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PRESENTACIÓN

En el último trimestre del año, la economía mundial continuó expuesta a una elevada incertidumbre debido al

sombrío panorama de la zona euro y a la desaceleración del crecimiento económico de las economías emergentes y en

desarrollo. Las perspectivas de crecimiento económico mundial empeoraron y los principales organismos económicos

proyectan un crecimiento más ralentizado en 2012.

Las tensiones en la zona euro persistieron, achacándose al retraso de la resolución del segundo rescate a Grecia, la falta

de contundencia en España e Italia en la puesta en marcha de medidas de ajuste fiscal y la rebaja de Moody´s de la

calificación de 114 entidades financieras europeas.

En este contexto, el Banco Central Europeo mantuvo una política monetaria muy expansiva y continuó el proceso de

revisión de la gobernanza europea que se concretó en una serie de medidas acordadas en la reunión del Consejo

Europeo del 9 de diciembre, entre ellas, un nuevo pacto presupuestario y el desarrollo de los instrumentos de

estabilización.

Según el INE, el PIB español del cuarto trimestre registró un descenso del 0,3% intertrimestral situando la tasa

interanual en el 0,3%. En el conjunto del año, el crecimiento de la producción fue del 0,7%. Las estimaciones del

crecimiento económico nacional para 2012 prevén una caída en volumen entre el 1% (de la Comisión Europea) y la

más pesimista, del 1,7% (del FMI).

En este entorno, la actividad económica de Extremadura continuó dando muestras de una debilidad más acusada que

para el conjunto de la economía nacional. El retroceso en torno al 1% intertrimestral sería consecuencia de los

descensos de la producción en el sector servicios y de la construcción. Por el contrario, aumentó la actividad

industrial, energética y en la agricultura, siendo este último el único sector que consiguió aumentar el número de

ocupados.

La confianza de los empresarios de la región empeoró en el último trimestre de 2011 pero las perspectivas para el

primer trimestre de 2012 son menos negativas.

Destaca el notable comportamiento de las exportaciones, al crecer un 18,5% interanual, debido fundamentalmente a

las exportaciones de bienes intermedios y de consumo. Asimismo se mantiene dinámico el turismo, al crecer tanto el

número de turistas como las pernoctaciones. Aún así, el comercio internacional y el turismo tienen un peso mucho

más reducido en la economía de la región que a escala nacional siendo por tanto más dependiente de la coyuntura

interna, más adversa, y dificultando, en consecuencia, la recuperación económica.

Finalmente, el déficit presupuestario de la región se situó en el 4,59% del PIB, siendo el segundo más elevado. Cumplir

con el objetivo de déficit, del 1,5% del PIB, además de una obligación, es también una necesidad para disminuir la

carga de intereses y reducir la presión de los mercados financieros.

DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONÓMICA

Coyuntura Económica de

Extremadura

MARZO 2012

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

2 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

3 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

ÍNDICE GENERAL

1. ECONOMÍA INTERNACIONAL 7

2. ECONOMÍA ESPAÑOLA 15

3. ECONOMÍA EXTREMEÑA 27

Rasgos Generales 27

Sector Agrario 28

Sector Industrial 29

Sector Construcción 30

Sector Servicios 33

Confianza Empresarial 37

Comercio Exterior 39

Mercado de Trabajo 41

Precios y Costes 48

Sistema Bancario 50

Ejecución Presupuestaria 51

Recuadro 1. Los empleados públicos en España… ¿Son demasiados? 12

Recuadro 2. Reforma del sistema financiero: ¿Cómo queda el mapa de Cajas de Ahorros? 21

Recuadro 3. Una ojeada a la “fiebre del oro” en la construcción de nuevas viviendas. 32

Recuadro 4. Costes y deudas de los servicios sanitarios. 35

Recuadro 5. Cinco indicadores esenciales en materia educativa. 45

Recuadro 6. Política de cohesión de la Unión Europea 2014-2020. 53

Indicadores de coyuntura económica. Extremadura. Cuarto Trimestre 2011. 54

Indicadores de coyuntura económica. España. Cuarto Trimestre 2011. 55

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

Gráfico 1. Evolución del PIB por trimestres de las principales economías. Tasa de variación intertrimestral.

Gráfico 2. Evolución del PIB (2004-2011) en la UE y determinados países. Tasas de variación interanual.

Gráfico 3. Número de empleados públicos por 100 habitantes en países de la UE. 2010.

Gráfico 4. Número total de efectivos (empleados públicos) incluidos en el RCP del Ministerio de Administraciones

Públicas (2001-2011).

Gráfico 5. Componentes del PIB: PIB (% variación anual), demanda (contribución al crecimiento del PIB en puntos

porcentuales).

Gráfico 6. Variación interanual de las ramas que componen el PIB por parte de la oferta.

Gráfico 7. Indicador de confianza industrial (CE). Dato para España desde IV Tte. 2008.

Gráfico 8. Mapa del proceso de integración de Cajas de Ahorros desde principios del presente siglo.

Gráfico 9. Objetivo de déficit por sectores institucionales y resultados. 2009-2012.

Gráfico 10. Índice de Producción Industrial por tipos de bienes (variación interanual).

Gráfico 11. Número de viviendas terminadas (variaciones interanuales). Extremadura y España.

Gráfico 12. Número de hipotecas constituidas (variación interanual).

Gráfico 13. Viviendas libres iniciadas en Extremadura y en España 2003-2011.

Gráfico 14. Índice General de Comercio al por menor. Extremadura y España (variaciones interanuales).

Gráfico 15. Número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por lugar de residencia (variaciones

interanuales).

Gráfico 16. Gasto farmacéutico per cápita por Comunidades Autónomas 2011.

Gráfico 17. Variación (aumento o disminución en el período medio de pago en días por suministros farmacéuticos en

las Comunidades Autónomas. 2011/2010

Gráfico 18. Evolución del Indicador de Confianza Empresarial.

Gráfico 19. Índices de Situación y Expectativas. Resultados globales.

Gráfico 20. Distribución del comercio exterior por zonas geográficas. 2011.

Gráfico 21. Evolución del empleo por sectores (variaciones interanuales).

Gráfico 22. Tasas de ocupación por Comunidades y Ciudades Autónomas.

Gráfico 23. Evolución mensual de la contratación (2005-2011). Extremadura.

Gráfico 24. Evolución de la escolarización a los 3 años. Extremadura. Cursos 2000/01 a 2008/09.

Gráfico 25. Evolución del abandono escolar en Extremadura y objetivos 2015 y 2020.

Gráfico 26. Porcentaje de población 30-34 años con estudios terciarios por C.A. Años 2005 y 2010.

Gráfico 27. IPC Subyacente. Extremadura y España (variaciones interanuales).

Gráfico 28. Coste laboral por trabajador. Extremadura y España (variación interanual).

Gráfico 29. Evolución de los créditos y depósitos en Extremadura (IT-2002 = 100).

Gráfico 30. Déficit público registrado por las Comunidades Autónomas en 2011 (avance) como porcentaje del PIB

regional.

Gráfico 31. Deuda pública por Comunidades Autónomas en 2011 como porcentaje del PIB regional.

Gráfico 32. PIB (EPA) por habitante en % (UE 27=100) en Regiones Centro Convergencia.

Tabla 1. Previsiones de crecimiento económico. 2011-2012.

Tabla 2. Indicadores de coyuntura económica internacional.

Tabla 3. Contabilidad Nacional de España. Base 2008. Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Tabla 4. Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2000. Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Tabla 5. Evolución del Comercio Exterior de Extremadura. Últimos trimestres.

Tabla 6. Principales datos del Mercado de Trabajo de Extremadura (miles de personas).

Tabla 7. Créditos y depósitos del sistema bancario de Extremadura (millones de euros).

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6 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El objetivo de esta publicación es ofrecer a sus lectores un marco

de referencia sobre el que poder situar los distintos datos

económicos internacionales, nacionales y regionales que son

publicados sobre el trimestre de referencia, principalmente desde

los puntos de vista territorial (mediante comparaciones con otros

países o comunidades autónomas) y temporal (con respecto a

otros períodos de tiempo definidos), así como avanzar algunos

datos posteriores y observar así las tendencias subyacentes. En

las comparaciones temporales que realizamos se emplean con

frecuencia los términos variación interanual, que hace referencia a

la tasa de variación que ofrece un indicador con respecto al

mismo período del año precedente, y variación intertrimestral, que

compara los datos del trimestre de referencia con respecto al

trimestre inmediatamente anterior.

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7 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Persistencia de elevada

incertidumbre en la economía

mundial

Prolongación de las tensiones

en los mercados de deuda

soberana

El euro se depreció frente a las

monedas de los principales

socios comerciales

Cuarto Trimestre 2011 y avance

1. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Durante los últimos meses del año, el comportamiento de la economía

mundial continuó marcado por la persistencia de un escenario de

elevada incertidumbre debido a la prolongación de la crisis de la

deuda soberana de la zona euro, el empeoramiento de las condiciones

financieras y la desaceleración del crecimiento económico de las

economías emergentes y en desarrollo.

El comportamiento de los mercados financieros siguió gravemente

afectado por la crisis de la deuda europea, si bien hacia el final del año

y principios de enero, las tensiones disminuyeron aliviadas por la

publicación de diversos indicadores que apuntaban hacia una

estabilización de la actividad económica mundial, la decisión de

diversos bancos centrales de las economías avanzadas de mantener la

política monetaria expansiva y las esperanzas de un segundo plan de

ayuda financiera a Grecia.

En los mercados cambiarios, el euro se depreció frente a los principales

socios comerciales entre finales de octubre y principios de febrero, un

5,2% frente al dólar estadounidense, un 4,4% frente a la libra esterlina, un

6,5% frente al yen japonés y un 6,1% frente al renminbi chino.

La inflación se moderó en las economías avanzadas y en algunas

regiones emergentes. En los países de la OCDE, la tasa de inflación

interanual, medida por los precios de consumo, se situó en el 2,9% en

diciembre. Excluidos la energía y los alimentos, la tasa se mantuvo sin

variación en el 2% en el último mes del año.

En cuanto al mercado laboral, la tasa de paro del conjunto de la OCDE

se mantuvo en el 8,2% en diciembre, dos décimas menos que un año

antes.

Coyuntura Económica de

Extremadura

MARZO 2012

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8 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El PIB de Estados Unidos acelera

el crecimiento y la tasa de paro

se reduce

Los tipos de interés se

mantienen excepcionalmente

bajos

Respecto a la actividad económica, el comportamiento fue dispar

entre las economías avanzadas, mostrando un panorama más

favorable en Estados Unidos, al crecer la utilización de la capacidad

productiva, la confianza de los consumidores y la mejora del mercado

laboral, notable deterioro de la actividad en Japón y Reino Unido, y

descenso en la zona euro. El crecimiento en las economías emergentes

continuó siendo vigoroso aunque más moderado debido al

debilitamiento de la demanda, tanto interna como externa.

En Estados Unidos la actividad económica cobró impulso en el cuarto

trimestre al estimarse un crecimiento del PIB real del 2,8% en tasa

anualizada frente al 1,8% del trimestre anterior debido

fundamentalmente a la expansión del consumo y el aumento de las

existencias. Especialmente destacado fue el crecimiento de los bienes

de consumo duraderos y de la inversión residencial. Por el contrario, el

consumo y la inversión pública retrocedieron un 4,6%. Las exportaciones

mantuvieron el ritmo (4,7%) y las importaciones se aceleraron (4,4%).

Por lo que respecta al mercado de trabajo, el dinamismo del empleo

hizo descender la tasa de paro que se situó en diciembre en el 8,5%,

suponiendo un descenso de seis décimas con respecto a septiembre.

En cuanto a la evolución de los precios, la inflación interanual, medida

por el IPC, se situó hasta el 3% en diciembre desde el 3,9% de

septiembre debido a la moderación de los precios de la energía. La

inflación subyacente se mantuvo en el 2,2% en tasa interanual.

La política monetaria continuó expansiva al mantenerse el tipo de

interés de los fondos federales en niveles excepcionalmente bajos (en la

banda del 0% al 0,25%).

En Japón el PIB descendió un 0,6% intertrimestral frente al avance del

1,7% del anterior situando la tasa interanual en el -1% debido al

retroceso de la inversión privada residencial, la inversión pública y de las

Gráfico 1. Evolución del PIB por trimestres de las principales economías. Tasa de variación intertrimestral.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

9 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Descenso de la actividad

económica en Japón

Suave desaceleración de la

economía china aunque

exhibió un crecimiento de casi

el 9%

El PIB de la zona euro y de la UE

desciende un 0,3%

intertrimestral

Destacado dinamismo de

Letonia y Lituania, aunque se

modera. Grecia y Portugal

registran las mayores caídas de

la zona

La producción alemana

descendió en el último

trimestre, pero en el conjunto

del año creció el 3,1%

exportaciones. El consumo privado se desaceleró aunque tuvo un

registro positivo y el consumo público mantuvo el ritmo.

Indicadores más recientes correspondientes al mes de enero señalan

cierto fortalecimiento de la actividad económica, al crecer la

producción manufacturera tras meses de caídas.

La tasa de paro aumentó cinco décimas con respecto a la de

septiembre situándose en el 4,6%. La inflación general medida por el IPC

volvió al signo deflacionista, siendo del -0,2% en diciembre.

China continuó la senda de suave desaceleración del ritmo de

expansión de la actividad económica iniciada a comienzos de 2011.

Así, el PIB redujo su crecimiento hasta el 8,9% interanual debido a la

mayor debilidad de la demanda externa, fundamentalmente europea,

a las medidas encaminadas a contener la inversión en el sector

inmobiliario. El tradicional superávit comercial se redujo y se

intensificaron las salidas netas de capital contribuyendo al descenso de

las reservas internacionales.

La inflación interanual, medida por el IPC, descendió hasta el 4,1% en

diciembre (dos puntos inferior a la registrada en septiembre).

En la zona euro y en la Unión Europea, el PIB retrocedió un 0,3% en el

cuarto trimestre en relación con el anterior situando la tasa interanual en

el 0,7% y el 0,9% respectivamente (frente al 1,3% y 1,4% en el tercer

trimestre). Este comportamiento obedeció a la evolución de la

demanda nacional que restó 4 y 6 décimas al crecimiento interanual de

cada zona en el cuarto trimestre.

Para el conjunto del año 2011, la actividad de la zona euro creció un

1,5% siendo de una décima superior la del conjunto de la Unión

Europea.

