS DE BANDEJA PARA PAPEL,

CORONA DE TRANSFERENCIA, CARGA DE TÓNER, CARGA

DE REVELADORA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

COMPLETO

3,000.00 0.0024/07/2017 NIT: 3132978ASOCIACION

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

99 32100751PAG NDB 625 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION CUOTA ANAM

MES DE JULIO DE 2017

500.00 0.0024/07/2017 NIT: 3132978ASOCIACION

NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

100 32100807PAG NDB 1163 PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACION DE LA CUOTA

ANAM, SEGUN CONVENIO. MES DE JUNIO DE 2017.

0.00 6,522.4724/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

217 32101280NDC NDC 901 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES POR CUENTAS

BANCARIAS NO. 3-555-00578-3 DEL BANCO RURAL S.A.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

0.00 317.3024/07/2017 NIT: 848 32101567TRL NDC 50270127 TRASLADO DE INTERESES DE LA CUENTA DE CHN A CUT,

DE BANRURAL MES DE JUNIO DE 2017

345.04 0.0024/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7512 32104430PAG CH 8119 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA E INTERNE

EN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE

JUNIO AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2017.

68,918.15 0.0024/07/2017 NIT: 74468138SUMA TIENDAS,

SOCIEDAD ANONIMA

7513 32104385PAG CH 8118 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS

DE CONSUMO DIARIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS

RECURSOS. SEGÚN FACTURA NO. 53026 SERIE A2 DE SUMA

TIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 17 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:

52486672HERNANDEZ,SAGCHE,,GAB

RIEL,

1192 32117271PAG CH 8168 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES

DE JULIO DE 2017.

1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:

8604509ORDOÑEZ,ORDOÑEZ,,,JORG

E,FIDELINO

1193 32117255PAG CH 8167 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:

42093635CHAVEZ,LAZARO,,CARLOS,

WILFREDI

1194 32117244PAG CH 8166 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO INSTRUCTOR DE MECANOGRAFÍA EN LA

ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,800.00 0.0026/07/2017 NIT:

26039184LOPEZ,SANTOS,GOMEZ,ED

NA,JUDITH

1195 32117231PAG CH 8165 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE KAQCHIKEL EN LA ESCUELA OFICIAL

URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

65102673SAGCHE,MORALES,,JORGE,

ARTURO

1196 32117196PAG CH 8164 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASISTENTE CONTABLE EN LA ESCUELA OFICIAL

URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO ROMERO LAGUARDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

79011896GOMEZ,PEREZ,,DEYSI,SIO

MARA

1197 32117174PAG CH 8163 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE KAQCHIKEL ESCUELA OFICIAL DE

PÁRVULOS ANEXOS ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

ANGERL ARTURO LAGUARDIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

550.00 0.0026/07/2017 NIT:

89250567LOPEZ,MORALES,,FELIX,JO

RDANI

1198 32117154PAG CH 8162 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,150.00 0.0026/07/2017 NIT:

85193399ORDOÑEZ,LOPEZ,,YOSELY

N,THALIA

1199 32117147PAG CH 8161 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANTÓN

CHIRIJUYU, SECRETARIA INSTITUTO NACIONAL DE

EDUACION BÁSICA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE A

LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:

84878983HERNANDEZ,LOPEZ,,MELI

DA,XIOMARA

1200 32117141PAG CH 8160 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA DE LA CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

675.00 0.0026/07/2017 NIT:

30450543SAGCHE,HERNANDEZ,,DIE

GO,

1201 32117135PAG CH 8159 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0026/07/2017 NIT:

93904509MELENDEZ,ORDOÑEZ,,JENI

FER,PATRICIA

1202 32117118PAG CH 8158 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE DE PISCINA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0026/07/2017 NIT:

85209449LOPEZ,CAR,,JUAN,ROMEO

1203 32117108PAG CH 8157 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN TRABAJOS DE VIVERO FORESTAL CORRESPONDIENTE

A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,900.00 0.0026/07/2017 NIT:

44411472SAGCHE,LOBOS,,DANIEL,E

LIAS

1204 32117102PAG CH 8156 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 18 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

92775349GOMEZ,HERNANDEZ,,SERG

IO,AIMAR

1205 32117034PAG CH 8155 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

85243639PAYOLA,LOPEZ,,IDANIA,G

UICELA

1206 32116940PAG CH 8154 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA OFICIAL

URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO ROMEO LAGUARDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

87244942PEREZ,PEREZ,,MARIA,LETI

CIA

1207 32116841PAG CH 8153 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO DE GRADO EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ÁNGEL ARTURO

LAGUARDIA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

27382486GOMEZ,SAGCHE,,ALEX,LIZ

ANDRO

1208 32116690PAG CH 8152 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE INGLES EN EL INSTITUTO NACIONAL

DE EDUACION BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

88693147LOPEZ,LOPEZ,,OSCAR,MEFI

BOSETH

1209 32116682PAG CH 8151 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE COMPUTACIÓN EN LA ACADEMIA DE

MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO POR

COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

92681743LOPEZ,GOMEZ,,ARENSON,

MAXIMILIANO

1210 32116666PAG CH 8150 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA DE

CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

82777756OTZIN,HERNANDEZ,,LUIS,E

STUARDO

1211 32116642PAG CH 8149 PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRO SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:

88106217CHINCHILLA,SAGCHE,,HER

BERT,OMAR

1212 32116587PAG CH 8148 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA

ESCUELA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

27382648PEREZ,CHACH,,FANNY,JOY

1213 32116577PAG CH 8147 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,800.00 0.0026/07/2017 NIT:

26942453HERNANDEZ,MORALES,,HE

CTOR,LEONEL

1214 32116565PAG CH 8146 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO

ENTRENADOR DE NIÑOS Y JÓVENES DE FÚTBOL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT: 82759634ASTRID SOFILIA

MARTINEZ PEREZ

1215 32116553PAG CH 8145 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO SECRETARIA EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0026/07/2017 NIT: 83618856ABNER DANIEL PEREZ

HERNANDEZ

1216 32116541PAG CH 8144 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO

COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

2,407.50 0.0026/07/2017 NIT:

6068340SANCHEZ,AQUINO,AVENDA

ÑO,NADEZDA,NINETT

1217 32116531PAG CH 8143 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE

SERVICIOS MÉDICOS EN CLÍNICA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 19 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

6,200.00 0.0026/07/2017 NIT:

22947213RAMOS,POLANCO,,MARIA,

EUGENIA

1218 32116528PAG CH 8142 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

ODONTOLOGICOS PRESTADOS EN CLÍNICA DENTAL

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,150.00 0.0026/07/2017 NIT:

37600486ORDOÑEZ,HERNANDEZ,,KE

LLY,ESMERALDA

1219 32116509PAG CH 8141 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENFERMERA AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

90329961HERNANDEZ,LAZARO,,DEL

MA,ANGELICA

1220 32116497PAG CH 8140 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE PÁRVULOS EN LA ESCUELA DE

CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,500.00 0.0026/07/2017 NIT:

8243379VEGA,GONZALEZ,,CESAR,A

UGUSTO

1221 32116483PAG CH 8139 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTADOS COMO INSTRUCTOR DE TAE-BO AEROBICOS Y

BAILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO

2017.

2,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

87413221HERNANDEZ,HERNANDEZ,

LOPEZ,MARTA,OFELIA

1222 32116460PAG CH 8138 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE EN LA ESCUELA DE CHIRIJUYU Y EL

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

2512790KHERNANDEZ,ORDOÑEZ,,R

OMAN,

1223 32116448PAG CH 8137 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO TRABAJADOR EN EL ÁREA DE CAMPO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,400.00 0.0026/07/2017 NIT:

52968642LOPEZ,SANTOS,,GLORIA,A

RACELY

1224 32116365PAG CH 8136 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO DEPENDIENTE DE FARMACIA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:

29337429LOPEZ,SAGCHE,,EVELIA,R

OSALINA

1225 32116351PAG CH 8135 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

94939926HERNANDEZ,DIAZ,,JOSE,IS

RAEL

1226 32116341PAG CH 8134 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA CORRESPONDIENTE A

LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

65987020LOPEZ,ORDOÑEZ,,REGINAL

DO,

1227 32116335PAG CH 8133 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDERTE AL MES DE

JULIO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

79271537MARROQUIN,DIAZ,,ALVAR

O,ENRIQUE

1228 32116300PAG CH 8132 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO TRABAJADOR DEL ÁREA DE CAMPO

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,075.00 0.0026/07/2017 NIT:

42093465LUIS,VALLE,,GILBERTO,

1229 32116286PAG CH 8131 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL ÁREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

67137547SANTOS,LOPEZ,LOPEZ,MA

RIA,ODILIA

1230 32116280PAG CH 8130 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE EN LA ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA Y

LA CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 20 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

800.00 0.0026/07/2017 NIT:

96888970PIXTUN,XIA,,TELMA,ELIZA

BETH

1231 32116214PAG CH 8129 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO CONSERJE EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE

SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2017

600.00 0.0026/07/2017 NIT:

76924262ICAL,,,JUANA,PETRONILA

1232 32116210PAG CH 8128 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

2017.

