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AUDITORÍA ENERGÉTICA
OROZKO
COLEGIO
2
ÍNDICE
Pág. 1. INFORMACIÓN GENERAL............................................................3
2. SITUACIÓN ACTUAL....................................................................4 2.1 ARQUITECTURA.......................................................................................................4
2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA........................................................................................5
2.3 ILUMINACION.........................................................................................................12
2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS...........................................................................................30
3. PROPUESTAS DE MEJORA.........................................................34 3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA.................................................................35
3.2 BATERÍA DE CONDENSADORES.............................................................................36
3.3 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 POR ECOTUBO T5.....................................38
3.4 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LED..................................43 3.5 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA.....................................................48 3.6 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES............................................50
3.7 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY.......................................................................52
3.8 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE................................................................54
3.9 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA......................................................................55
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1. INFORMACIÓN GENERAL
El establecimiento objeto del estudio es el edificio situado en la calle Ibaiondo 6 de Orozko.
Se trata de un edificio que alberga el colegio del pueblo. Los datos generales son los
siguientes:
Nombre del local Colegio público de Orozko Uso principal Colegio Dirección C/ Ibaiondo 6, bajo 1 Municipio Orozko Provincia Bizkaia
* Todos los datos de costes, ahorros e inversiones de este informe no tienen incluido el
I.V.A.
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2. SITUACIÓN ACTUAL
2.1 ARQUITECTURA
Las ventanas son de cristal doble con cámara y marcos de PVC.
El estado de los cerramientos se considera correcto.
5
2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
2.2.1 CUADRO ELÉCTRICO GENERAL
Se ha revisado el cuadro eléctrico y en líneas generales la instalación se considera
correcta. Dispone de elementos de protección generales frente a cortocircuitos y
sobrecargas, así como frente a derivaciones mediante interruptor automático y
diferenciales debidamente dimensionados (ver anexo I).
Se observa una correcta sectorización de diferentes circuitos de consumo debidamente
señalizados por lo que se facilita la detección de las líneas en las que pueden surgir
anomalías y así simplificar las actuaciones correctivas pertinentes.
2.2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL
Se respetan las secciones mínimas requeridas por reglamento y el estado del aislamiento
del cableado es correcto.
2.2.3 INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS DE CONSUMO
A continuación se presenta el inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica
más representativos del edificio agrupado en los siguientes servicios: iluminación,
6
climatización, fuerza y otros. En él se define la potencia instalada en cada servicio, el
consumo eléctrico estimado y su coste económico y medioambiental. (Inventario completo
en el anexo II).
* Los consumos y costes del inventario de equipos son orientativos y con finalidad
informativa. No incluyen el impuesto eléctrico y no se tiene en cuenta el coste del término
fijo de potencia. Los consumos y costes anuales reales se indican en el siguiente apartado,
facturación de energía eléctrica.
POTENCIA TOTAL
INSTALADA (kW)
CONSUMO ELÉCTRICO
ANUAL (kWh)
COSTE ELÉCTRICO ANUAL (€)
EMISIONES G.E.I.
ANUALES (TmCO2)
ILUMINACIÓN 52,89 42.202,49 5825,14 19,3709
CLIMATIZACIÓN 57,35 9.524,25 1263,66 4,3716
FUERZA 57,73 7.490,62 1101,44 4,4627
OTROS 55,6474 22.729,34 2710,95 9,4083
TOTAL 223,62 81.946,70 10.901,19 37,6135
El reparto de potencia de equipos instalados en el edificio es el siguiente:
REPARTO DE POTENCIA (%)COLEGIO
ILUMINACIÓN24%
CLIMATIZACIÓN25%FUERZA
26%
OTROS25%
El reparto del consumo eléctrico en el edificio es el siguiente:
7
REPARTO DE CONSUMO ELÉCTRICO (%)COLEGIO
OTROS28%
FUERZA9%
CLIMATIZACIÓN12%
ILUMINACIÓN51%
Podemos observar que el consumo eléctrico varía respecto a la potencia instalada.
Se observa que los equipos de encendido prolongado, como son la iluminación y los
equipos denominados como otros (ofimática, telefonía, videovigilancia...), a pesar de no
destacar en cuanto a potencias eléctricas de instalación frente a otros equipos de fuerza,
son los que mayor consumo eléctrico tienen a lo largo del año, por que funcionan durante
muchas horas al día.