Por países, destaca el dinamismo, aunque desacelerado, de Letonia, al

registrar un avance del PIB del 5,3% interanual, seguido de Lituania (4,5%

frente al 7,3% del trimestre precedente). Estonia anotó un descenso del -

0,8% intertrimestral situando la tasa interanual en el 4% que contrasta

con el 8,5% del trimestre precedente. También crecieron por encima de

la media Eslovaquia, Rumanía, Alemania, Bulgaria, Francia, Austria o

Finlandia. La mayor caída la anotó Grecia (-7,0% interanual), seguida de

Portugal (-2,7%). También Italia, Chipre y Holanda sufrieron retroceso de

la actividad económica.

El PIB de Alemania descendió un 0,2% en el cuarto trimestre tras el

aumento del 0,6% del tercero, situando la tasa interanual en el 2%. El

consumo privado descendió tras el notable avance del trimestre

anterior y el crecimiento del consumo público se desaceleró cinco

décimas. La inversión en maquinaria y equipos se estancó y la

construcción se recuperó, al crecer casi un 2%, tras dos trimestres

encadenados de caídas.

En el conjunto del año, el crecimiento del PIB fue del 3,1%, el doble que

el de la zona euro, el empleo se aceleró hasta el 1,3% frente al 0,5% de

2010 y el déficit público pasó de representar el 4,3% del PIB en 2010 al 1%

en 2011.

Por el contrario, la economía de Reino Unido acentuó el descenso

(0,7%) intertrimestral debido al retroceso de la industria. Así, el IPI

encadenó 5 meses consecutivos de caídas (desde septiembre a enero).

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10 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

La tasa de paro de la zona euro

se situó en el 10,5%

El BCE redujo el tipo de interés

hasta el 1% en las principales

operaciones

En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de paro se situó en el cuarto

trimestre en el 10,5% de la población activa en la zona euro y del 10% en

la Unión Europea, siendo la de los jóvenes menores de 25 años

aproximadamente el doble. Persisten grandes diferencias por países,

siendo las más bajas, por debajo del 5%, la de Austria, Holanda y

Luxemburgo y las más elevada la de España que alcanzó el 22,8%.

En el conjunto del año, la tasa se situó en el 9,7% y 10,2%. La de España

fue más del doble, del 21,6%.

En el contexto de debilidad económica y de improbables presiones

sobre los precios y los salarios, el Banco Central Europeo mantuvo una

política monetaria expansiva. Así, por un lado, redujo en dos ocasiones

los tipos de interés, hasta el 1% en las operaciones principales de

financiación y en el 1,75% y 0,25% los tipos de las facilidades de crédito y

depósito y, por otro, aprobó medidas adicionales de apoyo a la oferta

de crédito a empresas no financieras y familias.

Gráfico 2. Evolución del PIB (2004-2011) en la UE y determinados países. Tasas de variación interanual.

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11 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Empeoran las perspectivas de

crecimiento de la economía

mundial

El FMI prevé una leve recesión

de la zona euro del 0,5% y un

crecimiento para EEUU del 1,8%.

Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se han

ensombrecido ya que el FMI estima un crecimiento del producto

mundial del 3,3%, siete décimas menos que el proyectado en

septiembre. Las causas principales son el agravamiento de la crisis de la

zona euro y la desaceleración del fuerte ritmo de la actividad de las

economías emergentes y en desarrollo.

Para el conjunto de las economías avanzadas se proyecta un

crecimiento de la producción en 2012 del 1,2%, mientras que las

emergentes y en desarrollo crecerán en promedio un 5,4%, siete

décimas menos respecto a las previsiones de otoño. En el caso

particular de China, se mantendría un vigoroso crecimiento, por encima

del 8%, pero desacelerado.

En relación con la zona euro, tanto el FMI como la Comisión Europea

prevén una leve recesión del 0,5% y 0,3% respectivamente,

empeorando sensiblemente las perspectivas respecto a las realizadas

en otoño que reflejan las medidas adicionales de consolidación fiscal

adoptadas por diversos países. Hay diferencias por países, así, frente al

crecimiento estimado del 0,6% para Alemania o del 0,4% para Francia,

Italia sufriría una recesión del 1,3%.

Para el caso de Estados Unidos, las estimaciones no han variado y

siguen apuntando a un crecimiento del 1,8% ya que las repercusiones

negativas de la zona euro se verían contrarrestadas por un mayor

dinamismo de la demanda interna.

2011 2012

Enero 2012 Dif. Proy.

Otoño 2011

Enero 2012 Dif. Proy.

Otoño 2011

FMI

Mundo

Avanzadas

Estados Unidos

Zona Euro

Japón

Emerg. y ED

China

3,8

1,6

1,8

1,6

-0,9

6,2

9,2

-0,2

0,0

+0,3

0,0

-0,4

-0,2

-0,3

3,3

1,2

1,8

0,5

1,7

5,4

8,2

-0,7

-0,7

0,0

-1,6

-0,6

-0,7

-0,8

CE

Zona Euro

Alemania

España

Francia

Italia

Unión Europea

Reino Unido

1,4

3,0

0,7

1,7

0,2

1,5

0,9

-0,1

+0,1

0,0

+0,1

-0,3

-0,1

-0,1

-0.3

0,6

-1,0

0,4

-1,3

0,0

0,6

-0,8

-0,2

-1,7

-0,2

-1,4

-0,6

-0,6

Tabla 1. Previsiones de crecimiento económico. 2011-2012.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (Enero 2012), Comisión Europea (Previsiones Intermedias, Febrero 2012)

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12 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 1: LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN ESPAÑA… ¿SON DEMASIADOS?

En los últimos tiempos hemos venido oyendo determinados discursos en los que se intenta transmitir el mensaje de

que en España tenemos demasiados funcionarios, tantos o más que cualquier país de Europa, y que su número no

deja de crecer. Para los defensores de este punto de vista, el razonamiento continúa naturalmente con la petición

del despido de una buena parte de ellos, ante la perspectiva de que su elevado coste sumado a su característica

de empleo vitalicio, lo que según esta corriente doctrinal, limita la capacidad del colectivo de los trabajadores

públicos para su crecimiento y mejora profesional pueda ser insostenible para las arcas públicas en momentos

económicos como los actuales.

Pero, ¿es así de sencillo el argumento? ¿Qué hay de cierto en estas cifras? ¿Existen demasiados empleados públicos

en España? Vayamos por partes, recurriendo a los datos oficiales para comprobar el soporte real de estas, por

supuesto, legítimas, opiniones.

Está claro que si queremos hacernos una idea lo más aproximada posible a la realidad, para valorar la importancia

numérica de los efectivos que trabajan en las administraciones públicas no debemos emplear datos absolutos, sino

ratios que los pongan en situación, como mínimo, con respecto al tamaño de la población de los territorios con los

que vamos a realizar las comparaciones. Es decir, que no resulta demasiado útil saber que el Reino Unido es el país

europeo donde más funcionarios hay, si no tenemos en cuenta el hecho de que es uno de los países europeos con

mayor población.

Así, en el primero de los gráficos de este recuadro puede verse cómo, en relación a su población, los funcionarios

españoles suponen sólo el 6,81% de la población total (o lo que es lo mismo, que casi siete de cada 100 españoles es

empleado público), una cifra muy baja frente al 17% de Dinamarca, el 13,5% de Suecia, o las cifras cercanas o

superiores al 12% de Finlandia y las repúblicas bálticas. La media de los países de Europa coincidiría

aproximadamente con las cifras de Francia, en el entorno de un 8,2%.

Gráfico 3. Número de empleados públicos por 100 habitantes en países de la UE. 2010.

5,59

5,87

6,10

6,51

6,81

7,31

7,76

7,97

8,03

8,19

8,19

8,45

8,87

9,00

9,04

9,24

9,36

9,58

9,78

10,04

10,12

11,43

11,92

12,02

12,17

12,45

13,57

17,21

Austria

Italia

Portugal

Holanda

España

Alemania

Bélgica

Bulgaria

Rumanía

Francia

Media UE

Hungría

Chipre

Irlanda

Grecia

Eslovaquia

Polonia

Rep. Checa

Malta

Luxemburgo

Reino Unido

Eslovenia

Estonia

Lituania

Letonia

Finlandia

Suecia

Dinamarca

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

A diferencia de las cifras empleadas en el gráfico anterior, que son las de la EPA homogeneizadas a nivel europeo

en el Labour Force Survey, los datos más exactos a nivel nacional son los que nos ofrece el Boletín estadístico que

elabora el Registro Central de Personal (RCP) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el último de estos Boletines, publicado con datos referidos a Julio de 2011 y echando la vista atrás a las cifras que

nos proporciona desde principios del presente siglo, vemos que es cierto que el número del personal al servicio de la

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RECUADRO 1: LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN ESPAÑA… ¿SON DEMASIADOS? (Cont.)

Administración Pública no ha dejado de crecer en nuestro país, incluso con tasas anuales superiores al 2% en los años

2005, 2006, 2007 y 2008. Aún así, en la actualidad, tras el estancamiento, o leve retroceso registrado en los últimos

años, entre enero de 2001 y julio de 2011, el personal de las Administraciones Públicas habría crecido en casi 450.000

efectivos (de 2.243.344 a 2.690.099), o lo que es lo mismo, se habría incrementado un 20% en 10 años y medio. Esta

cifra es, sin embargo, inferior al incremento producido en la población activa española, que habría sido, para este

mismo período de cerca de un 27%, aunque cuatro puntos porcentuales superior al aumento del número de

ocupados en todos los sectores de actividad durante el período referido (16%).

Gráfico 4. Número total de efectivos (empleados públicos) incluidos en el RCP del Ministerio de Administraciones

Públicas (2001-2011).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Ene) 2011 (Jul)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Por todo ello, podemos concluir que:

1. España no tiene, en proporción, más empleados públicos que los demás países de Europa. De hecho, es de las

naciones que menos tiene.

2. España ha incrementado el número de sus empleados públicos un 20% en los últimos diez años y medio, muy por

debajo del incremento sufrido en las mismas fechas por la población activa de nuestro país, pero algo por encima

del aumento del número de ocupados en todos los sectores productivos.

__________________

NOTA. Los datos empleados para el Gráfico 3 proceden de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concretamente de su

base de datos LABORSTA, que, a su vez, recoge los datos del número de personas empleadas en el sector público, según se

extraen del Labour Force Survey (la Encuesta de Población Activa a nivel comunitario), en la que se han unificado las definiciones

de “empleado público” para hacerlas comparables entre los distintos países en los que se lleva a cabo esta encuesta. Los datos de

empleados públicos son de 2010, salvo Bulgaria, Holanda, Hungría e Italia (2009), Finlandia, Francia, Grecia, Portugal y Rumanía

(2008), República Checa y Suecia (2007). Todos los datos de población son de 2010.

Por su parte, los datos del Gráfico 4 provienen del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,

publicado por el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se contabiliza todo

el personal en situación de servicio activo de la Administración General del Estado (Ministerios, Organismos Autónomos, Agencias

Estatales, Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y de la Defensa, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas

Armadas, Administración de Justicia y determinadas Entidades Públicas Empresariales), Administraciones de las Comunidades

Autónomas (sin incluir Entidades Públicas Empresariales), Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos

Insulares) y Universidades.

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Tabla 2. Indicadores de coyuntura económica internacional.

% Variación interanual

Último dato IIIT 2011 IIT 2011 IT 2011 IVT 2010 IIIT 2010

Media

IVT 2011 2011 2010

IPI

Alemania 2,8 8,1 8,1 12,1 12,5 10,7 7,7 10,7

Francia 0,5 2,7 1,8 4,7 4,4 3,7 2,4 4,6

Italia -3,0 -0,3 1,4 2,6 5,6 7,3 0,2 6,5

R.Unido -3,0 -1,6 -1,4 1,2 2,9 3,1 -1,2 1,9

EE.UU 3,8 3,7 3,8 5,4 6,2 6,9 4,2 5,3

Japón -2,3 -2,0 -7,0 -2,5 6,8 13,3 -3,5 16,6

UE 0,2 3,2 3,5 6,4 7,6 7,1 3,3 6,8

Zona Euro 0,0 3,9 4,9 6,8 8,1 7,2 3,6 7,4

OCDE 1,8 2,9 2,5 5,1 6,9 8,0 3,1 8,0

España -4,3 -1,3 -1,3 1,5 0,7 0,3 -1,4 0,8

OCUPADOS

Alemania 1,2 1,3 1,3 1,4 1,0 0,8 1,3 0,5

Francia (1) 0,4 0,8 1,2 1,0 0,6 0,5 0,9 0,1

Italia 0,1 0,7 0,4 0,1 0,0 -0,6 0,3 -0,7

R.Unido 0,0 -0,4 0,9 1,4 0,8 1,1 0,5 0,3

EE.UU 1,1 0,3 0,3 0,6 0,5 -0,1 0,6 -0,6

Japón -0,1 -3,4 -4,4 -1,4 0,1 0,0 -2,3 -0,4

UE-25 (2) - - 0,4 0,5 0,2 0,0 0,4 -0,5

Zona Euro (2) -0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 -0,2 0,2 -0,5

OCDE - 0,5 0,3 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5

España (2) -3,3 -2,0 -1,3 -1,6 -1,4 -2,0 -2,0 -2,6

TASA PARO (%) (3)

Alemania 6,9 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6 7,1 7,7

Francia 9,4 9,3 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4

Italia 8,7 8,2 8,1 8,2 8,3 8,3 8,3 8,4

R.Unido 5,0 4,9 4,7 4,5 4,5 4,6 4,8 4,7

EE.UU 8,7 9,1 9,0 9,0 9,6 9,5 9,0 9,6

Japón 4,5 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 4,6 5,1

UE-25 10,0 9,7 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7

Zona Euro 10,5 10,2 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,1

OCDE 8,2 8,2 8,2 8,2 8,5 8,5 8,2 8,6

España 22,8 21,5 20,9 21,3 20,3 19,8 21,6 20,1 IPC

Alemania 2,3 2,5 2,3 2,1 1,5 1,2 2,3 1,1

Francia 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 2,1 1,5

Italia 3,3 2,8 2,6 2,4 1,8 1,6 2,8 1,5

R.Unido 4,7 4,7 4,4 4,1 3,4 3,1 4,5 3,3

EE.UU 3,3 3,8 3,4 2,1 1,3 1,2 3,2 1,6

Japón -0,3 0,1 -0,4 -0,5 -0,3 -1,0 -0,3 -0,7

UE 3,2 3,1 3,2 2,9 2,4 2,1 3,1 2,1

Zona Euro 2,9 2,7 2,8 2,5 2,0 1,7 2,7 1,6

OCDE 3,1 3,2 3,0 2,3 1,9 1,6 2,9 1,9

España 2,8 3,1 3,5 3,5 2,6 2,0 3,2 1,8 (1) Para Francia, empleo asalariado.