1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:

27382982PEREZ,ZAMORA,,MARIA,TE

RESITA

1233 32116181PAG CH 8127 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADA DE PREPARACIÓN DE REFACCIÓN EN

LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ANGEL ARTURO LAGUARDIA

ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO

2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

88500144LAZARO,LOPEZ,,MAYBELI

N,LILIANA

1234 32116169PAG CH 8126 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA

DE PÁRVULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

3,300.00 0.0026/07/2017 NIT:

37600257HERNANDEZ,LAZARO,,OSC

AR,HUMBERTO

1235 32116163PAG CH 8125 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL

INSTITUTO PLAN FIN DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

2,300.00 0.0026/07/2017 NIT:

35969067SOTZ,LOPEZ,,GILMER,ENO

C

1236 32116151PAG CH 8124 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN

EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO 2017.

4,000.00 0.0026/07/2017 NIT: 29097185INSTITUTO DE

EDUCACION BASICA POR

COOPERATIVA DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SAC.

JORNADA VESPERTINA

1237 32116131PAG CH 8123 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL

CICLO ESCOLAR 2017 A RAZON DE 2,000 CADA MES.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

37600524LOPEZ,DIAZ,,SERGIO,EMA

NUEL

1238 32116124PAG CH 8122 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

A LA ESCUELA ÁNGEL ARTURO LAGUARDIA ROMERO

DURANTE EL MES DE JULIO COMO MAESTRO DE

COMPUTACIÓN.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

33731306LOPEZ,LAZARO,,HEIDY,RO

XANA

1239 32116116PAG CH 8121 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADA DE LA REFACCIÓN DE LA ESCUELA DE

CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017.

1,600.00 0.0026/07/2017 NIT:

88001164HERNANDEZ,PEREZ,,NOGL

IS,MIDLANE

1240 32116110PAG CH 8120 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRO DE INGLES EN LA ESCUELA OFICIAL

RURAL MIXTA CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

500.00 0.0026/07/2017 NIT:

85257427CHICOJAY,PEREZ,,EDGAR,

ABEL

1242 32127743PAG CH 8175 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE SERVICIO

SANITARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT: 34870881HERNANDEZ,Y

HERNANDEZ,,CASTULO,

1243 32127709PAG CH 8174 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN CENTRO RECREATIVO LAS CASCADAS

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 21 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

91206278HERNANDEZ,HERNANDEZ,,

VICTOR,

1244 32127689PAG CH 8173 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO GUARDIAN DE LAS PISCINAS PASIGUAN

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,100.00 0.0026/07/2017 NIT:

89027043HERNANDEZ,LOPEZ,,OSCA

R,RODOLFO

1245 32127603PAG CH 8172 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN EL AREA DE CAMPO CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0026/07/2017 NIT:

36723738AGUILAR,GRAVEZ,,FRANCI

SCA,ROMANA

1246 32127580PAG CH 8171 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN LIMPIEZA DE LAS CALLES CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0026/07/2017 NIT:

55702775LAZARO,LOPEZ,,RUDY,

1247 32127557PAG CH 8170 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO ENCARGADO DE ÁREA DE PISCINA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

0.00 8,000.0026/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

1248 32128468APB NDC 8169 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8169 DEL EXPEDIENTE 1248.

Pago de PAGO POR SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA

CATARINA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

8,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

1248 32127541PAG CH 8169 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL DE SANTA CATARINA BARAHONA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

8,000.00 0.0026/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

1248 32128474PAG CH 8176 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL DE SANTA CATARINA BARAHONA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

8,500.00 0.0027/07/2017 NIT:

48554499HERNANDEZ,AREVALO,,AL

VARO,RENE

1241 32137955PAG CH 8219 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CANCELACIÓN DE

HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORIA

INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO

2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017.

1,500.00 0.0027/07/2017 NIT:

49599976LOPEZ,SANTOS,,GREYCI,ES

PERANZA

1249 32145664PAG CH 8226 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA

ESCUELA DE CHIRIJUYU CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017.