La iluminación es la instalación que más energía eléctrica consume llegando al 51% del
total, seguido de otros equipos (28%).
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2.2.4 FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El contrato vigente es el siguiente:
Comercializadora: GAS NATURAL FENOSA
Tipo de Tarifa Contratada: 3.0A
Potencia contratada: 45 kW
Consumo de energía diaria: - kWh
Consumo de energía anual: 80.786 kWh
Término de energía P1: 0,173972 €/kWh
Término de energía P2: 0,132678 €/kWh
Término de energía P3: 0,074668 €/kWh
Término de potencia: 2,625556 €/kW y mes
El horario de cada periodo tarifario es el siguiente:
Invierno: Verano:
P1 o Punta: de 18h a 22h de 11h a 15h
P2 o Llano: de 8h a 18h y de 22h a 24h de 8h a 11h y de 15h a 24h
P3 o Valle: de 0h a 8h de 0h a 8h
El consumo de energía eléctrica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre
noviembre de 2011 y octubre de 2012 es el que se muestra a continuación (según facturas
facilitadas):
TÉRMINO DE ENERGÍA P1 P2 P3 TOTAL
nov-11 1.402 5.051 1.091 7.544
dic-11 1100 6550 1200 8.850
ene-12 876 4271 1046 6.193
feb-12 1.460 7.240 1.498 10.198
mar-12 1.465 7.247 1.498 10.210
abr-12 1.922 4.434 1.261 7.617
may-12 2.479 4.062 1.156 7.697
jun-12 2.006 3.157 1.017 6.180
jul-12 858 1.394 763 3.015
ago-12 415 1.103 788 2.306
sep-12 1.320 2.090 835 4.245
oct-12 1.391 4.236 1.104 6.731
TOTAL 16.694 50.835 13.257 80.786
9
CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL POR PERIODOS (kWh)COLEGIO
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12
P1
P2
P3
El consumo en punta entre abril y junio (periodo estival) es mayor que entre noviembre y
marzo (periodo invernal). Esto se debe a que el periodo de facturación punta en verano es
de 11:00 a 15:00 (en las que el colegio se encuentra abierto) y en invierno en cambio, es
de 18:00 a 22:00 horas (en las que el colegio se encuentra cerrado).
El consumo total anual de energía eléctrica en el establecimiento objeto del estudio es de
80.786 kWh, siendo el consumo medio mensual de 6.732 kWh.
Los importes totales de los términos de energía y potencia del establecimiento objeto del
estudio son:
IMPORTE TERMINO DE POTENCIA
IMPORTE TÉRMINODE ENERGÍA
IMPORTE TOTAL
1.466,21 € 11.182,78 € 12.648,99
En las facturas facilitadas se observa que la potencia contratada (45kW) se ajusta
correctamente a la demanda de potencia simultánea, aunque se sobre pase en algunos
casos y se paguen esos excesos.
La facturación de potencia en la tarificación 3.0A es del 85% (38,25kW) si la demanda no
llega al 85% de la contratada, como pueden ser los meses de julio y agosto, o el periodo
P3.
La facturación de la potencia en la tarificación 3.0A es el de la lectura del maxímetro entre
el 85% y el 105% de la potencia contratada.
10
A partir del 105%, la potencia a facturar es igual al valor registrado en el maxímetro más el
doble de la diferencia entre la lectura del maxímetro y el 105% de la contratada.
En las siguientes gráficas se pueden observar las demandas de potencia, la potencia
contratada y la facturada:
Potencia periodo P1 o Punta
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P1 Potencia contratada Potencia facturada
Potencia periodo P2 o Llano
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P2 Potencia contratada Potencia facturada
Potencia periodo P3 o Valle
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P3 Potencia contratada Potencia facturada
2.2.4.2 PENALIZACIONES POR CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA
El Reglamento penaliza los consumos superiores al 33% de energía reactiva respecto a la
del consumo de energía activa en los periodos 1 o Punta y 2 o Llano.
11
Esta penalización también suele expresarse como un factor de potencia mínimo exigido y
fijado en 0,95 (cos(phi)), límite mínimo marcado por normativa.
El establecimiento tiene una penalización media por consumo de reactiva anual en las
facturas facilitadas de 192,55€.
Se trata de una penalización por no cumplir los requisitos mínimos de consumo con un
factor de potencia de 0,95, y además hay que tener en cuenta que las penalizaciones van
en aumento o incluso el factor de potencia del consumo va decreciendo (y aumentando la
penalización) únicamente por la antigüedad de los equipos.