(2) Para la UE, zona euro y España, datos corregidos de la CNTR.

(3) Para Alemania y R.Unido, paro registrado.

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La economía española se

contrae en el último trimestre.

La producción de la industria,

construcción y servicios

desciende

Se acentúa la disminución de la

demanda interna

2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

En el cuarto trimestre de 2011, según la Contabilidad Nacional Trimestral

del INE, el PIB registró un descenso intertrimestral del 0,3% tras el

estancamiento del precedente. El crecimiento del PIB en términos

interanuales fue del 0,3%, cinco décimas menos que en el tercero,

debido a la contracción de la contribución al crecimiento de la

demanda nacional (2,9 puntos porcentuales) compensada

parcialmente por el aumento de la aportación positiva de la demanda

externa (3,2 pp).

Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas productivas,

excepto la agricultura, arrojaron un comportamiento desfavorable. Así,

el valor de la producción de la industria, construcción y de los servicios

descendieron con respecto al trimestre anterior.

El retroceso de la actividad ha vuelto a venir acompañada por un

comportamiento aún más desfavorable del mercado de trabajo al

intensificarse la destrucción de empleo en el cuarto trimestre de 2011 y

que se ha prolongado en los primeros meses de 2012. En particular, el

ritmo de contracción del empleo se duplicó con respecto al trimestre

anterior y la tasa de paro se elevó hasta el 22,8%.

Analizando con mayor desagregación el comportamiento de la

economía y desde la perspectiva de la demanda, la información

disponible señala descensos generalizados aunque de distinta

intensidad en los diferentes componentes.

Comenzando por la demanda nacional, se contrajo un 1,7%, más

acentuada que la observada en el trimestre anterior consecuencia del

descenso en todos sus componentes, fundamentalmente del gasto en

consumo final y la inversión en construcción.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Hacienda

Gráfico 5. Componentes del PIB: PIB (% variación anual), demanda (contribución al crecimiento del

PIB en puntos porcentuales).

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Debilitamiento del consumo de

los hogares

El consumo público modera el

descenso

En el conjunto del año el PIB

creció un 0,7%

La inversión acentúa el

retroceso

Las exportaciones e

importaciones de bienes y

servicios disminuyen

Así, el consumo privado de los hogares cayó un 1% en términos

intertrimestrales frente al avance del 0,5% del tercer trimestre. Este

debilitamiento del consumo privado estuvo influido por la destrucción

del empleo, el deterioro de la confianza de los consumidores y el

descenso más acusado de la remuneración de los asalariados (-1,7%

intertrimestral). En efecto, algunos indicadores como el índice de

comercio minorista, la matriculación de automóviles y el indicador de

confianza de los consumidores sufrieron descensos más acusados

(6,84%, 10,2%, 16,8% en tasas interanuales respectivamente). Los

indicadores más recientes correspondientes a enero y febrero apuntan

en la misma línea.

Respecto al consumo público moderó el descenso al registrar una

variación intertrimestral del -1,1%, nueve décimas menos que en el

tercer trimestre, siendo la tasa interanual del -3,6%, evolución que

responde, según el INE, a la reducción de la remuneración de

asalariados de la Administración Pública y, fundamentalmente, de sus

compras de bienes y servicios. Con respecto a la inversión (formación

bruta de capital fijo), acentuó el retroceso en el último trimestre del año

siendo del 4,3% intertrimestral situando la tasa de variación interanual en

el -6,2%, consecuencia de la caída de sus principales componentes. Así,

la inversión en bienes de equipo, la inversión en construcción y la

inversión en activos fijos materiales registraron variaciones

intertrimestrales del -3,9%, -4,7% y -4,4% respectivamente.

En cuanto a la demanda externa, el significativo aumento de la

contribución positiva al crecimiento se debió al acusado descenso de

las importaciones de bienes y servicios (-6,5% en términos intertrimestrales

y del -5,9% en tasa interanual) muy superior al registrado por las

exportaciones de bienes y servicios que fue del -1,6% (en términos

interanuales crecieron un 5,2%). La caída de las importaciones fue

debido al descenso de las compras de bienes de consumo y equipo

reflejando la debilidad del consumo privado y de la inversión.

En el último trimestre del año, el turismo mostró cierta moderación en el

crecimiento. Sin embargo, en el conjunto del año el sector tuvo un

destacado dinamismo al crecer un 6,2% los ingresos, un 7,5% el número

de turistas extranjeros y un 12,7% el número de pernoctaciones hoteleras

de éstos.

En el conjunto del año, el PIB registró un crecimiento medio anual del

0,7%, frente al ligero descenso del -0,1% de 2010. La demanda nacional

disminuyó un 1,7%, debido a la ligera caída del consumo privado (-

0,1%), mayor disminución del público (-2,2%) y muy acusada de la

inversión en construcción (-8,1%). En cuanto a la demanda externa, que

contribuyó al crecimiento del producto nacional en 2,5 pp, las

exportaciones de bienes y servicios crecieron un 9% en tanto que las

importaciones prácticamente se estancaron (-0,1%).

El último trimestre del año refleja descensos en las producciones de

todos los sectores productivos con respecto al trimestre anterior; aún

quedando con tasas interanuales positivas en los servicios y la

agricultura y negativas en construcción e industria. Sin embargo, una

visión más completa del año 2011 nos muestra variaciones anuales

positivas en todos los sectores, excepto la construcción que decreció un

3,8%, y destacando especialmente el aumento del 1,9% del sector

industrial.

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Descenso de la producción

industrial

Los indicadores cuantitativos y

cualitativos del sector industrial

se reducen

La producción del sector industrial ha finalizado el año con un descenso

interanual del -0,4%, tres décimas superior al que arroja la industria

manufacturera, frente al comportamiento positivo que ha mostrado a lo

largo del año. Por su parte el Índice de Producción Industrial (IPI) registró

tres meses consecutivos de descensos interanuales, siendo este

descenso del 6,9% en diciembre.

En línea con esta última evolución, los indicadores cualitativos de

actividad, como el Indicador de Confianza Industrial, elaborado por la

Comisión Europea, disminuyó en diciembre casi dos puntos respecto al

mes previo. Igualmente, el índice PMI de manufacturas se redujo en una

décima en diciembre respecto al mes anterior. El Indicador de

Confianza Empresarial en la industria, que elaboran las Cámaras de

Comercio, se ha reducido por segundo trimestre consecutivo debido

fundamentalmente a un descenso mayor al previsto en la cifra de

negocios de las empresas en el último trimestre del año.

El número de parados en este sector ha descendido un 3,7% con

respecto al mismo periodo de 2010, siendo esta tasa superior a la del

trimestre anterior en casi 3 puntos porcentuales, así como la más

elevada de 2011; la media del año se ha situado en el -2,1%.

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

10,0

14,0

IIIT09 IVT09 IT10 IIT10 IIIT10 IVT10 IT11 IIT11 IIIT11 IVT11

Agraria y pesquera Industria Construcción Servicios

Gráfico 6. Variación interanual de las ramas que componen el PIB por la parte de la oferta

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18 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Perfil más contractivo de la

construcción

Se moderan las caídas de

algunos indicadores del sector

de la construcción

La actividad en los servicios

flexiona a la contracción

La producción a precios de mercado en el sector de la construcción

siguió descendiendo a una tasa interanual del 3,7%, acentuando la

caída de los dos trimestres anteriores. Este descenso también se refleja

en la disminución de personas ocupadas (-18,8%), siendo del -15,6% la

media del conjunto del año con respecto a 2010. Siguiendo la misma

tendencia desciende también, por cuarto trimestre consecutivo, el

consumo aparente de cemento (-26,8%).

Por el contrario, el índice de confianza de las empresas del sector de la

construcción se mueve hacia cifras menos negativas que en el trimestre

anterior. Con respecto al número de viviendas terminadas cabe

recalcar, en esta misma línea, que durante el último trimestre de 2011 las

variaciones mensuales interanuales no reflejaron caídas de magnitudes

tan importantes como en el primer y segundo trimestre, e incluso en el

mes de octubre, la comparación con el mismo mes de 2010 mostró una

tasa levemente positiva. A pesar de ello, en 2011 se finalizaron 96.117

viviendas menos que en 2010, un 53,6% menos.

En cuanto al sector servicios, su actividad descendió en el cuarto

trimestre un 0,1% intertrimestral, aunque los datos interanuales reflejan un

aumento del 0,9%, llegando a ser del 1,1% en el computo global del año

2011. Por lo que se refiere a los ocupados en este sector, descendieron

un 1,6% interanual, aunque la media de la anualidad refleja cierta

mejoría con respecto a la anualidad anterior.

Por otro lado, la confianza empresarial del sector servicios es la que

registra mejor comportamiento, siendo la relativa al sector de resto de

servicios (telecomunicaciones, ocio, transporte...) la que ofrece unos

resultados menos negativos, seguida del turismo y por último la rama

comercial.

Gráfico 7. Indicador de Confianza Industrial (CE). Dato para España desde IV Tte. 2008

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

IVT 08 IT 09 IIT 09 IIIT 09 IVT 09 IT 10 IIT 10 IIIT 10 IVT 10 IT 11 IIT 11 IIIT 11 IVT 11

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El mercado laboral intensifica el

retroceso

Pérdida de empleo en todos los

sectores productivos

La disminución del empleo

afectó tanto a los temporales

como a los indefinidos

El número de parados se elevó

a casi 5,3 millones

Caída de las afiliaciones a la

Seguridad Social

El paro registrado en los

Servicios Públicos de Empleo

siguió aumentando

mensualmente hasta marzo

Mercado de trabajo

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre de

2011 el empleo cayó en 348.800 personas respecto al trimestre anterior.

Así, la población ocupada intensificó su contracción, el -3,3% en tasa

interanual, con una pérdida de 600.700 empleos, respecto al mismo

trimestre del año anterior. En la media del año 2011, la pérdida de

empleo afectó a 351.900 personas en términos netos, con un ritmo de

retroceso del 1,9% respecto a 2010.

Por ramas de actividad, en la media de 2011, se refleja la brusca caída

del empleo en la construcción (-15,6%), por encima del retroceso

observado en 2010; y de una contracción algo más moderada en la

industria (–2,1%) y en los servicios de mercado (–0,7%), mientras que la

agricultura vuelve a tasas negativas (–4,1%), tras la ligera creación de

empleo de 2010. Por su parte, en los servicios de no mercado, aunque

se creó empleo neto en el promedio de 2011 (1,6%), se produjo una

fuerte desaceleración a lo largo del año, desde avances en la tasa

interanual superiores al 3% a principios del ejercicio hasta descensos del

0,8% en los meses finales, en línea con la senda de ajuste en el empleo

público.

Por tipo de contrato, tanto los temporales como los indefinidos

descendieron en el último trimestre. No obstante, en la media anual,

mientras los asalariados temporales crecieron un 0,1%, los indefinidos

disminuyeron un 2,1%. De modo que la tasa de temporalidad sube

ligeramente en 2011, hasta el 25,3%, medio punto porcentual más que

en 2010, rompiendo la tendencia descendente, desde el inicio de la

crisis en 2008.

Datos más recientes señalan que el mercado de trabajo continuó el

ajuste en diciembre, enero y febrero. Así, el número medio de

afiliaciones a la Seguridad Social continuaron su reducción, en 18.600

personas en diciembre, 283.700 en enero y 49.700 en febrero,

equivalentes a una tasa de variación intermensual del -0,1%, -1,6% y -

0,3% respectivamente. La caída de afiliaciones tuvo mayor incidencia

en el colectivo de los asalariados y en los sectores construcción y

comercio.

Esta fuerte destrucción de empleo trae como consecuencia el aumento

del desempleo en una tasa interanual del 12,3%, de manera que el

número de parados se situó en 5.273.600 personas, elevando la tasa de

paro al 22,8% de la población activa.

A su vez, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó

en 1.900 personas en diciembre con respecto a noviembre (0,04%

intermensual), en 177.500 a lo largo de enero y en 112.300 en febrero. En

relación con febrero de 2010, el paro aumentó un 9,6% (412.800

personas).

En cuanto a la contratación acumulada, en 2011, alcanzó la cifra de

14.433.232, lo que representa 16.082 contratos más (0,11%) que el mismo

período del año anterior. El 7,7% de los contratos acumulados son

contratos de trabajo de carácter indefinido (1.110.163), lo que supone

una reducción interanual del 9,6% y, de éstos, 685.802 son contratos

indefinidos a tiempo completo (un -11,8% de variación interanual) y

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20 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

La inflación española se

modera en el último trimestre

La inflación subyacente se

mantiene más de un punto por

debajo de la global

Los precios mantienen la

desaceleración en enero

Descenso de los costes

laborales unitarios

311.680 son contratos indefinidos a tiempo parcial (registran un

descenso del 6,7% interanual).

Precios y costes

En el último trimestre de 2011, el Índice de Precios de Consumo (IPC)

registró un crecimiento del 2,7%, en tasa interanual, cuatro décimas

inferior a la registrada en el trimestre anterior. Destaca la presión de la

subida de los precios energéticos, que mostraron un avance anual del

13,1%, afectados por la persistencia de los conflictos en diversos países

árabes productores de petróleo. Por su parte, la variación interanual del

IPSEN (Índice de precios que excluye los precios más erráticos – los de las

energía y los alimentos no elaborados-) se situó en el 1,5%, ligeramente

inferior que en los trimestres anteriores.

En el mes de enero, sigue la desaceleración iniciada el mes anterior. El

IPC crece un 2% interanual, cuatro décimas menos que en diciembre,

como consecuencia de la relativa moderación del crecimiento de los

precios de la energía. También contribuyeron la desaceleración de los

precios de los servicios, los alimentos elaborados y los bienes industriales

no energéticos, hasta tasas del 1,4%, el 2,8% y el 0,2%, respectivamente.

Sin embargo, los precios de los alimentos no elaborados repuntaron el

1%. Por su parte, el índice armonizado de precios de consumo (IAPC) de

España se desaceleró también cuatro décimas, hasta el 2% interanual; y

el avanzado para la zona euro permaneció en el 2,7 %. De confirmarse

esta última cifra, el diferencial de inflación entre ambas áreas se habría

reducido en cuatro décimas, hasta situarse en –0,7 puntos porcentuales.

En cuanto a los costes salariales, la remuneración por asalariado mostró

una elevación en el cuarto trimestre, al crecer hasta un 1,4%, dos

décimas superior a la del tercer trimestre.