600.00 0.0027/07/2017 NIT: 13391992CAL,GUA,,ZOILA, 1250 32145642PAG CH 8225 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

EN LIMPIEZA DE LAS CALLES COLONIA CHIRIJUYU

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

1,200.00 0.0027/07/2017 NIT:

27382869HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,W

ALTER,JOSE

1251 32145599PAG CH 8224 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

COMO PILOTO DE CAMIÓN DE AGUA PURA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017.

1,290.26 0.0027/07/2017 NIT: E10391634HERNANDEZ

GUARAN,CELIA CAROLINA

2118 32139646PAG CH 8222 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CONSERJE

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO

CELIA CAROLINA HERNANDEZ GUARAN

1,000.00 0.0027/07/2017 NIT: E12252915LAZARO LOPEZ,JOSE

ERASMO

2119 32139631PAG CH 8221 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA TREN DE ASEO

DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. PARA EL

EMPLEADO JOSE ERASMO LAZARO LOPEZ

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 22 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

375.00 0.0027/07/2017 NIT: E44215948HERNANDEZ

ORDOÑEZ,LUIS

2120 32139619PAG CH 8220 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS HERNANDEZ

ORDOÑEZ

1,584.00 0.0027/07/2017 NIT: 5498104COMUNICACIONES

CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

7514 32135213PAG CH 8212 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA DIFERENTES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 10

DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2017.

690.00 0.0027/07/2017 NIT: 19505094SICA,ACALON,,JOSE, 7515 32135198PAG CH 8211 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 CORTES

DE COMALAPA DE 5 VARAS CADA UNO. (OBSEQUIO A

REINAS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO)

3,770.00 0.0027/07/2017 NIT:

19648960HERNANDEZ,ZEPEDA,,DIO

NICIO,

7516 32135176PAG CH 8210 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS

PIROTÉCNICOS EN ACTIVIDADES DE CORPUS CRISTHI.

820.00 0.0027/07/2017 NIT:

8601771MARIN,LOPEZ,LOPEZ,MARI

A,FLORINDA

7517 32135163PAG CH 8209 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 JUMBOS

DE COCA COLA, 24 COCA COLAS ENLATADAS, 500 VASOS

DUROPORT UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.

900.00 0.0027/07/2017 NIT:

13269631PEREZ,MARIN,,PASCUAL,

7518 32135152PAG CH 8208 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 VIAJES DE SANTA

CATARINA BARAHONA A JOCOTENANGO (NIÑOS DE

ACADEMIA DE FÚTBOL)

0.00 703.5027/07/2017 NIT:

31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA

7519 32140273APB NDC 8207 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8207 DEL EXPEDIENTE 7519.

Pago de PAGO POR PAUTACION PUBLICITARIA DURANTE

EL MES DE JULIO 2017, EN LA NOCHE INFORMATIVA EN

RADIO AMIGA INFORMADO A LA POBLACION SOBRE OBRA

E INVERSIÓN MUNICIPAL.

703.50 0.0027/07/2017 NIT:

31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA

7519 32135142PAG CH 8207 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION

PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2017, EN LA

NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA INFORMADO A

LA POBLACION SOBRE OBRA E INVERSIÓN MUNICIPAL.

703.50 0.0027/07/2017 NIT:

31726542PEÑA,,,HELEN,CAROLINA

7519 32140356PAG CH 8223 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PAUTACION

PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2017, EN LA

NOCHE INFORMATIVA EN RADIO AMIGA INFORMADO A

LA POBLACION SOBRE OBRA E INVERSIÓN MUNICIPAL.

0.00 600.0027/07/2017 NIT:

9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR

IEL

7520 32137744APB NDC 8206 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8206 DEL EXPEDIENTE 7520.

Pago de PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA CATARINA

BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA 13/06/2017

(CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).

600.00 0.0027/07/2017 NIT:

9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR

IEL

7520 32135124PAG CH 8206 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA

CATARINA BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA

13/06/2017 (CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).

600.00 0.0027/07/2017 NIT:

9787984SANTOS,LOPEZ,,ESDRAS,AR

IEL

7520 32138396PAG CH 8218 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE SANTA

CATARINA BARAHONA A PUERTO SAN JOSE EL DÍA

13/06/2017 (CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO).