12
2.3 ILUMINACION
A continuación, se muestra el inventario de equipos de iluminación que se utilizan
diferenciando las diversas zonas:
13
EDIFICIO EDUCACIÓN PRIMARIA:
14
15
16
17
18
19
EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL:
20
21
22
BARRACÓN 1:
23
BARRACÓN 2:
24
25
EXTERIOR:
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La distribución de las potencias de las luminarias instaladas es la siguiente:
POTENCIA INSTALADA POR TIPOS DE LUMINARIAS (Kw)COLEGIO
40,51
1,04 0,70 0,031,28
8,80
0,40 0,60
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PO
TE
NC
IA (
kW)
FLUORESCENTE T8
FLUORESCENTE T12
LEDTUBE
BAJO CONSUMO
INCANDESCENTE
HALOGENURO METÁLICO
HALÓGENA
VSAP
Se observa que los tipos de luminaria más empleados en cuanto a potencia instalada en el
edificio objeto del estudio son los fluorescentes T8. En cuanto a cantidad, la luminaria más
empleada es el fluorescente T8 de 36W:
TIPO DE LUMIRARIA CANTIDAD
FLUORESCENTE T8 58W 177
FLUORESCENTE T8 36W 593
FLUORESCENTE T8 18W 6
FLUORESCENTE T12 65W 6
FLUORESCENTE T12 40W 12
LEDTUBE 24W 52
LEDTUBE 19W 8
BAJO CONSUMO 11W 2
INCANDESCENTE 100W 10
INCANDESCENTE 40W 7
HALOGENURO METÁLICO 150W 20
HALOGENURO METÁLICO 400W 12
HALÓGENA 50W 8
VSAP 70W 4
VSAP 250W 1
TOTAL 918
Con los datos anteriormente obtenidos, podemos destacar que el 82% de las luminarias
empleadas son no eficientes.
27
2.3.1 NIVELES DE ILUMINACION
La Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en
interior, define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas y
actividades. Las recomendaciones de esta norma, en términos de cantidad y calidad del
alumbrado, contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las condiciones de
calidad y confort visual, y permite crear ambientes agradables para los usuarios de las
instalaciones.
Según la medición realizada durante la auditoria con un luxómetro digital KL 1330, los
niveles de iluminación en el local son los que mostramos a continuación:
UBICACIÓN ILUMINACIÓN(lux) NORMA OBSERVACIONES
PISO 0 ENTRADA 515 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA PORTERO 628 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑO PROFESORES 620 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO PRIM
AR
IA
HIPI 960 200 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
28
IGE-AMPA 920 200 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
MESA DIRECTOR 930 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
DIRECCIÓN 510 500 CORRECTO
HALL SALA PROFESORES 536 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA PROFESORES 925 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA LIMPIEZA 42 100 POR DEBAJO DEL NIVEL
RECOMENDADO
COMEDOR 495 200 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
COCINA 353 500 POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
DESPENSA 452 100 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
BAÑO HOMBRES 786 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑO MUJERES 648 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
CLASE 3B 780 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
PASILLO 1º CICLO 474 100 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
3A 905 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
4B 905 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
3º CURSO 900 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
GIMNASIO 427 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
VESTUARIO CHICAS 240 200 CORRECTO
VESTUARIO CHICOS 195 200 CORRECTO
BAÑO MUJERES 693 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
CURSO 6B 880 300 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
4º CURSO MÚSICA 336 300 CORRECTO
BAÑOS 570 200 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
SALA ORDENADOR 600 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
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SALA TUTORÍAS 676 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA PROFESORES 824 300 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑO PISO 0 321 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
ENFERMERÍA 388 300 CORRECTO