El mayor crecimiento de la productividad aparente del trabajo

(consecuencia de la caída del empleo y del estancamiento del PIB)

frente al de la remuneración de los asalariados, conllevó la reducción

de los costes laborales unitarios (un 2,6% en tasa interanual, frente al

descenso del 2,1% del trimestre anterior), permitiendo mejorar la

competitividad de España respecto a sus socios comerciales de la zona

euro.

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RECUADRO 2: REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO: ¿CÓMO QUEDA EL MAPA DE CAJAS DE AHORROS?

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha fijado ya un plazo para terminar de completar el

mapa de la reestructuración del sistema financiero español, y más concretamente, del subsistema de las Cajas de

Ahorros. En función de este calendario, las entidades financieras tienen hasta el 31 de marzo para informar al

regulador de sus planes para 'limpiar' los balances de activos ligados al ladrillo este mismo año, con unas provisiones

de unos 52.000 millones de euros para el sector. Si se completan integraciones, las exigencias se pospondrán hasta el

31 de diciembre de 2013. Igualmente, dispondrán de dos meses más, hasta finales de mayo, para remitir al Banco de

España información acerca de cualquier intento de concentración que pretenda acogerse a los beneficios del Real

Decreto-ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero nacional.

Gráfico 8. Mapa del proceso de integración de Cajas de Ahorros desde principios del presente siglo.

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22 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 2: REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO: ¿CÓMO QUEDA EL MAPA DE CAJAS DE AHORROS? (cont.)

Gráfico 8. Mapa del proceso de integración de Cajas de Ahorros desde principios del presente siglo. (cont.)

Por ello, ante este agotamiento de plazos, junto con los requisitos reforzados de capitalización y solvencia recogidos

en el mismo texto legal, todo hace pensar que en las próximas fechas podemos asistir a situaciones de

concentración hasta ahora inesperadas.

Con el fin de ayudar al lector a situarse un poco con respecto a posibles próximos acontecimientos, hemos

elaborado estos diagramas con la situación del sector a finales de marzo de 2012. Como se puede apreciar, cada

vez quedan menos jugadores en el tablero financiero: además de los bancos convencionales serían Banco Mare

Nostrum, las Cajas vascas, Bankia (que podría autodescartarse de estas operaciones) y Liberbank, grupo en el que

se integra nuestra Caja Extremadura. ¿Quién será el siguiente en mover ficha?

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

23 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Tabla 3. Contabilidad Nacional de España. Base 2008. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

Último dato

% Variación interanual IVT 2011

Fecha

%

Variación

interanual

IIT2011 IT2011 IVT2010 IIIT2010 IIT2010 2010 2009

DEMANDA

Gasto en consumo final IVT -1,8 -0,6 -0,8 0,4 0,4 0,7 -0,7 0,6

− Consumo privado IVT -1,1 0,5 -0,3 0,4 0,8 0,8 -0,1 0,7

− Consumo público IVT -3,6 -3,6 -2,1 0,6 -0,9 0,2 -2,2 0,2

Formación bruta de capital fijo IVT -6,2 -4,0 -5,4 -4,9 -5,4 -5,5 -5,1 -6,3

− Bienes de equipo (1) IVT -2,7 2,2 1,0 5,5 5,4 7,3 1,4 5,1

− Construcción IVT -8,2 -7,0 -8,1 -9,2 -9,3 -9,5 -8,1 -10,1

− Activos fijos inmateriales IVT -0,3 2,0 -3,1 1,5 -5,4 -7,8 0,0 -4,8

Variación de existencias (*) IVT -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Demanda nacional (*) IVT -2,9 -1,4 -1,9 -0,8 -0,9 -0,7 -1,8 -1,0

Exportación de bienes y servicios IVT 5,2 9,2 8,8 13,1 14,9 11,8 9,0 13,5

− Exportación de bienes (fob) IVT 2,9 9,5 9,6 17,0 14,3 10,8 9,5 13,9

− Exportación de servicios IVT 10,1 8,2 7,4 5,5 16,4 13,9 7,8 12,6

Importación de bienes y servicios IVT -5,9 0,9 -1,3 6,0 8,0 7,0 -0,1 8,9

− Importación de bienes (fob) IVT -6,6 1,4 -0,2 8,3 10,4 9,6 0,6 11,3

− Importación de servicios IVT -3,3 -1,0 -5,3 -1,8 0,4 -1,2 -2,9 1,1

Demanda externa neta (*) IVT 3,2 2,2 2,7 1,7 1,6 1,1 2,5 0,9

OFERTA

Agricultura, ganadería, silvicultura y

pesca.

IVT 0,3 0,4 0,5 1,1 -0,3 -1,5 0,6 -1,1

Industria. Total IVT -0,4 2,8 2,3 3,0 1,3 0,6 1,9 0,6

− Manufacturera IVT -0,1 3,4 3,0 3,4 1,3 0,5 2,4 0,5

Construcción IVT -3,7 -3,2 -3,2 -4,9 -5,9 -7,6 -3,8 -7,8

Servicios IVT 0,9 1,0 1,0 1,4 2,2 2,0 1,1 1,4

PIB a precios de mercado IVT 0,3 0,8 0,8 0,9 0,7 0,4 0,7 -0,1

Variación trimestral sin anualizar IVT -0,3 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1 − −

PIB nominal IVT 1,5 2,2 2,4 2,2 1,7 1,0 2,1 0,3

* Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales

(1) Bienes de equipo y activos cultivados

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

24 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El objetivo oficial de déficit

público para 2011 fue del 6%

Las Comunidades Autónomas

son las que más se desviaron

del objetivo de déficit

La Administración Central se

desvió tres décimas

Ejecución presupuestaria

El objetivo oficial de déficit del conjunto del sector público para 2011 en

términos de Contabilidad Nacional era del 6%: 4,8% para la

Administración Central del Estado, del 1,3% para las Comunidades

Autónomas, del 0,3% para las Corporaciones Locales y de un superávit

del 0,4% para la Seguridad Social.

Como puede observarse en el gráfico, todas las administraciones se han

desviado, especialmente las Comunidades Autónomas, dando como

resultado un déficit público del 8,51% del PIB, situándose en 2,5 puntos

porcentuales por encima del objetivo.

En efecto, la Administración Central del Estado registró en 2011 un déficit

de 54.739 millones de euros en términos de Contabilidad Nacional, lo

que equivale a un 5,10% del PIB. Este saldo supone el incumplimiento del

objetivo de déficit para 2011 en 0,3 puntos de PIB.

En términos de caja, esto es, considerando los ingresos y pagos que

efectivamente se han realizado durante el periodo, el Estado presentó

en 2011 un déficit de 46.950 millones de euros, frente al saldo negativo

de 52.235 millones con que se cerró el ejercicio precedente.

Durante el pasado año la recaudación neta ascendió a 177.000 millones

de euros, un 1,1% superior a la de 2010. Los ingresos impositivos totales,

que representan cerca del 91% del total, crecieron un 1,3% respecto al

ejercicio de 2010, como consecuencia fundamentalmente del efecto

de las subidas impositivas o de la eliminación de beneficios fiscales

aprobados durante los dos últimos ejercicios.

0,02

-9,35

-6,70

-5,72

-4,80 -5,10

-3,20 -3,50

0,00

-1,92

-2,40

-2,94

-1,30

-2,94

-1,30 -1,50

0,00

-0,58 -0,40 -0,48

-0,30 -0,38 -0,30 -0,30

0,80 0,79

0,20

-0,20

0,40

-0,09

0,40

0,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

2009

Objetivo

2009

Resultado

2010

Objetivo

2010

Resultado

2011

Objetivo

2011

Resultado

(avance)

2012

Objetivo

(inicial)

2012

Objetivo

(revisado)

Administración central Comunidades Autónomas Corporaciones locales Seguridad Social

Gráfico 9. Objetivo de déficit por sectores institucionales y resultados. 2009-2012.

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Los pagos no financieros

disminuyeron en 2011 debido al

nuevo sistema de financiación

autonómica

Las previsiones de la economía

española estiman una caída del

PIB en 2012 entre el 1% y el 1,7%

La deuda pública alcanzó a

finales de año el 68,5% del PIB:

52,1% la Administración Central,

12,7% las CCAA y 3,3% las

Corporaciones Locales

La recaudación por impuestos directos fue de 89.641 millones de euros,

un 3,1% más que la cifra de 2010, mientras que la correspondiente a los

impuestos indirectos fue de 71.240 millones de euros, un 0,9% menos que

la de 2010. El resto de los ingresos no financieros ascendió a 16.119

millones de euros, un 0,8% menos que el año anterior.

Los pagos no financieros del Estado han ascendido a 151.095 millones, lo

que ha supuesto un descenso interanual del 15,9%. Esta disminución se

debe en su mayor parte a la plena aplicación en 2011 del nuevo

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen

común. Así, las transferencias corrientes a comunidades autónomas

pasan de 44.294 millones en 2010 a 16.012 millones en 2011.

Existe una disminución con respecto a 2010 en los pagos de todos los

capítulos del Presupuesto a excepción de los gastos de personal y de

intereses.

Por su parte, la deuda pública, cuantificada en términos de Protocolo

de Déficit Excesivo (PDE) alcanzó a final de 2011 el 68,5% del PIB, dos

puntos y medio por encima de lo registrado en el trimestre anterior.

Este aumento ha sido debido básicamente al importante incremento de

la deuda de la Administración Central, que crece 2,2 puntos

porcentuales sobre el trimestre anterior (hasta el 52,1%), y, en menor

medida, al muy inferior incremento de la deuda de las Comunidades

Autónomas, que sólo creció cuatro décimas respecto al tercer trimestre

de 2011, alcanzando el 12,7% sobre PIB. La deuda de las corporaciones

locales se mantuvo estable en los mismos niveles que en el trimestre

previo (3,3% del PIB).

Previsiones de crecimiento

En cuanto a las previsiones de la economía española, los principales

organismos económicos han revisado a la baja el crecimiento esperado

del PIB español para 2012.

El Banco de España, en su Informe de proyecciones de la economía

española, prevé una caída del PIB en volumen del 1,5% que se traducirá

en una reducción del empleo del 3% y un aumento de la tasa de paro

hasta alcanzar el 23,4%.

El FMI, en sus previsiones económicas presentadas en enero, estimó una

variación interanual del PIB español del -1,7% en 2012 frente al 1,1%

publicado en septiembre. Asimismo, las previsiones intermedias para los

países de la Unión Europea publicadas por la Comisión Europea en

febrero, estiman un retroceso del PIB de España del 1%.

Finalmente, las previsiones del consenso (panel de previsiones

económicas para España de un conjunto de instituciones y analistas

económicos) recogidas por FUNCAS, también han empeorado

sensiblemente estimando un crecimiento del PIB para 2012 que ahora se

sitúa en el -1,3% frente al 0,2% recogido en el panel anterior.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

27 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Debilitamiento de la economía

extremeña

Descenso de la producción de

los servicios y la construcción, y

crecimiento de la producción

agrícola, energética e industrial

La demanda interna vuelve a

disminuir

3. ECONOMÍA EXTREMEÑA:

Rasgos Generales

Durante el último trimestre del año, la economía extremeña continuó el

descenso de la producción dando muestras de debilidad más acusada

que para el conjunto de la economía española.

Así, frente al retroceso de la actividad económica en España que se

cifra en el 0,3% intertrimestral, en el caso de la economía extremeña se

estima por el IEEX en torno al 1% acumulando seis trimestres

consecutivos de descensos.

Este comportamiento ha sido consecuencia de la caída de la

producción del sector servicios, principalmente de los servicios de

mercado (-2,7%), de los servicios públicos (-1,3%), y, en menor medida,

del descenso de la construcción (-0,7%) que modera la caída de los

cuatro trimestres anteriores. Por el contrario, es de destacar el buen

desempeño del sector energético, que crecería un 2,9% en el último

trimestre con respecto al anterior, situando la tasa interanual en el 8%. La

industria también mostró tasa positiva, del 0,3% intertrimestral.

Variación Índices de Volumen Encadenados. Tasa Intertrimestral. IVT 2011 IIIT 2011 IIT 2011 IT 2011

PIB -1,1% -1,1% -0,8% 0,1%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,6% 0,2% -0,1% 1,9%

Energía 2,9% -4,3% 1,7% 7,8%

Industria 0,3% 1,3% -1,5% 0,1%

Construcción -0,7% -1,5% -1,7% -1,1%

Servicios de Mercado -1,3% -0,9% -0,8% -0,9%

Servicios de No Mercado -2,7% -1,5% -0,8% 0,9%

La estimación del crecimiento del conjunto de la producción de 2011

con respecto al año anterior que hacen los distintos organismos hay que

tomarlos con gran cautela (siendo especialmente arriesgadas las

estadísticas de producción del sector agrario), observándose grandes

diferencias. Así, mientras FUNCAS estimaba recientemente una variación

del PIB real de la región del +0,13%; el INE lo sitúa en el -0,3%. Las

estimaciones del IEEX son menos optimistas (estiman un descenso

superior al 1,5%), pero van en línea con la lectura que se extrae de los

indicadores disponibles (ver Indicadores de Coyuntura Económica, en

las páginas finales de este Informe). A continuación nos centraremos en

el análisis de varios de ellos, con respecto al comportamiento mostrado

en el cuarto trimestre de 2011.

Así, en cuanto a los indicadores de la demanda interna como la

demanda de viviendas, la matriculación de automóviles, el consumo de

carburantes o el número de hipotecas han continuado registrando

Tabla 4. Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2000. Datos corregidos de

estacionalidad y calendario

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

28 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Desciende el número de

empresas inscritas en la

Seguridad Social

Se estima un crecimiento

intertrimestral de la producción

agraria del 0,6% permitiendo el

aumento del empleo en el

sector

Desciende la producción de

hortalizas y tubérculos y crecen

las demás

Aumento del valor de la

producción agrícola en 2011

significativos descensos del 31,4%, 21,1%, 8,6% o el 40,9%

respectivamente.

El retroceso de la actividad también se refleja en la reducción del

número de empresas inscritas en la Seguridad Social, 2,4%. En la misma

línea, indicadores cualitativos, como el Indicador de Confianza

Empresarial de la región anotó un nuevo retroceso y también apunta a

la debilidad de la demanda como el principal factor que lastra la

actividad económica.

En relación con la demanda externa –comercio exterior de bienes y

servicios- que viene siendo el principal motor de la economía nacional,

tiene una escasa contribución en la economía extremeña. En

consecuencia, la elevada dependencia de Extremadura respecto a la

demanda interna en un contexto de retroceso, hace más difícil la

recuperación económica regional.

El mercado laboral vuelve a empeorar visiblemente al insistir en la

disminución del empleo y al incrementarse la tasa de paro.

