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FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMUUCION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
FECHA DE FÍEGISTRO DEL PROYECTO:
1 IDENTIFICACIÓM
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO f "
20 05 2019
2448137
1.2 MOUBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LALOCALIOAD DE PICHIU CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE
CHANA- PROVINCIA DE HUARI • OEPAFTAMENTO DE ANCASH
NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
1,3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA.
FUNCIÓN; 18 SANEAMIENTO DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEMflIENTO
1.4 ¿ E l PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ?
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO áUTORÍZAOO ?
EN CASO AFIRMATIVO. INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
N O
NO
UBICACION ÓEOREFERENClAD í lnoressrcódiooUP
^ D E L Á L O C A L I D A D
IGEOl Deparlamanto Provincia Dislrito Centro Poblado
02 0210 021015 0210150026
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 1 CENTRO POBLADO ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA PICHIU CENTRO
1 7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER S i ,
INCORPORAR EVAP)
N O
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F ) DEL PROYECTO
SECTOR. GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DÉ CHANA
NOMBRE UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.' ECON. HENRY NELSON RAMIFEZ ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE ÍA FORMUUCION: ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA ÍCONSULTORÍAV AUTOR ING MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU COSTO DE ELABORACION (S/): 23,000.00
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.j RECOMENDADA DEL PROYECTO
SECTOR- GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
NOMBRE, UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.l.' ING. WASHINTON MARQUEZ MORALES CAMILO
2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACION SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No Total de viviendas (unidades) 66
No, Institución Estatal (unidades) 6
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3 1 7
Tasa de crecimiento 0.55%
Población Tota! (habitantes) 209
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 400
Costos de O&M del Sistema de Agua {Simes)' 0.00
Costos de OSM del Sistema de Ateaniarillado (S/xmes)* 0.00
Cuota familiar (S/xmes)' 0.00
*: De c o r r e ^ n d e r
VicbffPpcy Maury Salíuca E C O N O M I S T A
C E A . 0 1 9 3
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PFtOYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 45% 100%
B. Continuidad del seníiclo (lioras de servicio p r o m e * ) d a r á s ) 24 24
C. Cloro residual en recles de agua
D. Parámelios que superan los l imi tes Máximos Pefmisbles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A Cobertura (%) 45% 100%
B Caudai de aguas residuales tratadas (i/s) 24 24
UNiDAD BAb C i DE SANEAMIENTO / LETRINAS S!N PROYECTO CON PROYECTO
A Cobertura {%) 45% 100%
2,3 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
FUENTES DE AGUA Q Aforado (Ife) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado"
• m COTA referencial"
(msnm) COORDENADAS
U T M "
FUENTE DE AGUA 1. Monepuquio 1.02 17/04/2019 1 0 2 3611,34 2T»77 371»m
7, Información de atoro o referencia de la población " / Dato referencial (GPS, /Mtimelro, otros)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U.M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD
(Años) OPERATIVO
(SI/NO) ESTADO [Bueno •/Regular/malo)
OBSERVACIÓN COORDENADAS
U T M "
CAPTACIÓN L/S 1.02 20 SI MALO NO HAY
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DIÁMETRO 2 ' 20 SI MALO RENOVACION
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA M 1339 NO RENOVACION
RESERVORtO M3 20 NO i NO SE CUENTA
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
DIAMETRO 2"
20
NO MALO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
M 46 33
20
NO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
DIAMETRO 11 /2 -
20
NO MALO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION M 421 59