BAÑO MUJERES 272 200 CORRECTO
BAÑO HOMBRES 157 200 CORRECTO
PASILLO PISO 0 657 100 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
INFA
NTIL
PASILLO PISO 1 475 100 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA MÚSICA 161 300 POR DEBAJO DEL NIVEL
RECOMENDADO
ENTRADA BARRACÓN 250 200 CORRECTO
SALA DEBERES 310 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑOS BARRACÓN 1 100 200 POR DEBAJO DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑOS BARRACÓN 2 850 200 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
SALA INGLÉS 224 300 POR DEBAJO DEL NIVEL
RECOMENDADO
PLANTA 1 ZONA COMÚN 250 100 POR ENCIMA DEL NIVEL
RECOMENDADO
BAÑOS 180 200 CORRECTO
BAÑOS 250 200 CORRECTO
BIBLIOTECA 150 500 POR DEBAJO DEL NIVEL RECOMENDADO
BA
RR
AC
ON
ES
ALMACÉN 430 100 POR ENCIMA DEL NIVEL RECOMENDADO
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2.4 CLIMATIZACIÓN Y ACS
2.4.1 EQUIPOS
El colegio dispone de 5 termos eléctricos de distinto volumen y potencias y un calentador
que se alimenta de gas propano para la obtención de ACS. El calentador es de la marca
VAILLANT modelo Turbomag-17 y las siguientes características:
Datos Técnicos:
Cámara de combustión: Estanca
Caudal de agua (AT =25K): 17 l/min
Modulación: Automática
Selección salto térmico (AT): Ajustable K
Funcionamiento:
Consumo calorífico nominal: 32,9kW
Potencia nominal: 29kW
Modulación de potencia: 8,6-29kW
Rendimiento nominal: 89%
Además de los equipos ya mencionados, existe un sistema de District Heating del que se
obtiene calor para calefacción. El calor (la energía térmica) se distribuye por una red
urbana, del mismo modo en que se hace con el gas o el agua. Para ello se dispone de 2
válvulas y 4 bombas.
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2.4.2 CONSUMO PELLET
El consumo de energía térmica del edificio objeto del estudio estimado en el periodo entre
enero de 2012 y diciembre de 2012 es el que se muestra a continuación (según datos
facilitados):
CONSUMO
(kWh)
ene-12 1.981
feb-12 12.800
mar-12 7.390
abr-12 3.320
may-12 2.550
jun-12 1.100
jul-12 0
ago-12 0
sep-12 0
oct-12 0
nov-12 7.190
dic-12 6.651
TOTAL 42.982
CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA MENSUAL (kWh)COLEGIO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
El consumo total anual de energía térmica en el establecimiento objeto del estudio es de
42.982 kWh, siendo el consumo medio mensual de 3.582 kWh.
Los importes totales de los términos fijo y variable del establecimiento objeto del estudio
son:
IMPORTE TERMINO FIJO
IMPORTE TÉRMINOVARIABLE
IMPORTE TOTAL
13.059,70 € 1.717,60 € 14.777,30 €
32
Se puede observar que el coste tanto anual del término fijo es mucho mayor que el coste
del término variable, algo poco habitual. En las siguientes graficas se representa la
diferencia de ambos términos.
COSTE ANUAL ENERGÍA TÉRMICA (€)COLEGIO
0 €
2.000 €
4.000 €
6.000 €
8.000 €
10.000 €
12.000 €
14.000 €
16.000 €
TERMINO VARIABLE
TERMINO FIJO
COSTE MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA (€)COLEGIO
0 €
500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
2.500 €
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
TERMINO VARIABLE
TERMINO FIJO
COSTE ANUAL ENERGIA TÉRMICA (%)COLEGIO
TERMINO VARIABLE
12%
TERMINO FIJO88%
33
2.4.3 COMPARATIVA COMBUSTIBLES
En este apartado se analizará el coste que supondría la generación de la energía térmica
con otros combustibles.
COMPARATIVA COSTE ANUAL DISTINTOS COMBUSTIBLES (€)COLEGIO
19.598,29 €
5.197,33 € 4.601,82 € 3.992,10 €
0 €
5.000 €
10.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €
ACTUAL GASOIL PELLET GAS NATURAL
Como puede observarse, el gasto se reduce considerablemente si se obtiene la energía
térmica necesaria mediante gas natural.
34
3. PROPUESTAS DE MEJORA
En este apartado se expondrán las propuestas de mejora detectadas para las instalaciones
energéticas del establecimiento objeto del estudio.
Se desarrollará la idea, se valorará económicamente la actuación y se presentará el ahorro
energético en kWh de energía, el ahorro económico en euros y la reducción de emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera.