Sector Agrario

La producción de la rama agraria (que engloba la producción agrícola,

ganadera y forestal) se ha mantenido estable en la mayor parte del

año, cerrando el 2011 con una variación intertrimestral en el cuarto

trimestre del año del 0,6%. Este comportamiento ha permitido que el

empleo en esta rama haya crecido en el último trimestre del año.

En un análisis más desagregado vemos cómo las estimaciones

realizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente en base a la información remitida por las CC.AA., presentan

un descenso de la producción agrícola (en toneladas) en Extremadura

en el conjunto del año 2011 del 6,2% con respecto al año anterior. Entre

las producciones más importantes siguen destacando las hortalizas,

rozando el 50% de la producción total extremeña, seguidas por los

cereales, el viñedo, olivar, cultivos forrajeros y los frutales.

En toneladas, todos los cultivos han incrementado sus producciones,

excepto las hortalizas (-25,1%) y los tubérculos (-17,1%); descensos que se

explican por la caída de la producción de tomate para conserva y de

patata, respectivamente. Los mayores crecimientos se han registrado en

cítricos, cultivos industriales (remolacha, girasol) y leguminosas en grano,

aunque estas especialidades tienen un escaso peso específico en el

total de la producción extremeña. Un buen comportamiento presentan

el olivar (47,1%), los cereales (22,6%) y los frutales (34,3%).

En valor, siguiendo la misma línea, los descensos se han producido,

únicamente, en hortalizas y tubérculos, produciéndose los mayores

aumentos en forrajeras, cereales y olivar. Este comportamiento, ha

permitido cerrar el año con un incremento positivo interanual en el valor

total de la producción de un 8,1% (a precios corrientes).

La producción ganadera cerró 2011 con un ligero crecimiento motivado

por el comportamiento positivo en las producciones reales de aves y

porcino, principales explotaciones de la ganadería extremeña. Por el

contrario, las producciones de caprino, ovino y bovino decrecieron en

este periodo. En valor, a precios corrientes, todos los subsectores

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

29 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

La producción industrial vuelve

a crecer

Notable crecimiento del IPI

energético y de los bienes de

consumo

incrementaron sus precios, sólo descendió el caprino, cuya producción

es la de menor peso específico de la ganadería extremeña.

Sector Industrial

La producción en el sector industrial registró un crecimiento

intertrimestral del 0,3% en el último cuarto del año 2011 (0,2% en tasa

interanual) motivado, fundamentalmente, por el aumento de la

producción energética, cuya tasa interanual alcanzó el 8,1% en este

periodo. Aunque el año se ha cerrado con tasas positivas en el sector,

esto no ha impedido un ligero descenso de los ocupados en la industria.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Extremadura en los tres

primeros trimestres de 2011 tuvo un comportamiento negativo,

recuperándose al final de año con un incremento interanual del 14,8%.

Por destino económico de los bienes se puede destacar el crecimiento

del IPI energético con un 27% (frente al descenso del 4,7% del trimestre

anterior) y de los Bienes de consumo un 18%, que contrastan con el

descenso en los Bienes de equipo (-29,2%) y en los Bienes de consumo

duradero (-33,8%).

En diciembre, la media del IPI general muestra un comportamiento

positivo en Extremadura, 1,5%, frente a la caída del 1,8 % a nivel

nacional. Por destino económico de los bienes se incrementó la

producción en Bienes de Consumo (7,8%) y Energía (3,5%), mientras que

los Bienes Intermedios y los Bienes de Equipo obtuvieron tasas negativas,

-9,7% y -5%, respectivamente.

Gráfico 10. Índice de Producción Industrial por tipos de bienes (variación interanual).

12-09 03-10 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 12-11

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Bienes de Consumo Bienes Equipo Bienes Intermedios

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

30 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El crecimiento del IPI continuó

en enero

Los indicadores de actividad de

la industria muestran señales

contrapuestas

La actividad en la construcción

continúa en el proceso de

ajuste

En enero de 2012, Extremadura mantiene su tónica de crecimiento del

último trimestre del año, situándose en un 3,14% uno de los mayores

aumentos producidos en las CCAA en el mes considerado, mientras

que España, continúa con tasas negativas, si bien se ha producido una

notable mejoría, pasando de un -6,9% en diciembre a un -2,40% en este

periodo.

Por ramas de actividad, la Fabricación de maquinaria y la de Vehículos

de motor destacan de manera positiva, en contraposición con la

Fabricación de otro material de Transporte y Artes gráficas que

obtuvieron los mayores descensos en sus producciones.

La matriculación de vehículos industriales, indicador complementario de

la actividad del sector manufacturero, ha sufrido un descenso en el

trimestre del 20,2%, si bien en diciembre volvió a registrar un crecimiento

del 74,3% con respecto al mes anterior.

La ocupación en industria ha cerrado 2011 con un descenso del 1,5%,

pese a la recuperación lograda en el tercer trimestre (4,2%).

En la misma línea, el Indicador de Confianza Empresarial que elabora la

D.G. de Política Económica sigue mostrando tasas negativas, con un

valor de 12 para el último trimestre de 2011, aunque mejora algo más de

2 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

Sector Construcción

La producción de este sector ha mantenido la misma línea de retroceso

en todo el año, cierra 2011 con un descenso intertrimestral del 0,7%,

alcanzando una tasa del -4,9% con respecto al año anterior, este último

dato es superior en algo más de un punto porcentual al registrado en

España (-3,7%). La tónica del sector sigue motivando el descenso en el

número de ocupados de esta rama de actividad.

La demanda de viviendas en el cuarto trimestre tuvo un descenso del

31,4% respecto del mismo trimestre del año anterior, acusado

principalmente en la demanda de vivienda nueva, que redujo su

porcentaje en un 44,7%, siendo menor el descenso en la vivienda de

segunda mano -23,4 %.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Ene. 11 Feb. 11 Mar. 11 Abr. 11 May. 11 Jun. 11 Jul. 11 Ago. 11 Sep. 11 Oct. 11 Nov. 11 Dic. 11

España Extremadura

Gráfico 11. Número de viviendas terminadas (variaciones interanuales). Extremadura y España.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

31 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

En el mismo sentido, el número de hipotecas constituidas refleja un

descenso del 40,9%, ligeramente por debajo al registrado el trimestre

anterior (-44,0%) y menor aún si tenemos en cuenta el importe de las

mismas 31,2%, (-59,1% en el tercer trimestre). El 90% de estas hipotecas se

realizaron sobre fincas urbanas.

Gráfico 12. Número de hipotecas constituidas (variación interanual).

12-09 03-10 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 12-11

-60,0 %

-50,0 %

-40,0 %

-30,0 %

-20,0 %

-10,0 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

Extremadura España

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

32 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 3: UNA OJEADA A LA “FIEBRE DEL ORO” EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Un buen indicador para observar cómo se generó una auténtica “fiebre del oro” en el mercado inmobiliario español

en el período a caballo entre el siglo pasado y el actual puede ser la evolución del número de viviendas iniciadas

(tanto libres como protegidas).

A modo de ilustración, y sin ánimo de profundizar en un problema que aún provocará montañas de papel de análisis

económicos y sociales, presentamos unos datos expresivos del furor inmobiliario vivido por nuestro país, y a menor

escala por Extremadura.

Así, podemos observar cómo el fenómeno del crecimiento incesante en el número de viviendas libres iniciadas, que

había comenzado a mediados de la década de los noventa, llega a su fin hacia el año 2006, momento en que

encuentra su pico histórico, en la cifra de 664.924 unidades. A partir de 2007 la promoción de viviendas nuevas se

precipita a un descenso tan pronunciado que ha llegado a situar en los dos últimos años el número de viviendas

iniciadas a niveles incluso inferiores a los de hace veinte años.

Gráfico 13. Viviendas libres iniciadas en Extremadura y en España 2003-2011.

7.618

13.915

1.736

550.465

664.924

51.956

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Extremadura (escala izqda.) España (escala dcha.)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

A nivel nacional, el número de viviendas iniciadas libres descendió en 2009 hasta las 82.230, el nivel más bajo de los

últimos veinte años de registros. La caída ha continuado acentuándose en 2010 y 2011, cuando se registran tan sólo

51.956 viviendas libres iniciadas. En el caso de Extremadura, aunque el crecimiento se mantuvo un año más, hasta

2007, los datos desde 2008 también registran una fuerte caída, con 1.736 viviendas libres iniciadas hasta finales del

año 2011.

En lo que se refiere a la vivienda protegida, en 2008 se registró a nivel nacional un ascenso en sentido contrario a la

tendencia de la vivienda libre, para luego experimentar una fuerte caída que se confirma en los datos acumulados

en el conjunto del año 2011, con el inicio de 35.001 viviendas protegidas, muy lejos de las 95.255 iniciadas en 2006.

Por su parte, en el caso de Extremadura, desde 2006 se inició una tendencia alcista que alcanzó su máximo en 2009,

con 2.526 viviendas protegidas iniciadas. De nuevo, al igual que con la vivienda libre, se retrasó un año el

seguimiento de la tendencia nacional. Pero los datos de 2011 denotan una fuerte caída el pasado año, con apenas

1.245 viviendas protegidas iniciadas.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

33 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Empeoramiento de la actividad

en los servicios

El Índice de actividad de los

servicios registra un descenso

más acusado que a nivel

nacional

El número de turistas creció un

10% interanual en el último

trimestre

Sector servicios

Según los datos de la Contabilidad Regional de Extremadura, el sector

servicios presenta en el cuarto trimestre del año un descenso en su

producción, resultado tanto del mal comportamiento de los servicios de

mercado como de los de no mercado (-3,9 % y -4%, respectivamente,

en tasas interanuales). El nivel de ocupados en esta rama se ha

resentido este último periodo, después de presentar tasas positivas de

ocupación durante todo el año.

El Índice de la cifra de negocios del sector servicios presenta un

descenso del 7,8% con respecto al cuarto trimestre de 2010, muy

superior al del trimestre anterior -0,9%. A nivel nacional también se

produce un descenso del 3,3% pero menos acusado (0,0% en el

trimestre anterior), aunque si comparamos la media anual del año 2011

las distancias se acortan (-3,1% en Extremadura y -1,3% en España). En la

misma línea el Índice de comercio minorista también sufrió un retroceso

del 2,5%, lejos de la subida experimentada en el tercer trimestre.

Por lo que respecta al turismo, se suaviza el aumento del trimestre

anterior. Así, el número de turistas creció un 10% interanual (15,7% en el

tercer trimestre), aumentando un 9,6% los turistas españoles y un 12,6%

los extranjeros (11,0% y 44,0% respectivamente en el trimestre anterior).

En la anualidad 2011, el aumento de turistas es del 9,8%, siendo también

superior en este caso los extranjeros a los españoles. También se produjo

un aumento de las pernoctaciones del 8,7% y la estancia media en días

se redujo menos que en años anteriores.

Gráfico 14. Índice General de Comercio al por menor. Extremadura y España (variaciones interanuales).

12-09 03-10 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 12-11

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Extremadura España

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

34 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El Indicador de Confianza Empresarial del sector servicios mejoró con

respecto al trimestre anterior, aunque sigue en valores inferiores a los de

2010.

Gráfico 15. Número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por lugar de residencia

(variaciones interanuales).

12-10 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Residentes en España Residentes en el Extranjero

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

35 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 4: COSTES Y DEUDAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

El conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico total por importe de

11.136.386.995 euros en el año 2011, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En el caso

de Extremadura el gasto farmacéutico acumulado en 2011 asciende a 329.916.122 euros, lo que supone el 2,96%

sobre el total nacional, cifra ligeramente superior al porcentaje de población que representa Extremadura con

respecto al resto de España (2,35%). Sin embargo, si relativizamos estas cifras en función de la población observamos

cómo en Extremadura, el gasto sanitario medio por habitante supone 297,39 euros, el mayor de todas las

Comunidades Autónomas y bastante por encima de la media nacional, situada en los 235,99 euros. Por debajo de

Extremadura quedan Galicia (296,63 euros), Asturias (293,24), y, a mayor distancia, la Comunidad Valenciana (274,90

euros).

Gráfico 16. Gasto farmacéutico per cápita por Comunidades Autónomas 2011.

MELILLA

CEUTA

MADRID

BALEARES

ANDALUCIA

CATALUÑA

CANARIAS

NAVARRA

Media Nacional

CANTABRIA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

ARAGÓN

MURCIA

C. VALENCIANA

ASTURIAS

GALICIA

EXTREMADURA

0,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €

Por su parte, el número de recetas facturadas en 2011 a nivel nacional asciende a 973.232.805 y en Extremadura

27.079.024, lo que supone el 2,78% del total nacional, cifra de nuevo superior a nuestra participación poblacional

sobre el conjunto de España.

En cuanto a la deuda total por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud y atendiendo

a los datos ofrecidos por la patronal farmacéutica FARMAINDUSTRIA, a 31 de diciembre de 2011 ésta ascendía a

6.369,3 millones de euros para el conjunto de España, lo que supone un incremento del 36% respecto a la deuda con

la que se cerró 2010. Para el caso de Extremadura, la deuda farmacéutica ascendería, según Farmaindustria, a 54,3

millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% con respecto a 2010.

En cuanto al periodo medio de pago (en días), en el conjunto del Sistema Nacional de Salud era, a 31 de diciembre

de 2001 de 525 días, 135 días más que en 2010, lo que supone un aumento del 34,6%. En el caso particular de

Extremadura el periodo medio de pago es de 161 días, con una reducción de su periodo medio de pago de un 2,2%

respecto al año anterior. De este modo, Extremadura, junto con Navarra y País Vasco, forman el grupo de las únicas

comunidades que lograron reducir sus periodos medios de pago entre 2010 y 2011.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

36 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 4: COSTES Y DEUDAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (Cont.)

Gráfico 17. Variación (aumento o disminución) en el período medio de pago en días por suministros

farmacéuticos en las Comunidades Autónomas. 2011/2010.

CASTILLA-LA MANCHA

ARAGÓN

CEUTA Y MELILLA

GALICIA

COMUNIDAD VALENCIANA

BALEARES

ASTURIAS

CANARIAS

ANDALUCIA

LA RIOJA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

CATALUÑA

CANTABRIA

MURCIA

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

NAVARRA

-60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

37 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

-16,0

-6,1

-7,6

-14,9

-17,9

-12,5

-10,3

-17,1

-18,7

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

4T-2009 1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2011

La confianza de los empresarios

extremeños disminuyó…

…debido, fundamentalmente, a

la debilidad de la demanda

Confianza empresarial

Según el Barómetro Empresarial de Extremadura (BEEX), elaborado por

la Dirección General de Política Económica, correspondiente al último

trimestre de 2011, la confianza de los empresarios extremeños empeora.