20 NO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION DIÁMETRO 1"
20 NO MALO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
M 1351.2
20
NO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
DIMÜETRO 3/4'
20
81 MALO RENOVACION
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCION
M 190.32
20
NO RENOVACION CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS UNIDADES 72 NO NO HAY " / Datofefer6ncial(GPS,A!1Ímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANIT/yílAj DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
ACTUALMENTE S O l O 30 FAMILIAS CUENTAN CON EL SERViCO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, POR TAL MOTIVO LOS DEMAS POBLADORES ACUDEN A I O S VECINOS A PEDIR AGUA Y REALIZAN SUS NECESIDADES AL AIRE LIBRE CONTAMNANDO EL MEDIO AMBIENTE
NO SE CUENTA CON SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO AL 100%
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILUff iO SANITARIO
U.M, CAPACIDAD ANTIGÜEDAD
(Años) OPERATIVO
[SI/NO] ESTADO (Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÓN
COLECTORES DESAGÜE
DIÁMETRO leOmm 20 SI MALO NO SE CUENTA
COLECTORES DESAGÜE M 6 9 9 6 SI MALO NO SE CUENTA COLECTORES DESAGÜE
DIÁMETRO 200mm 20 SI MALO NO SE CUENTA COLECTORES DESAGÜE
M 602.43 SI M ^ O NO SE CUENTA
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 40 SI MALO NO SE CUENTA
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 31 20 NO MALO NO SE CUENTA
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U M CANTIDAD ANTIGÜEDAD (Años)
OPERATIVO (SI/NO)
ESTADO [Bueno /Regular /malo)
OBSERVACIÓN
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 1 10 NO MALO NO SE CUENTA UBSCOMPOSTERA UNIDADES NO NO SE CUENTA LETRINA [HOYO SECO NÍNTILADO) UNIDADES N Ú NO SE CUENTA
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona i n u n d ó l e
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Nivel freático X Prevalencia de enfermedades infecciosas intestinales en la loca l idad de Pichiu Centro, distritd de San Pedro de Ctiana
Tasa de percolación
2 Mtn/cm
Z6 OBJETIVO DEL PROYECTO LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PICHIU CENTRO TIENE ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y UNIDADES
BÁSICAS DE SANEAMIENTO
lúes
4 3
3. FORHULAClOM Y E V A L U A a O N
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Numero de años del horizonte de evaluación:
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos conskte fados p v a la proyecc ión de la demanda de agua y alcantar i l lada
PARWytETROS V SUPUESTOS U H VALOR
Dotación de viviendas [unidades) \m 100
Dotación Institución Estatal [unidades) Irti/d 500
Cdje i tura de agua potable " " ' " i r a " ' "
Cobertura de alcantarillado % 100%
Cobertura de UBS % 100%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiarla (al inicio de operación) hab 209
Tasa de crecimiento % 0.55%
Pérdidas de agua potable % 20%
AíX)rte al sistema de alcantarillado % 80
3.2.2 Est imac ión de la Brect ia
AÑO AGUA POTABLE (ÜS) ALCANTARILLADO (ÜS)
TRATAMIENTO D RESIDUALES
: AGUAS (US)
UBS UNIDADES) AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMJUJDA OFERTA BRECHA 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0 0 0 0 1 72 0 72 72 0 72 0 0 0 1 0 1 2 73 0 73 73 0 73 0 0 0 1 0 1
3 73 0 73 73 0 73 0 0 0 1 0 1
4 73 0 73 73 0 73 0 0 0 1 0 1 5 74 0 74 74 0 74 0 0 0 1 0 1 6 74 0 74 74 0 74 0 0 0 1 0 1 7 75 0 75 75 0 75 0 0 0 1 0 1
9 75 0 75 75 0 75 0 0 0 1 0 1
9 75 0 75 75 0 75 0 0 0 1 0 1
10 76 0 76 76 0 76 0 0 0 1 0 1 11 77 0 77 77 0 77 0 0 0 1 0 1
12 77 0 77 77 0 77 0 0 0 1 0 1
13 78 0 78 76 0 78 0 0 0 1 0 1
14 78 0 78 78 0 78 0 0 0 1 0 1
15 79 0 79 79 0 79 0 0 0 1 0 1
16 79 0 79 79 0 79 0 0 0 1 0 1 17 79 0 79 79 0 79 0 0 0 1 0 1
18 eo 0 80 60 0 80 0 0 0 1 0 1 19 80 0 80 80 0 80 0 0 0 1 0 1
20 81 0 81 81 0 81 0 0 0 1 0 1
3 3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del serv ic io (si tuación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDA )
Número de Viviendas unidades 72
Total de Viviendas con conexiones domiciiianas de agua potable unidades 72
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado yto disposición sanitaria de excretas unidades 72