0.00 14,925.0027/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

7521 32137723APB NDC 8205 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8205 DEL EXPEDIENTE 7521.

Pago de PAGO POR ANTICIPO POR LOS TRABAJOS

DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA MUNICIPAL

DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA CATARINA

BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 23 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

14,925.00 0.0027/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

7521 32135107PAG CH 8205 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR LOS

TRABAJOS DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA

MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

14,925.00 0.0027/07/2017 NIT:

503826KSINAY,GUACHAC,,ABRAHA

M,

7521 32138364PAG CH 8217 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR LOS

TRABAJOS DENOMINADOS: MANTENIMIENTO ACADEMIA

MUNICIPAL DE MECANOGRAFÍA Y COMPUTACIÓN SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

0.00 2,647.0027/07/2017 NIT:

48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE

NA,

7522 32137709APB NDC 8204 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8204 DEL EXPEDIENTE 7522.

Pago de PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO

DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE ALCALDÍA

MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN FUNERALES.

2,647.00 0.0027/07/2017 NIT:

48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE

NA,

7522 32134976PAG CH 8204 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS

DE CONSUMO DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE

ALCALDÍA MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN

FUNERALES.

2,647.00 0.0027/07/2017 NIT:

48848131ORDOÑEZ,LOPEZ,,MARILE

NA,

7522 32138171PAG CH 8216 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS

DE CONSUMO DIARIO, UTILIZADO EN RECEPCIÓN DE

ALCALDÍA MUNICIPAL Y AYUDA A PERSONAS EN

FUNERALES.

0.00 900.0027/07/2017 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

7523 32136962APB NDC 8203 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8203 DEL EXPEDIENTE 7523.

Pago de PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA

REUNIÓN DE NIÑOS POR CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL

EL DÍA 23-05-2017.

900.00 0.0027/07/2017 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

7523 32134966PAG CH 8203 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150

REFACCIONES PARA REUNIÓN DE NIÑOS POR

CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL EL DÍA 23-05-2017.

900.00 0.0027/07/2017 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

7523 32138114PAG CH 8215 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150

REFACCIONES PARA REUNIÓN DE NIÑOS POR

CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL EL DÍA 23-05-2017.

0.00 690.0027/07/2017 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

7524 32136942APB NDC 8202 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8202 DEL EXPEDIENTE 7524.

Pago de PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS SERVIDAS EN

REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.

690.00 0.0027/07/2017 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

7524 32134962PAG CH 8202 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS

SERVIDAS EN REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.

690.00 0.0027/07/2017 NIT:

39468704BARRIOS,XALIX,,HILDA,VE

RONICA

7524 32138066PAG CH 8214 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS

SERVIDAS EN REUNIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL.

1,100.00 0.0027/07/2017 NIT:

10466045PEREIRA,GIRON,,YENMI,CR

ISTINA

7526 32134956PAG CH 8201 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1,000

BOLSAS EXTRA GRANDES MARCA BOLSI ROLL DE 30"*38".

4,547.50 0.0027/07/2017 NIT: 8362653IMPORTADORA Y

EXPORTADORA GIL SOCIEDAD

ANONIMA

7527 32134948PAG CH 8200 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

UTILIZADO EN CLÍNICA DENTAL.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 24 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

5,850.00 0.0027/07/2017 NIT:

7686528RAQUEC,SUQUEN,,PEDRO,

7528 32134940PAG CH 8199 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CPU

INTEL CI3 3.7 GHZ (6100)1151, MOTHERBOARD ECS

H110M4-C23 1151 DDR4, MEMORIA 8GB DDR4 2133 MHZ

KINGSTON PC, DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 3.5" PC,

DVDRW 22X LITEON SATA, XTECH CS705XTK02 CASE

TEC/MOU, AOC 21.5 LED.

5,034.25 0.0027/07/2017 NIT: 12050830PHARMACORP,

SOCIEDAD ANONIMA

7529 32134884PAG CH 8198 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO

EN FARMACIA MUNICIPAL.

1,132.00 0.0027/07/2017 NIT:

27028739LOPEZ,HERNANDEZ,LOPEZ

,TELMA,JUDITH

7530 32134880PAG CH 8197 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL

PADRE AÑO 2017.

393.00 0.0027/07/2017 NIT:

15292770CHALI,HERNANDEZ,,GABRI

EL,

7532 32134859PAG CH 8196 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE

OFICINA.