El Indicador de Confianza Empresarial1 (ICE) disminuye 1,6 puntos,

respecto al trimestre anterior, y se sitúa en -18,7 puntos, el peor resultado

desde el cuarto trimestre de 2009.

La evolución del ICE refleja un peor comportamiento del Índice de

Situación, que retrocede hasta -22,1 puntos, cinco menos que en el

Barómetro anterior. Retroceso que no se compensa con la mejora

relativa, en casi dos puntos, del Índice de Expectativas (-15,3 puntos).

Los Índices miden los saldos netos (calculados por diferencia entre las

opiniones optimistas y pesimistas), sobre la situación y las expectativas,

en las tres variables seleccionadas: cifra de negocio, número de

empleados y la inversión. En el último trimestre de 2011, la cifra de

negocios aumenta en el 10,1% de las empresas consultadas, sigue igual

en el 29,7% y disminuye en el 60,1%; y, para el primer trimestre de 2012,

las perspectivas no varían significativamente. Las opiniones sobre el

empleo se mantienen en porcentajes similares, y en el 88,4% de las

encuestas seguirá igual en el trimestre siguiente. En inversión solo

manifiestan optimismo el 1,3% de los encuestados, respecto al trimestre

anterior; y el 96% de las empresas no prevén cambios.

1 El ICE es la media aritmética del Índice de Situación y del Índice de Expectativas. El ICE

varía entre -100 y +100. Los valores positivos indican optimismo y los negativos, pesimismo

en las opiniones de los empresarios.

Gráfico 18. Evolución del Indicador de Confianza Empresarial

Fuente: Barómetro Empresarial de Extremadura. IV Trimestre 2011.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

38 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

La confianza de los empresarios

empeora especialmente en la

construcción, aunque mejora

en la industria y servicios

Los más pesimistas, los

pequeños empresarios

Por sectores, en las empresas de hostelería y turismo, el ICE disminuye 8,4

puntos, respecto al trimestre anterior y se sitúa en -23,9 puntos. También

baja en comercio, por tercer trimestre consecutivo, a -21,6 puntos. Sin

embargo, es en la construcción donde la pérdida de confianza es

mayor, con el ICE en -29,3 puntos, seis décimas menos que en el tercer

trimestre. Por el contrario, en los sectores de industria y servicios el ICE

mejora.

Por tamaño, según el número de empleados, como en trimestres

anteriores, el ICE más negativo lo anotan las empresas de 1 a 9

empleados (-19,4 puntos). Sin embargo, en el último trimestre de 2011,

son las empresas de mayor tamaño las que manifiestan un

empeoramiento del Indicador.

Por provincias, el ICE de las empresas consultadas de la provincia de

Badajoz (-18,5 puntos) es seis décimas más optimista que el de Cáceres

(-19,1). Sin embargo, en relación con el Barómetro anterior, bajan 1,7 y

1,4 puntos, respectivamente.

El BEEX también analiza los factores que limitan la actividad de las

empresas. La debilidad de la demanda, para el 36% de los

encuestados, y la morosidad, para el 27%, son los factores más

destacados por los empresarios.

-19,6

-15,9

-11,1

-17,7 -18,2

-23,4

-12,8

-17,1

-22,1

-12,6

3,8

-4,0

-11,8

-17,5

-1,6

-7,9

-15,3

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

4T-2009 1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2011

Índice de Situación Índice de Expectativas

Gráfico 19. Índices de Situación y Expectativas. Resultados globales

Fuente: Barómetro Empresarial de Extremadura. IV Trimestre 2011.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

39 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Notable dinamismo de las

exportaciones…

…especialmente, las de bienes

de consumo e intermedios

Significativo retroceso de las

exportaciones de bienes de

equipo

Comercio exterior

En el cuarto trimestre de 2011, según datos de Aduanas, el comercio de

productos de Extremadura con el extranjero muestra variaciones de

signo diferente, según sean los flujos de entrada o de salida. Las

exportaciones aumentaron un 18,5%, mientras que disminuyen las

importaciones (-3,7%), con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Considerando las exportaciones por grupos de productos, el

comportamiento fue muy dispar, destacando el extraordinario retroceso

de los bienes de equipo (-48,1%), que se suma a las caídas que viene

registrando desde 2009, reduciendo su escasa participación en la

exportación regional; y el avance, tanto en las ventas de bienes

intermedios (19,7%) como en los bienes de consumo (15,6%).

Como resultado, el valor total de las exportaciones en 2011 se elevó a

1.430,73 millones de euros, una subida del 13,8% anual, aunque algo

inferior a la registrada en el conjunto de la economía española, donde

se registra un avance del 14,8%, en el mismo periodo.

Último dato % Variación interanual Diciembre

2011

IVT 2011 IIIT 2011 IIT 2011 IT 2011 IVT 2010

Total

% Variación

mes anterior

% Variación

interanual 2011 2010

IMPORTACIONES

Total 21,7 17,4 -3,7 17,1 -1,6 -4,7 -3,6 0,6 6,1

Bienes de consumo 14,5 17,9 -0,3 15,7 -35,8 -6,2 -23,1 -5,9 -15,1

Bienes de capital 47,6 30,1 -19,6 -1,8 -33,2 5,4 -23,5 -17,3 -26,2

Bienes intermedios 16,4 10,7 -1,0 17,8 13,9 -10,7 23,6 4,5 43,8

EXPORTACIONES

Total -12,9 18,9 18,5 19,4 12,5 3,4 15,4 13,8 7,3

Bienes de consumo -3,7 26,7 15,6 5,9 2,4 -7,1 -2,1 4,5 1,5

Bienes de capital -30,3 -41,6 -48,1 -33,9 -75,0 -32,1 -69,7 -51,6 -72,2

Bienes intermedios -18,9 10,8 19,7 32,6 22,7 9,1 60,2 21,1 29,2

Diferencial con el conjunto de la Economía española (p.p.)

IMPORTACIONES

Total 26,1 16,3 -8,9 8,4 -8,2 -23,6 -18,6 -9,0 -8,1

Bienes de consumo 18,4 25,7 -6,2 11,1 -32,1 -12,2 -19,0 -9,1 -6,7

Bienes de capital 61,0 40,8 -13,2 4,3 -26,8 0,8 -36,1 -13,5 -35,1

Bienes intermedios 19,9 4,9 -7,4 6,1 2,2 -36,1 -0,8 -8,9 17,4

EXPORTACIONES

Total 1,5 12,3 7,9 4,5 -1,5 -20,0 -3,9 -1,6 -10,1

Bienes de consumo 11,1 35,9 17,1 -4,5 -12,1 -22,5 -7,8 -4,8 1,0

Bienes de capital -22,1 -55,3 -56,8 -57,1 -82,3 -69,9 -84,8 -69,5 -89,2

Bienes intermedios -3,8 -5,6 1,1 16,4 7,9 -17,7 29,5 2,3 -1,8

Tabla 5. Evolución del Comercio Exterior de Extremadura. Últimos trimestres.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

40 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Las tres cuartas partes de las

exportaciones se dirigen a la

Unión Europea

Portugal, el principal socio

comercial

Disminución de las

importaciones

Los bienes de equipo, principal

capítulo de las importaciones

Por destino geográfico, destaca la elevada concentración de las ventas

en la Unión Europea, que recibe más de las tres cuartas partes del total

y, especialmente, en los socios de la zona euro (el 68%). Elevada

dependencia que hace a la región muy sensible a la coyuntura

económica de estos países. Así, Portugal, el principal cliente, que

absorbiendo el 27% de las ventas, ha mostrado un moderado

crecimiento del 3,6%. No obstante, el destacado comportamiento de

las exportaciones a Alemania (creciendo un 15,5%) y a Italia (37%), son

los que más han contribuido a que crezcan un 8,3% las exportaciones a

la eurozona.

Al país vecino se le vende fundamentalmente corcho y manufacturas,

bebidas, fundición de hierro y acero, preparados de hortalizas, frutas,

vidrio, plásticos, tabaco y caucho.

En 2011, el valor total de las importaciones extremeñas se elevó a 982,16

millones de euros, un 0,6% superior, en tasa interanual. El principal

capítulo de las compras exteriores es el de “bienes de equipo”, algo

más de la quinta parte del total, que, sin embargo, experimentaron un

notable descenso del 19%, debido en buena medida a la disminución

de las importaciones de “equipos de oficinas y telecomunicaciones” y

de “maquinaria específica”.

Los mejores comportamientos los mostraron las importaciones de

“productos energéticos”, “sector del automóvil” y “bienes de consumo

duradero”. También Portugal encabeza el ranking de los principales

proveedores, seguido de Alemania y Países Bajos.

Gráfico 20. Distribución del comercio exterior de Extremadura por zonas geográficas 2011

75,54%

11,18%

5,94%

3,36%

2,68%

1,29%

Unión Europea Resto del mundo África América latina Asia Estados Unidos

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

41 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Deterioro del mercado laboral

al disminuir el empleo y

aumentar el paro

Los servicios sufren el mayor

descenso de las personas

empleadas, mientras que

aumentan en la agricultura

El descenso de la ocupación

afectó con más intensidad a los

varones

Mercado de trabajo

El último trimestre del año vuelve a estar marcado por un deterioro del

mercado laboral, consecuencia negativa del retroceso de la actividad

económica. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último

trimestre de 2011 el empleo disminuye en 19.700 personas respecto al

trimestre anterior. La pérdida de empleo, en relación con el último

trimestre de 2010, afecta a 25.400 personas, una caída del –6,7%

interanual.

Por ramas de actividad, esta disminución se refleja en un notable

retroceso de los servicios, con 22.900 ocupados menos que en el mismo

trimestre del año anterior, una contracción del –8,7% en tasa interanual.

La tasa de destrucción es mayor en la construcción (-22,4%), que pierde

9.400 empleos. También es negativo el dato en industria (-1,5%). Se

destruye empleo excepto en agricultura, donde aumenta en 7.500 el

número de personas ocupadas.

Último dato IIIT 2011

IIT 2011

IT 2011

IVT 2010

Media

IVT 2011 2011 2010

ACTIVOS 494,1 487,6 496,2 498,6 497,0 494,1 495,1

Hombres 283,2 282,7 287,7 289,8 288,3 285,9 288,7

Mujeres 210,9 204,9 208,5 208,8 208,7 208,3 206,5

PARADOS 141,3 115,1 114,8 125,0 118,8 124,1 114,1

Hombres 72,3 61,6 59,4 65,3 60,7 64,7 58,6

Mujeres 69,0 53,5 55,4 59,6 58,1 59,4 55,5

OCUPADOS 352,8 372,5 381,4 373,6 378,2 370,1 381,0

Hombres 210,9 221,0 228,3 224,5 227,6 221,2 230,1

Mujeres 141,9 151,5 153,1 149,1 150,6 148,9 151,0

Agricultura 41,3 36,3 37,2 30,4 33,8 36,3 38,2

Industria 38,7 39,9 39,0 39,0 39,3 39,2 39,7

Construcción 32,6 33,7 40,1 42,0 42,0 37,1 43,4

Servicios 240,2 262,6 265,1 262,2 263,1 257,5 259,8

PARO REG. (SISPE) 134,1 120,6 118,8 123,2 120,6 124,2 116,6

AFILIADOS SEG. SOCIAL 375,8 386,6 386,4 381,2 384,2 382,5 385,9

Si observamos la evolución del empleo por sexos, la caída de la

ocupación afectó a ambos colectivos, si bien con mayor intensidad al

de varones (-16.700), que duplica la experimentada por el colectivo de

mujeres.

La población ocupada extremeña, estimada en 352,8 mil personas,

representa el 2,0% del total nacional. La tasa de ocupación se sitúa en

el 38,9%, más de siete puntos porcentuales por debajo de la media

española; y solo por encima de la registrada en Melilla (ver Gráfico 21).

En varones la tasa se eleva al 47,1%, mientras que se reduce al 30,8%

para las mujeres. Por ramas de actividad, los servicios suponen un 68,1%

del total (aunque baja 2,4 p.p. respecto al trimestre anterior), inferior al

dato nacional (74,1%) y se mantienen las diferencias en el sector

agrícola.

Tabla 6. Principales datos del Mercado de Trabajo de Extremadura (miles de personas).

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

42 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

La tasa de paro, del 28,6%, sólo

es superada por Andalucía,

Canarias y Ceuta

La población activa aumentó

con respecto al trimestre

anterior

Por el lado de la oferta, la población activa aumenta en 6.500 personas

con relación al trimestre anterior. No obstante, la población activa

extremeña, que representa el 2,1% de la nacional, desciende un 0,6%

respecto al cuarto trimestre de 2010. En cuanto a la tasa de actividad,

situada en el 54,4%, se queda más de cinco puntos porcentuales por

debajo de la nacional (59,9%); elevándose al 63,2% la de los hombres,

que supera en más de 17 puntos la de las mujeres.

En este contexto, la destrucción neta de puestos de trabajo se traslada

al aumento del desempleo, que sube en 22.500 personas, respecto al

último trimestre de 2010, con una tasa de crecimiento interanual del

18,9% (12,3% nacional). La tasa de paro extremeña (28,6%) es superada

por Andalucía (31,2%), Canarias (30,9%) y Ceuta (29,1%). Por sexo, el

paro femenino (32,7%) sigue siendo superior al masculino (25,5%).

Respecto al conjunto de la economía española, el diferencial de la tasa

de paro se incrementa en 5,7 puntos porcentuales.

Gráfico 22. Tasas de ocupación por Comunidades y Ciudades Autónomas

Gráfico 21. Evolución del empleo por sectores (variaciones interanuales).

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

Agricultura Industria Construcción Servicios

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

2010TIV 2011TIV

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

43 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Los afiliados a la Seguridad

Social descendieron un 2,2% en

tasa interanual

El número de contratos en el

año, según datos del SEXPE,

aumentó un 3,5% en tasa

interanual

La tasa de temporalidad

(36,2%), once puntos por

encima de la media nacional

Sobre el total de asalariados en el cuarto trimestre, los contratos

temporales disminuyen en tres décimas respecto al trimestre anterior,

pero aumentan 2,8 puntos si comparamos con el mismo trimestre de

2010. De modo que la tasa de temporalidad (36,2%) se encuentra once

puntos por encima de la media nacional y mucho más alejada de la

media de la Unión Europea.

El número de afiliados a la Seguridad Social descendió en 10.800

personas, un 2,8% menos que en el trimestre anterior. Comparando con

el último trimestre de 2010, el retroceso en los afiliados es menos

significativo (-2,2%).