Porcentaie de aqua residual no tratada %
3.3.2 Característ icas del s istema proyectado
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÚW
U. M.
US
CAPACIDAD
1,02
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUaONFINANOERA(SO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÚW
U. M.
US
CAPACIDAD
1,02
PROPIETARIO DEL TERREMO
DOCUMENTC ACREDÍTACIÓ
DE 4{-)
AÑ01
12,584.57
AÑO 2 TOTAL
12,584,57
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
CAPTACIÚW
U. M.
US
CAPACIDAD
1,02
PROPIETARIO DEL TERREMO
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci
AÑ01
12,584.57
AÑO 2 TOTAL
12,584,57
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DIAMETRO 2-
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci
94,277.31 94,27731 CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 1339
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci
94,277.31 94,27731
RESERVORIO M3 20
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci
10,480.25 10,480,25
Unea de Aducoior y Redes Oe Distnbtwon y Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
Unea de Aducoior y Redes Oe Distnbtwon M 48.33
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
LlAea de Aducdón y Redes de Distrlbiiíiióii DIAMETRO 11/2-
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
LlAea de Aducdón y Redes de Distrlbiiíiióii M 42159
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
Linea de Aducción y Redes de Distnhuoón DIAMETRO r
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
Linea de Aducción y Redes de Distnhuoón M 1351,2
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
Linea ds Aducción y Redes de Distribución DIAMETRO 3/4-
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
Linea ds Aducción y Redes de Distribución M 190.32
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci 166,546 55 166,546.65
CONEXIONES DOMiaUARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 72
Ada de Ib disponibiidat
terrenos de la b( de Pichiu Ce
1 de aldad trci
98,338.23 98,338 23 TOTAL COSTO DIRECTO 38! 2K90 382,226,90 GASTOS GENERALES 38.2K.69 38.222.59
UTIUDAD 38,222.69 38,22269 ¡ov 82,561.01 82,531 01
TOTALAGUA 541,233.29 541.233.29
3deS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILUDO SANITARIO
U . M , G A P A C I D ) ^
DISPCWIBILIDAD DE TERREh 0 EJECUCIÓN FINANCIERA (SI) COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILUDO SANITARIO U . M , G A P A C I D ) ^ PROPIETARIO
reí TERRENO DOCUMENT
ACREDITACIC ) D E J N O
A Ñ 0 1 AÑO 2 TOTAL
C O L E C T O f ^ S
DIAMETRO leOmm
507,996.34 507,996.34 C O L E C T O f ^ S M 699.6
507,996.34 507,996.34 C O L E C T O f ^ S DIAMETRO 200mm 507,996.34 507,996.34 C O L E C T O f ^ S
M 602.43
507,996.34 507,996.34
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS
UNIDADES 40 86,720.55 36 720 55
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS
UNIDADES 31 86,720.55 36 720 55
TOTAL COSTO DIRECTO 59471S ee 594716.88 GASTOS GENERALES 59471.S9 59471.69
UTILIDAD 63471.E9 59471 69 IGV 1 12S458.85 128458.85
TOTAL ALCAMTARiLLADO 842119.11 84211911
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA¡S/) UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD A N 0 1 ANO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 1 14.898 79 14,896.79 UBS COMPOSTERA LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO 14698,79 14898,79 GASTOS GENERALES 1489.88 0,00
UTIUOW) 1489,68 OOO IGV 3218.14 000
TOTAL DISPOSfXCRETAS 21096.68 14896 79
CAPACITACIÓN U M . CANTIDAD EJECUCION FINANCIERA (S/l CAPACITACIÓN U M . CANTIDAD A N 0 1 ANO 2 TOTAL
EDUCACION SANITARIA GLOBAL 1 19,272 86 19.272.86 GESTION DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO 19,272.86 19,272.86 GASTOS GENERALES 1,92729 1,927.29
UTIUOAO 1,927.29 1.92729 IGV 4,162 94 4,162 94
TOTAL CAPACITACIÓN 27,290.37 27,290 37
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL U M . CANTIDAD EJECUCION FINANCIERA (S/¡ MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL U M . CANTIDAD A N 0 1 AÑO 2 TOTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 26,880 66 26,880.66 TOTAL COSTO OHECTO 26,880.66 26,aS0 66
GASTOS GENERALES 2,68807 2,688.07 UTILIDAD 2,688 07 2,683.07
IGV 5,806.22 5,806,22 TOTAL CAPACrTAClCW 38,063.02 38,063.02
COSTOS INDIRECTOS EJECUCION FINANCIERA (S/l COSTOS INDIRECTOS A Ñ 0 1 ANO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 51,443.09 51,443.09 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 2 9 , m 0 5 SUPERVISION DE U OBRA 73,490.12 73,490.12 GESTIÓN DE PROYECTO 29,396.05 29,396.05 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTÍBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA. OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 183,726 31 183,725.31 GASTOS GENERALES
UTILIDAD IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO 183,725.31 183.725.31
TOTAL IKVEHSItol PROVECTO 1 1,653,527.77 | | 1,653,527.77
En tos casos en que se proponga una sola alternativa de so luc lún , s í rvase expl icar las razones por Iss cuales no se p ro | one otras alternativas de so luc lún .