139.00 0.0027/07/2017 NIT: 52875008PAPER & MORE,

SOCIEDAD ANONIMA

7533 32134816PAG CH 8195 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS

FAST DOBLE CORRETE N/R USO EXCLUSIVO ACADEMIA

DE MECANOGRAFÍA MUNICIPAL.

1,700.99 0.0027/07/2017 NIT: 4482328DEPOSITO DENTAL

DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA

7534 32134789PAG CH 8194 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PARA USO

DE CLÍNICA DENTAL.

4,275.00 0.0027/07/2017 NIT:

46456503TAJ,PORON,,WILSON,ELI

7535 32134732PAG CH 8193 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 JUEGOS DE TROFEOS

PARA FÚTBOL, PAPIFUTBOL, MAMIFUTBOL, BASKETBOL,

FEMENINO Y MASCULINO CON PLACA DEL PUESTO

OBTENIDO EN EL CAMPEONATO DE VERANO MUNICIPAL.

6,400.00 0.0027/07/2017 NIT:

15111733XICAY,CHANG,,WALTER,E

NRIQUE

7536 32134724PAG CH 8192 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 DRIVER CAMBIO DE

BOBINA DE 2 BOCINAS TOP PRO, REPARACIÓN DE

CABEZAL TM P6250 MIKIL, COMPRA DE 2 PEINES DE

GUIRO, 6 CINCHOS BAND BOMB, 3 CAJAS DE RESONANCIA,

1 BONGO. SEGUN FACTURAS NO. 6752 Y 6753

3,325.00 0.0027/07/2017 NIT:

30215285MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO

7537 32134708PAG CH 8191 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA USO EN

EDIFICIO MUNICIPAL.

1,776.50 0.0027/07/2017 NIT:

67232418HERNANDEZ,LOPEZ,,DAMA

RIS,LISSETH

7538 32134700PAG CH 8190 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS PVC Y OTROS

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COCINA

MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 37, 38 Y 39

4,544.37 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD

ANONIMA

7539 32134696PAG CH 8189 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

PRODUCTOS Y ACCESORIOS PVC PARA MANTENIMIENTO

DE LINEA DE AGUA POTABLE ZONA 1, PINTURA PARA

PAREDES RAYADAS EN EL MUNICIPIO, HIERRO PARA

ELABORACIÓN DE NUEVAS TAPADERAS Y OTROS

MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE.

0.00 415.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD

ANONIMA

7540 32136929APB NDC 8188 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8188 DEL EXPEDIENTE 7540.

Pago de PAGO POR COMPRA DE UN BARRETA IMACASA DE

6 PIES.

415.00 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD

ANONIMA

7540 32134679PAG CH 8188 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN

BARRETA IMACASA DE 6 PIES.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 25 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

415.00 0.0027/07/2017 NIT: 22216235FFAC SOCIEDAD

ANONIMA

7540 32138002PAG CH 8213 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UN

BARRETA IMACASA DE 6 PIES.

2,660.00 0.0027/07/2017 NIT:

8601763GOMEZ,HERNANDEZ,,SERGI

O,ADOLFO

7541 32134650PAG CH 8187 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 2000

VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR SOBRE PAPEL

CAUSHE CON RETIRO, 15 AFICHES IMPRESOS A FULL

COLOR SOBRE CARTULINA TEXCOTE A DOBLE CARTA, 3

LONAS VINILICAS DE 1.5 MTS. * 4 MTS. PUBLICIDAD DE

RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LA BASURA DEL

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.

3,520.00 0.0027/07/2017 NIT: 75265478SOLUCIONES DE

PURIFICACION, SOCIEDAD

ANONIMA

7542 32134614PAG CH 8186 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 275 GALONES DE

HIPOCLORITO DE SODIO, PARA CLORACION DEL AGUA

DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC.

3,460.00 0.0027/07/2017 NIT:

1723294SALAZAR,GALVEZ,,FRANCIS

CO,JAVIER

7543 32134604PAG CH 8185 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25

MEDALLAS PARA CAMPEON, 25 MEDALLAS PARA

SUBCAMPEON, 4 MEDALLAS PARA ARBITROS, 1 TROFEO

MAXIMO GOLEADOR, 1 TROFEO PORTERO MENOS

VENCIDO, 1 TROFEO EQUIPO MEJOR DISCIPLINADO, 2

PLAQUETAS CAMPEON Y SUB CAMPEON, PARA

CAMPEONATO DE ASOFTBOL DE SANTA CATARINA

BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

3,150.00 0.0027/07/2017 NIT:

8200238GODINEZ,GOMEZ,,JULIO,CE

SAR

7544 32134587PAG CH 8184 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 PARES DE ZAPATOS

DE FUTBOL, 3 PARES DE TENIS Y 3 PARES DE VENDAS.