Con datos del Observatorio del Servicio Extremeño Público de Empleo

(SEXPE), el número de contratos acumulados desde enero hasta

diciembre, se elevó a 457.196, suponiendo un crecimiento interanual del

3,5%, en un porcentaje muy alto corresponde a contratos temporales,

que han crecido un 4,3%, frente al descenso del 14,6% en los contratos

indefinidos.

En diciembre, la mayor parte de los contratos correspondieron a

eventuales por circunstancias de la producción, seguidos de los

contratos por obra o servicio, Son los contratos a tiempo parcial los que

han registrado un mayor crecimiento interanual, del 23,9% para los

eventuales por circunstancias de la producción y del 6,1% para los de

obra o servicio.

Las ocupaciones más contratadas son las de peones y otros

trabajadores cualificados en actividades agrícolas, seguidos a distancia

por los camareros, personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros

establecimientos similares, empleados de servicios de correos y

albañiles.

Gráfico 23. Evolución mensual de la contratación (2005-2011). Extremadura.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

44 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El paro castiga especialmente

al segmento de población

menos formado, aunque…

…en el último año crece más

en los colectivos de mayor nivel

de estudios

Según datos del SEXPE, el número de parados en Extremadura ascendía

en diciembre a 135.398 personas, representando un incremento

interanual del 12,93%; de los cuales, el 65,4% corresponde a la provincia

de Badajoz. El paro castiga especialmente al segmento de población

menos formado, dado que los parados con estudios de la primera

etapa de educación secundaria e inferior representan el 76,3% del total.

El número de parados desciende notablemente a partir del nivel de

estudios de bachillerato y gradualmente en las enseñanzas universitarias

de primer ciclo y las de segundo ciclo.

Sin embargo, el crecimiento del paro ha sido sensiblemente superior en

estos dos últimos colectivos en el último año, superando el 30%, lo que

supone una importante pérdida de capital humano invertido y que de

no revertir puede llegar a convertirse en una generación perdida.

En cuanto al paro registrado por sectores económicos, más del 60,4%

corresponde al sector servicios, seguido de la construcción (15,4%),

siendo las actividades más afectadas la Administración Pública, seguida

a mucha distancia por la construcción de edificios y el comercio al por

menor.

Finalmente, los beneficiarios de prestaciones por desempleo iniciaron

una trayectoria ascendente a partir de agosto, elevándose a 90.000

personas en diciembre, de los cuales 19.600 son trabajadores eventuales

agrarios.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

45 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 5: CINCO INDICADORES ESENCIALES EN MATERIA EDUCATIVA

El Sistema estatal de indicadores de la educación, que anualmente publica el Ministerio de Educación, emplea

determinados indicadores educativos como instrumento indispensable para describir y conocer la realidad

educativa, así como para hacer posible la definición de objetivos y la adopción de las políticas adecuadas para

alcanzar dichos objetivos.

Los indicadores que se comentan a continuación (1) se extraen del Informe 2010-2011 sobre los objetivos educativos

europeos y españoles: estrategia educación y formación 2020, que se publica anualmente a demanda del proceso

de Lisboa, y que se centra en unos puntos de referencia marcados por la Estrategia Educación y Formación 2020.

Estos “puntos de referencia” son los objetivos que España debe cumplir en 2020, en los que las comunidades

autónomas tienen una gran responsabilidad por tener transferidas las competencias educativas. Se pretende con

ello ofrecer una panorámica de la situación educativa y de la dirección en la que se debe trabajar para alcanzar los

objetivos marcados por Europa.

PRIMER INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

El objetivo para 2020 a nivel europeo es que al menos el 95% de los niños entre cuatro años y la edad de comienzo

de la educación obligatoria deberían participar en la Educación Infantil. España supera ampliamente este objetivo,

con un 98% en el curso 2008-2009. Diez comunidades alcanzaron el 100%, mientras que Extremadura se situó en el

97,2%. Sin embargo, nuestra región experimentó un retroceso en la escolarización de los niños de 3 años en los dos

últimos cursos con datos disponibles, tras haber alcanzado el 100% en 2006-07.

Gráfico 24. Evolución de la escolarización a los 3 años. Extremadura. Cursos 2000/01 a 2008/09

SEGUNDO INDICADOR: RENDIMIENTO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN COMPETENCIAS

CLAVE (INFORME PISA DE LA OCDE)

Según este objetivo, el porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas de

Lectura, Matemáticas y Ciencias debería ser inferior al 15%. En 2009, las comunidades que cumplían ya el objetivo

previsto para 2020 fueron Madrid, Castilla y León y Cataluña, con un 13%. España en su conjunto tenía un 19,6% en

Lectura, un 23,7% en Matemáticas y un 18,2% en Ciencias, mientras que las cifras europeas eran del 20, 22 y 18,5%,

respectivamente. El objetivo nacional sólo podrá cumplirse, obviamente, con una mejora generalizada del

rendimiento de los alumnos en todas las comunidades autónomas, y habrá que estar atentos a los resultados de la

evaluación que se realizará este año. Extremadura participará por primera vez en el informe PISA en 2012.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

46 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 5: CINCO INDICADORES ESENCIALES EN MATERIA EDUCATIVA (Cont.)

TERCER INDICADOR: ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

En España, el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la primera etapa de la

Educación Secundaria y no sigue ningún estudio o formación se situó en 2010 en el 28,4% (datos EPA), frente al 14,1%

de la UE-27, cifra sólo superada por Portugal y Malta (28,7 y 36,9). Extremadura ha reducido en los últimos años este

porcentaje casi en un 10%, hasta llegar a un 31,7% en 2010. Sin embargo, estamos muy lejos del objetivo de

referencia para 2020, en el que debe esta cifra debería ser inferior al 10%.

Gráfico 25. Evolución del abandono escolar en Extremadura y objetivos 2015 y 2020

CUARTO INDICADOR: POBLACIÓN TITULADA EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y EN ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

El punto de referencia europeo para 2020 marca que el porcentaje de titulados en Educación Superior entre la

población de 30 a 34 años alcance, al menos, el 40%. España, con un 40,6%, superó en 2010 este punto de

referencia, por lo que el objetivo nacional fue elevado hasta el 44%. Extremadura alcanzó en 2010 el 35,6%,

ocupando el puesto trece entre todas las comunidades autónomas.

Gráfico 26. Porcentaje de población 30-34 años con estudios terciarios por C.A. Años 2005 y 2010.

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

47 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 5: CINCO INDICADORES ESENCIALES EN MATERIA EDUCATIVA (Cont.)

QUINTO INDICADOR: FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

En este aspecto, la Estrategia de Lisboa fija como objetivo para 2020 que el porcentaje de población en edad de

trabajar que participa en educación a lo largo de la vida deberá superar el 15%.

Alcanzar ese punto de referencia en la educación de adultos se antoja aún lejano, pues en 2010 la media de la UE

era del 9,1%, aun con países con cifras tan llamativas como el 32,5% de Dinamarca o el 24% de Suecia. En España,

este indicador se situó en 2010 en el 10,8%. Extremadura tenía en 2010 una cifra cercana a la media nacional, con un

10,2%.

_______________________ (1). Estos indicadores proceden en su mayoría de la explotación de la Encuesta de Población Activa, por lo que deben ser tomados

con precaución, debido a que los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

48 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Se modera el crecimiento de

los precios

Los sectores más inflacionistas

fueron las bebidas alcohólicas y

el tabaco, seguida de los

transportes

El coste laboral creció un 2,9%

interanual, más que la media

nacional, pero es el más bajo

de todas las CC.AA.

Precios y costes

Durante el cuarto trimestre, los principales indicadores de precios de

consumo siguen moderando la tendencia de los trimestres anteriores,

con una variación del 2,7% interanual, cuatro décimas inferior que en el

precedente.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los precios de la

energía y de los alimentos no elaborados, Extremadura se muestra

bastante más moderada (1,3%), dos décimas inferior a la de España;

con una evolución más contenida, en coherencia con la atonía de la

demanda.

Por grupos de gastos, los más inflacionistas fueron las bebidas

alcohólicas y tabaco (8,5%), seguido de los transportes (7,2%) y la

vivienda (6,6%). Registraron tasas negativas medicina, comunicaciones,

y ocio y cultura.

En cuanto a los costes laborales, se dispone de los datos de

negociación colectiva hasta finales de febrero. Al finalizar este mes, se

habían registrado 10 convenios que afectaban a 1.197 trabajadores. El

incremento salarial pactado se situó en el 1,10%, por debajo de la

banda (del 1,5% al 2,5%) fijada, para 2012, en el Acuerdo entre los

interlocutores sociales para el empleo y la negociación colectiva.

Fueron 8 los convenios de empresa, que afectan a 711 trabajadores;

con un incremento salarial pactado del 1,07%, inferior al del conjunto

nacional, que se sitúa en 2,34%.

Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral que elabora el INE, el

coste laboral creció un 2,9% en el cuarto trimestre, con respecto al

mismo periodo del año anterior, y se situó en 2.324,1 euros, el más bajo

de todas las Comunidades Autónomas, unos 360 euros por debajo de la

media nacional.

Gráfico 21. Coste laboral por trabajador. Extremadura y España (variación interanual).

Gráfico 27. IPC Subyacente. Extremadura y España (variaciones interanuales).

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

12-09 02-10 04-10 06-10 08-10 10-10 12-10 02-11 04-11 06-11 08-10 10-11 12-11

Extremadura España

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

49 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El coste laboral por hora

efectiva aumentó un 4,3%,

superior al nacional

El coste salarial por trabajador y mes anotó un avance del 2,6% (1,4% la

media nacional) y alcanzó los 1.742,4 euros de media. Por su parte, los

otros costes se incrementaron un 3,7% situándose en 581,8 euros. El

comportamiento salarial es, por tanto, el que más influye en la evolución

del coste laboral total.

El coste laboral por hora efectiva aumentó un 4,3%, superior al 2,5%

nacional, como consecuencia de la disminución de la jornada de

trabajo (el coste salarial por hora efectiva aumentó un 4,0%, casi dos

puntos más que la media nacional), con respecto al mismo trimestre del

año anterior, ya que las horas no trabajadas fueron de 20,8 por

trabajador y mes frente a las pactadas. Los trabajadores a tiempo

completo pactaron 165,8 horas al mes y trabajaron 22,5 menos.

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

IV T2009 I T2010 II T2010 III T2010 IV T2010 I T2011 II T2011 III T2011 IV T2011

Extremadura España

Gráfico 28.Coste laboral por trabajador. Extremadura y España (variación interanual).

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

50 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Los créditos bancarios

descendieron casi un 2,5%

interanual…

…debido a la caída de los

concedidos al sector privado

Mayor contracción de los

depósitos por el descenso del

sector público

Sistema Bancario

Los datos publicados por el Banco de España al cierre del año 2011,

muestran que los créditos que el sistema bancario tenía concedidos en

nuestra región sumaban un total de 22.797 millones de euros, lo que

supone un descenso de más de un punto porcentual (-1,03%) sobre el

trimestre anterior, y de cerca de dos puntos y medio (-2,46%) en

comparación con un año antes.

Cabe destacar que la Encuesta sobre Préstamos Bancarios, que realiza

el Banco de España por encargo del BCE, recoge un proceso de leve

intensificación en el endurecimiento de los criterios de aprobación de

nuevos préstamos a los hogares para adquisición de vivienda (que, por

otra parte, ya se había venido observando desde principios de año), a

la vez que se vuelven a aumentar las restricciones relativas a

operaciones con sociedades no financieras, mientras que en los

préstamos para consumo y otros fines de las familias, no se ha registrado

variación, manteniendo la estabilidad de trimestres anteriores.

2010 IIT-2011 IIIT-2011 IVT-2011

Créditos

Totales 23.371 23.261 23.034 22.797

A la Administración Pública 1.790 1.958 1.989 1.969

Al sector privado 21.581 21.303 21.044 20.828

Depósitos

Totales 18.069 17.782 17.320 17.303

A la Administración Pública 896 667 799 610

Al sector privado 17.173 17.114 16.520 16.693

- Vista 2.516 2.401 2.287 2.350

- Ahorro 5.780 5.753 5.575 5.805

- Plazo 8.877 8.961 8.658 8.537

La participación porcentual del crédito de Extremadura sobre el

conjunto nacional permanece en idéntico porcentaje al registrado en

el tercer trimestre (1,27%). Por su parte, el volumen prestado se dedicó

mayoritariamente a financiar el sector privado (91,4%), mientras que sólo

el 8,6% fue destinado a las Administraciones públicas.

La captación de pasivo por parte del sistema bancario en Extremadura

ascendió a un total de 17.303 millones de euros, con un muy leve

descenso (-0,1%) sobre el trimestre anterior, a pesar de que esta cifra

supone una importante disminución interanual de los depósitos del

4,24%, y que supera en tres décimas a la caída registrada en el conjunto

de España (-3,9%), consecuencia del descenso de los depósitos

bancarios tanto del sector privado como, sobre todo, del sector público

(-31,9%).

Tabla 7. Créditos y depósitos del sistema bancario de Extremadura (millones de euros).

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

51 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Los depósitos a plazo

representan la mitad de los

depósitos

Desde 2002 al inicio de la crisis,

los créditos se incrementaron

más de un 150%

Continúa la reducción del

número de oficinas bancarias

La estructura de los depósitos no ha variado desde el trimestre anterior,

de manera que poco más de la mitad son depósitos a plazo (51%), algo

más de un tercio son depósitos de ahorro (34,8%), y el resto son

depósitos a la vista.

Por su parte, si analizamos el comportamiento en los últimos 9 años de

los créditos y depósitos en nuestra región, podemos observar cómo

mientras los depósitos crecieron algo más de un 80% en el período (es

decir, a un crecimiento medio anual acumulado del 6,6%), los créditos

se incrementaron más de un 150%, a tasas medias anuales acumulativas

del 11,2%.

El número de sucursales de entidades de crédito en nuestra región

continúa su descenso, iniciado en 2009, quedando a finales de 2011 en

un total de 1.149 oficinas, lo que supone 39 menos que hace un año, o,

lo que es lo mismo, una reducción del 3,3%.

Ejecución presupuestaria

El presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

cerró el año 2011 con una ejecución del 96,20% sobre el presupuesto

inicial, y del 95,90% para las operaciones no financieras. Este nivel de

ejecución presupuestaria es sustancialmente superior, casi en 8 puntos

porcentuales, al registrado en 2010 (88,42% de ejecución total, y 88,18%

de ejecución en operaciones no financieras), fundamentalmente como

consecuencia de haber tenido que hacer frente en este ejercicio a

pagos procedentes de gastos comprometidos en el ejercicio de 2010.