La aílemaliva unica se ha planteado en base al diagnostico realizado,razon por la que en la actualidad existe el servicio y se mejorara la tecnología existente que viene atendiendo a la población
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS (Indicar cual es la fuente de in formación de los cos tos de Inversión, operac ión y mantenimiento, exp l icando los cHterios ut i l izados para adecuar los y uti l ízarloe en el presente proyecto. De ser necesar io, incluir el detal le de la est imación en los anexos)
Los costos se jusitifican con los metrados de las partidas perlenecieiiies al uompoiieti le dei agua potable y saneamiento, asi c análisis de costos unitarios de cada partida con-espondiente al presupuesto y se han realizado la cotización de los ir
en la elalxjíaciún del presupuesto se han lealizado el sumos que integran el presupuesto de obra.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
PERIODO DE EJECUCION (DIAS):
01/09/2019
90
'etcyUaurySalluca C O N O M I S T A C E A . 0193
«t : i-)US¡«tgHr3SJÍtL PERU iiiiHiitai í n g ^ í h i í s r i j
ríSZVhNDlZL ^'^t;:-•í..• ^¿RfCOLA Ca-H" 146163
4 OPERACIÓN Y MANTENIHIEHTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES ( l iES/AÑO); !eb-20
RUBROS ACTIHU-AflO
RUBROS ACTIHU-1 2 3 4 1 5 20
COSTOS DE OPERACION 2650 2650 2650 2650 2660 2650 2650
Agua Potable 2,1K).0O 2 ,15000 2,150.00 2,150 00 2,150.00 2,150,00 2,150,00
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0
P T « í 0 0 0 0 0 0 0
UBS 500 500 500 500 500 500 500
COSTO H M T E N I H I E N T O 5150 5150 5150 515Q 5150 5160 5150
Agua Pdable 1,750 00 1,750.00 1,750.00 1,750 00 1,750.00 1,750.00 1,750 00
Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0
PTAR 0 0 0 0 0 0 0
UBS 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
TOTAL O y U 7800 7800 7600 760Q 7800 7800 7800
INVERSIONES POR REPOSICIÓN
COIIPONENTES AflO I
COIIPONENTES 1 2 3 4 S 6 20
AgusPoUla
UBS 1
TOTAL iNVEftSlONÉS POR REPOSICIÓN
j
6. FUENTE DE FlHANClAMIENTO tDATO REFERENCIAL]:
7, EVALUACION SOCIAL
CANON Y SOBRE CANON
INDICADORES Agua Potable Alcantar i l lado • PTAR • USB TOTAL
Inversión a precios privados 637,220.88 1,016,30690 1,653,527.77 Inversión a precios s x i a l e s 387,448.77 617,944.05 1,005,392.62
Valor Actual 0 , (vi y Repos a •recios orivados
38 290.77 38,290 77 76,581,55
Valor Actual 0 . M y Repos. a preoos sociales
31,384.69 22,581.44 53,966.13
VACS 418.833,46 650,985.07 1,069,816 52
Población beneficiaria promedio 221 221 221
ICE 1.896.75 2,948 09 4,844.84 Costo Percápita 2,885.76 4,602 51 7,488 26
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NtJCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA- LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS}
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE L A ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Cuota Est imada de Agua Potable y Alcantar i l lado Sanitar io
Año Costos de OSM y Reposic ión (Sf)
Usuar ios Cuota a pagar
fami l ia/año Año
A0ua Potable Alcantar i l lado Totsl Usuar ios
Cuota a pagar fami l ia/año