16,050.00 0.0027/07/2017 NIT:

95600116MORALES,CHARUC,,ESVIN,

SAMUEL ANTONIO

7545 32134557PAG CH 8183 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 26 M3 DE

ARENA DE RIO, 25 M3 DE SELECTO , 1,000 ADOQUINES

CLASE "A" TRAFICO PESADO PARA CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS

ZONA 1, 2 , 3 Y CAMINOS VECINALES DE LA ZONA 4,

SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

2,500.00 0.0027/07/2017 NIT:

5837642BARRIOS,PAZ,,ELVIN,OUDU

LIO

7546 32134538PAG CH 8182 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 VULVO

LUZ ULTRAVIOLETA , 1 BALASTRO LUZ U.V. PARA USO DE

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA.

905.00 0.0027/07/2017 NIT:

15111733XICAY,CHANG,,WALTER,E

NRIQUE

7547 32134525PAG CH 8181 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE DOS

MEMBRANAS PEAVEY DE 3", REPARACIÓN DE UN DRIVER

DE 3" DE PROYECTO DE BOCINAS MUNICIPALES.

240.00 0.0027/07/2017 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

7548 32134462PAG CH 8180 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40

REFACCIONES SERVIDAS A NIÑOS DE ACADEMIA DE

FUTBOL MUNICIPAL.

3,680.00 0.0027/07/2017 NIT: 65449940ORDOÑEZ,Y

ORDOÑEZ,MENDEZ,MARIA,SUSANA

7549 32134437PAG CH 8179 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

3,713.00 0.0027/07/2017 NIT: 66748224ESTACION DE

SERVICIO ORELLANA Y RAMIREZ,

SOCIEDAD ANONIMA

7550 32134435PAG CH 8178 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES

CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JULIO AL 22 DE JULIO 2017.

1,152.00 0.0027/07/2017 NIT:

67232418HERNANDEZ,LOPEZ,,DAMA

RIS,LISSETH

7551 32134397PAG CH 8177 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE CUBETAS

DE PINTURA DE AGUA Y 1 CUBETA DE PINTURA DE

ACEITE, ROLLOS DE PITA, BOLSAS DE CRUCES, MACHO DE

HULE Y ACEITE 3 EN 1, SEGUN FACTURAS NO. 41 Y 42.

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 26 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

320.00 0.0027/07/2017 NIT:

14008238HERNANDEZ,RODRIGUEZ,,

MARIA,DEL CARMEN

7552 32147912PAG CH 8228 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40

REFACCIONES POR MOTIVO DE REUNIÓN DE COMUDE EN

SALÓN MUNICIPAL EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

5,930.00 0.0027/07/2017 NIT:

31422381MIRON,NAJERA,,ALFREDO,

7553 32147882PAG CH 8227 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DE

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE

AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA

CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.

94,263.70 0.0028/07/2017 NIT: 974250INSTITUTO DE

FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

1 32158343PAG NDB 22362573 PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO DE LA AMORTIZACION

DEL PRESTAMO, CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE

CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,

REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2017.

0.00 102.7431/07/2017 NIT: 974250INSTITUTO DE

FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

1 32184255PAG NDC 22106784 DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN

NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de

AMORTIZACION DEL PRESTAMO PARA LOS

PROYECTOS,CONSTR.EDIFICIO MUNI.,TANQUE DE

CAPTACION,REP.Y MANT. MINIRIEGO 1 Y 2,

REP.SIST.AGUA POT.CASCO URB. MESE DE MAYO DE 2017..

DOCUMENTO NUMERO 22106784 DEL EXPEDIENTE 1 DEL

TIPO DE EXPEDIENTE PRÉSTAMO.