Por su parte, el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del

88,22%, siendo levemente superior en cuanto a la ejecución de ingresos

no financieros, del 88,49%. Así se observa cómo otra de las derivadas de

la crisis financiera, la disminución de los ingresos públicos, continúa

afectando a nuestra región, ya que la ejecución de los ingresos en el

Gráfico 29. Evolución de los créditos y depósitos en Extremadura (IT-2002=100).

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

280,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Créditos Depósitos

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

52 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

El déficit público, del 4,59% del

PIB es el segundo más elevado

de todas las CCAA

La deuda pública supone el

10,9% del PIB regional

año anterior fue un punto superior (89,35%) en total, y cinco puntos

mayor, si nos referimos exclusivamente a ingresos no financieros

(93,38%).

La diferencia entre gastos e ingresos no financieros nos ofrece un saldo

negativo superior a los 812 millones de euros, equivalente a un déficit del

4,59% sobre el PIB regional, el segundo mayor déficit en términos de PIB

de todas las Comunidades Autónomas, y que supone sobrepasar en tres

veces y media el objetivo planteado del -1,3% para 2011, fijado por

Acuerdo del Consejo de Ministros en septiembre de 2010, siempre sujeto

a la presentación o actualización por parte de las CC.AA. de sus Planes

Económico-Financieros de Reequilibrio, y a que éstos sean declarados

idóneos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la deuda pública viva acumulada por la Comunidad de

Extremadura a finales de 2011, medida en términos del Protocolo de

Déficit Excesivo (PDE), tenemos que es de 2.021 millones de euros,

aumentando levemente (0,5%) con respecto al trimestre anterior,

aunque es superior a la registrada un año antes (1.747 millones), en un

15,7%. De este modo, el ratio de deuda pública sobre PIB regional

alcanza el 10,9%, valor que nos hace ocupar una posición central en el

ránking, con 7 Comunidades Autónomas con una mayor deuda sobre

PIB y otras 9 con valores inferiores.

Gráfico 30. Déficit público registrado por las Comunidades Autónomas en 2011 (avance) como

porcentaje del PIB regional.

-1,13

-1,30

-1,61

-1,78

-1,89

-1,97

-2,36

-2,56

-2,88

-2,94

-3,22

-3,64

-3,68

-3,72

-4,00

-4,04

-4,33

-4,59

-7,30

-7,80 -6,50 -5,20 -3,90 -2,60 -1,30 0,00

Madrid

Objetivo

Galicia

Canarias

Navarra

La Rioja

Castilla y León

País Vasco

Aragón

Media CC.AA.

Andalucía

Asturias

Valencia

Cataluña

Baleares

Cantabria

Murcia

Extremadura

Castilla-La Mancha

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

53 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

Gráfico 31. Deuda pública por Comunidades Autónomas en 2011 como porcentaje del PIB regional.

7,9

8,1

8,8

9,1

9,3

9,4

9,8

10,1

10,2

10,9

11,2

12,3

12,9

13,1

16,3

18,0

19,9

20,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Madrid

País Vasco

Canarias

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Andalucía

Murcia

Aragón

Extremadura

La Rioja

Galicia

Navarra

Deuda Total CC.AA.

Baleares

Castilla-La Mancha

Valencia

Cataluña

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Cuarto Trimestre 2011 y avance

54 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

RECUADRO 6: POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 2014-2020

El Producto Interior Bruto, en estándares de poder adquisitivo, PIB (EPA), por habitante, permite la comparación entre

países y regiones cuyas economías son muy diferentes en tamaño absoluto. El PIB (EPA) por habitante es la variable

clave para determinar la elegibilidad de las regiones NUTS 2 en el marco de la futura Política de Cohesión de la

Unión Europea 2014-2020.

Para la Programación 2014-2020, se definen tres categorías de regiones:

Regiones “menos desarrolladas”: PIB (EPA) por habitante inferior al 75% de la media de la UE.

Regiones “en transición”: PIB (EPA) por habitante entre el 75% y el 90% de la media.

Regiones “más desarrolladas”: PIB (EPA) por habitante superior al 90% de la media.

Gráfico 32. PIB (EPA) por habitante en porcentaje (UE27 = 100) en Regiones Centro Convergencia

Fuente: Avance “Futuro de la Política de Cohesión 2014-2020”. D.G de Política Económica. Datos de Eurostat

A efectos de la futura programación de las ayudas de la política de cohesión 2014-2020, el PIB (EPA) por habitante

de cada región se calcula con datos de Eurostat correspondientes al período 2006 a 2008, respecto a la media de

UE 27, en el mismo período de referencia. La tasa máxima de cofinanciación de los fondos de cohesión se establece

en el 75-85% para las regiones “menos desarrolladas” y para las regiones ultraperiféricas.

Entre las regiones españolas Objetivo Convergencia 2007-2013, con datos de Eurostat, Extremadura es la única que

pertenecerá a la categoría de las regiones menos desarrolladas, en la programación 2014-2020; mientras que

Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, quedan clasificadas como regiones “en transición”.

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Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

55 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

1Tte 2011 2Tte 2011 3Tte 2011 4Tte 2011 Último mes

Período último

dato

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de actividad 2,44 -1,09 -2,01 -0,64 - - - -

Tasa de empleo 0,27 -2,01 -3,51 -6,79 - - - -

Tasa de paro 6,87 3,17 5,31 19,62 - - - -

Activos 2,57 -0,92 -1,81 -0,58 - - - -

Ocupados 0,40 -1,83 -3,32 -6,72 - - - -

Parados 9,65 2,23 3,41 18,94 - - - -

Paro registrado (medias trimestrales) 4,37 5,07 5,19 11,25 12,11 Feb. 2012

Afiliados Seg. Soc. (medias trimestrales) -0,57 -0,44 -0,34 -2,18 -2,92 Feb. 2012

Contratos registrados (medias trimestrales) -1,33 7,89 9,96 -3,10 3,10 Feb. 2012

PRECIOS Y SALARIOS

IPC General 3,6 3,5 3,1 2,8 1,7 Feb. 2012

Inflación subyacente 1,6 1,8 1,4 1,5 0,9 Feb. 2012

Coste laboral por trabajador y mes -0,05 1,00 1,67 2,89 - - - -

Aumento salarial pactado 46,8 31,8 -7,5 33,8 -44,7 Feb. 2012

ACTIVIDAD

Índice de Producción Industrial, general -1,4 -3,8 -0,9 13,2 3,1 Ene. 2012

Utilización capacidad productiva industrial -14,9 -19,0 -41,5 -2,5 - - - -

Consumo energía eléctrica usos industriales

Matriculación vehículos industriales -19,9 -15,0 29,6 -20,5 -26,0 Feb. 2012

Viviendas libres iniciadas 5,9 -40,42 -62,93 Dic. 2011

Viviendas libres terminadas -55,5 -67,51 -57,23 Dic. 2011

Licitación oficial (euros) -80,6 -78,1 -83,6 -91,8 -92,1 Dic. 2011

Índice de la cifra de negocios del sector servicios -1,3 -1,8 -0,9 -7,8 -3,6 Dic. 2011

DEMANDA

Índice general de comercio al por menor -1,6 -0,8 2,4 -2,5 -1,8 Ene. 2012

Compraventa de viviendas 3,2 -8,3 -25,5 -31,4 -37,2 Dic. 2011

Vivienda nueva 18,7 -1,8 -21,3 -44,7 -48,2 Dic. 2011

Vivienda segunda mano -6,2 -12,0 -29,3 -23,4 -31,0 Dic. 2011

Matriculación turismos -46,5 -52,8 -13,7 -21,2 -17,7 Feb. 2012

Consumo de gasolinas y gasóleos -1,7 -8,6 -4,8 -8,6 -6,0 Dic. 2011

Tráfico aéreo de pasajeros -3,9 -17,9 -8,7 0,7 -72,1 Ene. 2012

Viajeros alojados total (*) -1,1 10,3 18,7 9,5 14,5 Dic. 2011

Pernoctaciones total (*) -1,5 8,9 16,4 6,6 11,1 Dic. 2011

SECTOR EXTERIOR

Exportaciones 3,4 12,5 19,4 18,5 18,9 Dic. 2011

Importaciones -4,7 -1,6 13,5 -3,7 17,4 Dic. 2011

Saldo comercial exterior 89,5 66,4 30,6 92,8 24,3 Dic. 2011

EMPRESAS

Indicador de Confianza Empresarial (dato) -12,5 -10,3 -17,1 -18,7 - - - -

Empresas inscritas S.S. -1,1 -1,5 -1,8 -2,4 -2,2 Dic. 2011

Sociedades mercantiles creadas -5,4 -1,4 12,8 1,9 -5,9 Dic. 2011

Sociedades mercantiles disueltas -24,4 -1,6 13,2 6,1 -45,8 Dic. 2011

SISTEMA FINANCIERO

Créditos del sistema bancario 0,5 -0,8 -1,4 -2,5 - - - -

Depósitos del sistema bancario 4,0 2,1 -0,9 -4,2 - - - -

Hipotecas constituidas (número) 5,8 -35,5 -44,0 -40,9 -50,1 Ene. 2012

Hipotecas constituidas (importe) 12,2 -41,1 -59,1 -31,2 -62,6 Ene. 2012

(*) Incluye los datos de viajeros alojados y pernoctaciones en hoteles, campings, establecimientos de turismo rural y apartamentos.

Indicadores de Coyuntura Económica. Extremadura. Cuarto Trimestre 2011(Variaciones Interanuales sobre el mismo período del año anterior, salvo que se se indique otra cosa)

Page 58: Coyuntura Económica de Extremadura › ... › Coyuntura_EconomicaIV_2011.pdfFinalmente, el déficit presupuestario de la región se situó en el 4,59% del PIB, siendo el segundo

Coyuntura Económica de Extremadura

Cuarto Trimestre 2011 y avance

56 Dirección General de Política Económica-Consejería de Economía y Hacienda GOBIERNO DE EXTREMADURA

1Tte 2011 2Tte 2011 3Tte 2011 4Tte 2011 Último mes

Período último

dato

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de actividad 0,08 0,02 0,05 -0,08 - - - -

Tasa de empleo -1,48 -0,98 -2,12 -3,26 - - - -

Tasa de paro 6,18 3,98 8,74 12,40 - - - -

Activos 0,24 0,06 0,06 -0,10 - - - -

Ocupados -1,32 -0,94 -2,11 -3,26 - - - -

Parados 6,45 4,05 8,82 12,29 - - - -

Paro registrado (medias trimestrales) 4,20 3,20 4,55 7,38 9,60 Feb. 2012

Afiliados Seg. Soc. (medias trimestrales) -1,3 -1,0 -1,4 -2,2 -2,3 Feb. 2012

Contratos registrados (medias trimestrales) 0,45 3,10 0,17 -3,04 -5,16 Feb. 2012

PRECIOS Y SALARIOS

IPC General 3,5 3,5 3,1 2,8 2,0 Feb. 2012

Inflación subyacente 1,7 2,0 1,6 1,6 1,2 Feb. 2012

Coste laboral por trabajador y mes 0,83 0,84 1,46 1,58 - - - -

Aumento salarial pactado 101,3 114,1 99,2 84,5 -26,2 Feb. 2012

ACTIVIDAD

Índice de Producción Industrial, general 3,1 -1,8 -2,4 -6,1 -2,4 Ene. 2012

Utilización capacidad productiva industrial 4,5 4,0 -0,8 -0,3 - - - -

Consumo energía eléctrica usos industriales

Matriculación vehículos industriales -2,5 -11,1 5,5 -15,0 -18,1 Feb. 2012

Viviendas libres iniciadas - - - - -5,21 -25,73 -31,48 Dic. 2011

Viviendas libres terminadas - - - - -30,67 -34,20 -48,51 Dic. 2011

Licitación oficial (euros) -45,6 -34,7 -45,4 -59,9 -71,1 Dic. 2011

Índice de la cifra de negocios del sector servicios 0,7 -2,5 0,0 -3,3 -4,5 Dic. 2011

DEMANDA

Índice general de comercio al por menor -3,3 -3,8 -1,3 -3,5 -2,6 Ene. 2012

Compraventa de viviendas 6,2 -23,5 -34,0 -19,2 -25,3 Dic. 2011

Vivienda nueva 3,7 -25,2 -37,0 -19,0 -28,8 Dic. 2011

Vivienda segunda mano 8,7 -21,8 -30,8 -19,4 -21,7 Dic. 2011

Matriculación turismos -27,7 -26,9 -2,2 -10,2 -2,7 Feb. 2012

Consumo de gasolinas y gasóleos -4,9 -6,9 -5,1 -11,6 -11,8 Dic. 2011

Tráfico aéreo de pasajeros 4,9 10,6 6,2 1,4 -2,9 Ene. 2012

Viajeros alojados total (*) 2,7 6,1 6,4 -0,3 -0,7 Dic. 2011

Pernoctaciones total (*) 6,2 9,1 7,2 3,0 2,4 Dic. 2011

SECTOR EXTERIOR

Exportaciones 20,0 13,0 15,2 11,7 8,1 Dic. 2011

Importaciones 15,5 5,8 8,7 5,3 1,9 Dic. 2011

Saldo comercial exterior 0,0 -19,0 -13,5 -18,7 -16,1 Dic. 2011

EMPRESAS

Indicador de Confianza Empresarial (dato) -16,2 -9,2 -19,0 -14,2 - - - -

Empresas inscritas S.S. -2,1 -2,0 -2,0 -2,5 -2,4 Dic. 2011

Sociedades mercantiles creadas 6,5 1,6 4,0 9,3 5,9 Dic. 2011

Sociedades mercantiles disueltas 10,9 1,8 7,1 1,7 -2,3 Dic. 2011

SISTEMA FINANCIERO

Créditos del sistema bancario 0,5 -1,0 -2,1 -3,2 - - - -

Depósitos del sistema bancario 3,2 1,9 -1,2 -3,9 - - - -

Hipotecas constituidas (número) -16,5 -36,6 -40,7 -36,0 -37,3 Ene. 2012

Hipotecas constituidas (importe) -24,5 -40,3 -45,2 -37,2 -33,8 Ene. 2012

(*) Incluye los datos de viajeros alojados y pernoctaciones en hoteles, campings, establecimientos de turismo rural y apartamentos.

Indicadores de Coyuntura Económica. España. Cuarto Trimestre 2011(Variaciones Interanuales sobre el mismo período del año anterior, salvo que se se indique otra cosa)

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