0 66 1290 37 1 3,196 60 3,365.30 6,561 90 66 1297 42 2 3,196 60 3,365.30 6,561.90 67 1304 50 3 3,196 60 3,365.30 6,561 90 67 1311.62 4 3,196.60 3.365.30 6,561.90 67 1318 79 5 3,196.60 3,365.30 6,561 90 68 1325 99 6 3,196 60 3,365.30 6,561 90 68 1333 23 7 3,196,60 3,365 30 6,561.90 69 1340.51 8 3,196.60 3,365 30 6,561.90 69 1347.62 9 3,196 60 3,365 30 6,561.90 69 1 3 K 1 8 10 3,196.60 3,365 30 6,561.90 70 136258 11 3,196.60 3.365.30 6,561.90 70 1370 02 12 3,196.60 3,365.30 6 ,56190 70 1377.50 13 3,196.60 3.365 30 6,561.90 71 1385.02 14 3,196.60 3,365 X 6,561.90 71 1392 59 15 3,196.60 3,365.30 6,561.90 72 1400,19, 16 3,196.60 3,365.30 6,561.90 72 1407.84! 17 3.196.60 3,365 30 6,561.90 72 1415,52 18 3 ,19660 3.365.30 6 ,56190 73 1423 25 19 3,196.60 3,365.30 6.561.90 73 143102 20 3,196.60 3 , ^ . 3 0 6,561,90 74 1438.83
Maury Salluca K O N O M I S T A
C E A . 0 1 9 3 ; vENr)izi
I N G ) £ / l E a - * , G R I C O I A fCi- N* 146163
5de8
9.2 Anál is is de la Capacidad de Pago
COSTCK UNITARIOS Q i t « i f i H n f f i a r { S / /
mes)
Capacidad de pago
m
Requiere
subs id io KilUrA
Agua Potable y Alcantarillado Sanrtano 1 63 SI m
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subs id io (Sí/No)" se tía respondido "S I " , deberá ind icarse:
Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la cperacón, mantenimiento y/o reposición del sistema.
(Adjuntar en anexos, copia dei corrpromiso de O&M y Reposición asi documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo
municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad, etc.)
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE L A O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA
En la Localidad de Pichiu Centro estara a cargo de la operación y el mantenimiento de! Sistema de Agua Potable y Saneamiento a través de un compromiso individual con toda la
población de dicha localidad (ACTA ADJUNTADA EN ANEXOS = ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO), una vez que la Unidad Ejecutora transfiere las obras. Para ello, los
benelicianos de dichos Sectores recibirán capacitaciones para que dichos Sistemas tanto Agua y Saneamiento p e r m a n ^ c a n en estadt» ^ t i m o s de uso.
1 1 . RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
] N 0 EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO
] S I EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
I S I EXISTE SERVICIO Y SE COBRA S O L E S / M E S /FAMILIA.
tZ GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO JEN LA PROPUESTA DE SOLUCIONj
12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO''
El análisis de riesgo de probables desastres, teniendo en cuenta los Foma los correspondientes, permite concluir que la zona a intervenir presenta antecedentes de xur renc ia de peligros (Sismos) y lluvias intensas identiUcados con un grado de vulnerabilidad baja Por (o anterior, la evaluación de MRR no se efectuara sobre las medidas de nesgo ante sismos, y para el f^anteamienlo de la alternativa de solución el Consultor ha considerado las normas vigentes de sismo resistencia „ _
12.2 ¿QUÉ M E D I D A S D E R E D U C C I Ó N D E R I E S G O S D E D E S A S T R E S S E E S T A N I N C L U Y E N D O E N E L P R O Y E C T O ?