0.00 1,570.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1767 32085436DIR DP 20272121 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604496

0.00 1,520.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1768 32085468DIR DP 50272120 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604497

0.00 895.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1769 32085470DIR DP 50272122 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604498

0.00 1,545.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1770 32085472DIR DP 50272124 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604499

0.00 1,785.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1771 32085476DIR DP 50272119 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604500

0.00 1,490.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1772 32085478DIR DP 50272123 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604501

0.00 860.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1773 32085480DIR DP 50272125 Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604502

0.00 1,700.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1774 32146514DIR DP 33574794 Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604506

0.00 1,625.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1775 32146516DIR DP 33574793 Rendición 31B con fecha del 24/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604507

0.00 500.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1776 32146524DIR DP 33574796 Rendición 31B con fecha del 25/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604509

0.00 800.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1777 32190966DIR DP 33574843 Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604514

0.00 800.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1778 32190968DIR DP 33574844 Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 12:00:00 a.m. con número

de documento 604515

0.00 1,966.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1782 32085482DIR DP 33574845 Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604503

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FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 27 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

0.00 1,513.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1783 32085484DIR DP 50272462 Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604504

0.00 3,961.6231/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1784 32146512DIR DP 33574791 Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604505

0.00 2,167.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1785 32146522DIR DP 33574792 Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604508

0.00 1,771.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1786 32146532DIR DP 33574795 Cierre de caja con fecha del 25/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604510

0.00 5,118.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1787 32146540DIR DP 33574797 Cierre de caja con fecha del 26/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604511

0.00 2,142.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1788 32182737DIR DP 33574790 Cierre de caja con fecha del 27/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604512

0.00 3,057.8431/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1789 32182739DIR DP 33574798 Cierre de caja con fecha del 28/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604513

0.00 4,374.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

1790 32190970DIR DP 33574842 Cierre de caja con fecha del 31/07/2017 12:00:00 a.m. con número de

documento 604516

9,125.14 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2107 32170271PAG NDB 22371269 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES ZONA 1,2,3 Y CAMINOS

VECINALES ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017

20,975.39 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2108 32170257PAG NDB 22371253 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL AÑO 2017

7,844.39 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2109 32170221PAG NDB 22371235 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA CULTURA Y

DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA

DE JULIO DEL AÑO 2017

7,853.93 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2110 32170207PAG NDB 22371219 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

DEL AÑO 2017

2,580.52 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2111 32169980PAG NDB 22371048 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO

2017

5,475.62 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2112 32169965PAG NDB 22371032 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIRECCIÓN

MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017

11,612.35 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2113 32169957PAG NDB 22371025 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA APOYO A LA

EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL

AÑO 2017

11,861.44 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2114 32169935PAG NDB 22371013 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA SALARIO

ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL AÑO 2017

5,000.00 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2115 32169913PAG NDB 22371003 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA GASTOS DE

REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DEL AÑO 2017

Page 28: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2017muniscbarahona.gob.gt/wp-content/uploads/2016/11/41JUL17.pdf · como maestra de kaqchikel en la escuela oficial de pÁrvulos anexa

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

No.

TRANSACCION

BANCARIA

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0316

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ

CUENTADANCIA: T3-0316

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

SIAF

EJERCICIO: 2017

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00816167.rpt

Página 28 de 28

01/08/2017

11:46:42a.m.

No.

EXPEDIENTE

54,675.00 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2116 32169900PAG NDB 22370999 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DIETAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

57,109.26 0.0031/07/2017 NIT: 6185258SANTA CATARINA

BARAHONA

2117 32169868PAG NDB 22370984 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA

ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DEL AÑO 2017

1,006.00 0.0031/07/2017 NIT:

9929290TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

7554 32185978PAG CH 8229 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE

TELEFONÍA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE

A: JUNIO-JULIO.

10,000.00 0.0031/07/2017 NIT:

85908053RIVERA,SOLARES,,GIOVAN

NI,CARLOS JOSE

7556 32186062PAG CH 8230 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CINCUENTA POR

CIENTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA

REALIZACIÓN DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN SOBRE LA

CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

1,815,850.14 1,650,798.20

4,071,335.68

CUENTA MONETARIA: 3555005797 CONSTRUCCION CALLE CONTINUACION ADOQUINAMIENTO DEL BASURERO HACIA LA CUMBRE - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

CUENTA MONETARIA: 3555005949 CONSTRUCCION CENTRO(S) RECREATIVO(S) TURISTICO FASE II, STA CATARINA BARAHONA, SAC - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

SALDO DE LA CUENTA:

0.00 0.00

0.00

TOTAL DEL BANCO 1,815,850.14 1,650,798.20

SALDO DEL BANCO: 4,071,335.68

TOTALES:

SALDO TOTAL:

3,072,005.21 3,237,057.15

4,071,335.68