PELIGROS * NIVEL
(BAJO, MEDIO, ALTOl MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
sismos bajo planteamiento de la alternativa de solución econsiderado las
normas vigentes de sismo resistencia
Inundaciones bap planteamiento de la alternativa de solución econsiderado las
normas vigentes de sismo resistencia 7, Po r^mpb ' tsunamis, teladas, friajes, erupciones rafcánicas, sequías, gratiizades, tjvias intensas, enralarichas, nujosde bdo (huejcos), desliamientos, inundeoones
12,3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SI \
13. De acuerdo a sus característ icas, j .que inst rumento de gest ión ambiental ser ia apl icable a i p rovec to? :
R A I X I DIA
25,105.35
EIASEMI DETALLADO
E IADETALUU30 Otro:
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Este cuadro no requiere ser l lenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCION INDICADOR MEDIOS DEVER!RCAClC* i SUPUESTOS
•
z Mejora de la Calidad da Viite de la Población en la locatitlad ds Picííu Centro, dalilio de San Pedro de
Chana
r>dLcador Varraraón Porcentual e n cuanto a ulufciidad y bienestar en el iKxiunle dd proyecto. Mets el 50% de las fiamias de la Losaidad de Pichu Centro tía mejorado su salubridad y bienestar al año 10 después de qBotsdo é, xoyacto
Encuestas e intomies de los sectores corre iondientfls
•
s a.
o .
Acceso A senñciD de agua potable y alcailanllado saritano en la Localidad de Pichfii Centro del dslrilo
de San Pedro de Chana.
ktícador: Une vei ejecutado el prayeoto ios poNadotei de ta LocaSdad de Plctuu Centro enriaran con el servido da agua utftía y saneaniento básico Base de datos de las encue^ Eociosconóinicas y
evakiacion ex postdel proyeolo In amenÉf} del bíene^ económico en el aresnralyla paiñipaciDn de IQE pobladores de IH Ldcdidsd de Pichu
Centro
• z Ul z O 0. a
8
Adecuada iitrsestnjctura Saniteno (te lEatanierM d e OLcrelas Adecuada DiEraeBtnjclura para la cobeftiFa d ^ serv ao de a^iia potable. Mejore de los rwetes de educscim sanaaria Adecuada adminísirscjón, operación y mantenirrnenla de los sérvelos de sancamKTitD
1 . t diesdor Variación Porcentual de cotwrtura de ratannentc de aguas serudas sn el honionte del proyecte. IMele' el 100% de famiUsE evacúan sus aguas servidas en las Untdsdes Básicas de Saneamienlo al año 1 después de peculado el proyecto Z- Indicador Variación Poreertua de cobertira del saiMicio de risposldún da eücretsa. en el tnrizonte dd proyecto Mato: el 100% de viwBndBE bcnen acceso A ternero de deposición de excretas, para el oto t después de paitado el proyecto. 3 • SiácBdor Vanmión porcentual de la cobertura del servicio de agua potable, en el horizonte det proyedo. liWa: el 100% de viuenilas Señen acceso al sermtQ ds agua potable, pare el ario 1 deepues de secutado e l proyecto 4. - Indicadoi: Vartaclón Porcentual de la población con práctÍEss laritíEiBi adecuadas, durante el lioH^orte del proyecto. Meta. 0 40% de los hogares del ámbito d e mttuenda lleva a cabo prácticas solitarias ariecvadas en eAo3 Después de ejecutado el proyecto 5. - Indicador' Vanación Porcentual capacidad adecuada para la operación y mantentmientQ Sisterru de agua potable y GsieanikH^.
Reporte de los anáteis d e agua potatile por parte del Unsterio de Batud
Encuestas reaWadas a les tamias benefidariat Liquidación de otjra
• InfotiTie de aegtmiarto y moiitiireD
Junl AdFrinnCrsdQEe de Setvicios de Ssneamienb tea T«poiKable y cumpla con str función;
Oue las famiiaa piíngfln en practica en &!« hcgaes (Obro las adecuadas pracCicae de higiene y aíeo personal
r?cíbidDS en ktsta&cm capactockines •GulniiiiaÑún de los babaios A100% en tiempo y ^Aá^A -Co4sborsci6n de k» benel>aaríi>e para la ciÉninsción y
opwactón de la cíira
• SIttf ma de aoua Construcción de una captación con su reípedñD cerco perimeirico, Instalación d e 1.339 mide tjnea de conducción con lubería PVC de T, construcción de 02 vírMiIss d e aie. construcción de 03 crute aefeo de 1Sir, construcion de un reseivorlo de 2t}m3 con su re^wctNfl casera ds doración y cerco píjimetrice. Instalación de 2011.44mldetLÍJena PVC para linea d e aducción y dietiÜHJción las cuales serán de d¡sinetrD2", 11^. T, 3í4",coertnjccipondetRCRPIipo 7, construcion de vílVLéas de control OSválvidade purgay 12 ccnenknes dorretihariae. SliMrria ite dalHüa Oonslrijcción de 1 Unidades Bésicat de Saneamienlo {UBS) {1 en triiendas) - Caja de r e o i E t i o de concreto. - Unidad de saneomientí con ansstre iwtáuSco-bkxbgestor de GOO Ide capacidad. - Instalación d e de lared eraiiWa y colectota con dismeira de 6V conslracción d e 02 cruces aeres de I5ml delongtud, construcción de bujonesy 40 conevioneG dormcjüaias. y mejoramienlo de la planla de trataniento enislente. Migaron de Impacto Amtijental. capacdacton en educación saralafia. y puesta en mardia de los sistemas d e desssue y agua
Costo directos/. 1037996.09 Gastos generabs S/. 103799 609
Utiidad s/. 103799.609 IGV s/. 224207.16
Supervisión S/.61443.0B657G4 Expediente tóenteos/ 73490,123672
Costo Totsl 8 Ptedo Rivado S/, 1653527.70 Costo Total a Precio Social S/. 1005392 82
Valotiietiones de obre. Cuadernos de obra.
Acia de reoepción de otKa. Liquidación d e obra.
Encuestas a las f s r r ^ . tiformes y reporles de las capacitacicnes
Reporte mensual de asistencia del personal, a los recursos cursos de oapacttacion
entrevistas Reportes de supeawsión (ATM)
PltBi Mumdpd iricorpoia aolividade! de saneamiento. Fichas de visita de observaciórL
Lista de asistencia a las c^citBCiones. Inibnne SOCBI.
los iHtuda« y IBE abra e ínlraeEhd^ son siípennadSE atlecuadamenle y fineilizBdos a teinpo
E>:ÍBten RecurEoc tinancierQt Oiwiir« abaslecimiento de n aterídee, eqi^oe y
deGwibotaüí (te fondoí D*l el Pragr orne Nmional de SaieanicnroRuBl,
^ l é? de la pobl3ci6n ymembros de fcs JASS en paibcipsr en los laicres de capaGitBi:ÍQEr, aa como dn la
ATMMuniGipat. B PN^ rea&ce wpenrtsion en todas las fas« del Ciclo
dd Proyecto.
15.REC0MENDACI0NES A L A UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Se recomienda a la Unidad Ejecutora d s Inversiones que la elaboración del Expediente Técnico, se formule con las dimensiones de la Ficlia Técnica.
COMPETENCIAS EN U S QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
DE FECHA: _ _ _ _ _ _
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
F€SPONSABLE DE LA EV/M-UACiÓN FiFlMA:
I ^ S P O N S / ^ L E D E L A U . F , .... ECON. HENRRY NELSON RAMÍREZ ZAVALA
ANEXOS
1, Croquis de ubicación del proyecto.
2, Fotos Saielilales
3, Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de ta Fuente de Agua
4 Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Aloaniatillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa ds solución
7. Reporte de atoros de las fuentes de agua 8 Padrón de beneficiarlos del proyecto 9 S I una E P S se va a encargar de la O & M, adjunfar copia de resumen de e r a d o s financieros de !a EPS del últffno año {mínimo. Balance General y Ganancias y Pérdidas) 1 0 . Reporte del test de percolación 11 Croquis/Esguemas de los sistemas existentes 12 Descripción preliminar de la I tpogra f iay t ipode sue loene l área de estudio 13 Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo. GG, Utilidades. IGV). 14. Flujo de costos de Agua Potable. Alcantarillado. PTAR, U B S
15 Estimación ICE por Componente
16, Estimación del Costo Percápifa por Componente
M A R i r Z A
Maury Sallücti
lNÜ5f - !E , -J - * , - A G R Í C O L A
C O N O M I S T A C E A . 0 1 9 3