35
3.1 TARIFA DE CONTRATACIÓN ELÉCTRICA
Del análisis de las condiciones de la contratación eléctrica actual respecto de las ofertas
disponibles en el mercado a fecha de 10 de enero de 2013 los resultados son los
siguientes:
El balance es el siguiente:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 80.786,00 12.648,99 € 37,08
SISTEMA PROPUESTO 80.786,00 11.570,29 € 37,08
AHORRO /AÑO - 1.078,70 € -
Y el cuadro de amortización:
MEJORA 1
INVERSIÓN (€) -
AHORRO ENERGÉTICO (%) -
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) -
AHORRO ECONÓMICO (%) 8,53%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 1.078,70 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) INMEDIATA
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
IMPORTE AHORRO
ANUAL % €
ACTUAL 12.648,99 € - -
ER +3 11.570,29 € 8,53% 1.078,70 €
FACTOR ENERGIA 12.352,55 € 2,34% 296,44 €
VILLAR MIR 12.753,93 € -0,83% -104,94 €
EON 12.949,30 € -2,37% -300,32 €
ENDESA 13.020,44 € -2,94% -371,45 €
ENDESA
EON
ER +3
FACTOR ENERGIA
VILLAR MIR
-500 € 0 € 500 € 1.000 € 1.500 €
36
3.2 BATERÍA DE CONDENSADORES
Existe penalización por exceso de consumo de energía reactiva en el local objeto del
estudio.
A continuación se presenta el consumo de energía reactiva:
ENERGÍA REACTIVA TOTAL CONSUMIDA
(kVArh)
CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVARESPECTO DE LA
ACTIVA (%)
CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA
PENALIZADA (kVArh)
COS φ DELCONSUMO
PENALIZACIÓN DE EXCESO DE CONSUMO
DE ENERGÍA REACTIVA (€)
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
558 2230 39,80% 44,15% 95,34 563,17 0,93 0,91 3,96 23,40
343 2616 31,18% 39,94% 0,00 454,50 0,95 0,93 0,00 18,89
250 1488 28,54% 34,84% 0,00 78,57 0,96 0,94 0,00 3,26
420 2700 28,77% 37,29% 0,00 310,80 0,96 0,94 0,00 12,91
440 2724 30,03% 37,59% 0,00 332,49 0,96 0,94 0,00 13,82
677 1565 35,22% 35,30% 42,74 101,78 0,94 0,94 1,78 4,23
1024 1602 41,31% 39,44% 205,93 261,54 0,92 0,93 8,56 10,87
1024 1405 51,05% 44,50% 362,02 363,19 0,89 0,91 15,04 15,09
479 601 55,83% 43,11% 195,86 140,98 0,87 0,92 8,14 5,86
240 516 57,83% 46,78% 103,05 152,01 0,87 0,91 4,28 6,32
732 891 55,45% 42,63% 296,40 201,30 0,87 0,92 12,32 8,36
562 1667 40,40% 39,35% 102,97 269,12 0,93 0,93 4,28 11,18
58,35 134,20
192,55 €
La penalización anual por exceso de consumo de energía reactiva es de 192,55€.
A continuación se calcula la batería de condensadores necesaria para evitar la
penalización:
CONSUMO ENERGÍA ACTIVA (kWh)
CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVArh)
ENERGÍA APARENTE
(kVA)
ENERGÍA APARENTE
(kVA) COS φ TAG φ MAXI-
METRO
POTENCIA DE BATERÍA
(kVAr)
P1 1.402 558 2276968 1.508,96 0,9291 0,3980 49 19,50 MES 1
P2 5.051 2.230 30485501 5.521,37 0,9148 0,4415 47 20,75
P1 1.100 343 1327649 1.152,24 0,9547 0,3118 23 7,17 MES 2 P2 6.550 2.616 49745956 7.053,08 0,9287 0,3994 50 19,97 P1 876 250 829876 910,98 0,9616 0,2854 26 7,42
MES 3 P2 4.271 1.488 20455585 4.522,79 0,9443 0,3484 51 17,77 P1 1.460 420 2308000 1.519,21 0,9610 0,2877 26 7,48
MES 4 P2 7.240 2.700 59707600 7.727,07 0,9370 0,3729 50 18,65
MES 5 P1 1.465 440 2339825 1.529,65 0,9577 0,3003 28 8,41
37
P2 7.247 2.724 59939185 7.742,04 0,9361 0,3759 55 20,67 P1 1.922 677 4152413 2.037,75 0,9432 0,3522 41 14,44
MES 6 P2 4.434 1.565 22109581 4.702,08 0,9430 0,3530 53 18,71 P1 2.479 1.024 7194017 2.682,17 0,9243 0,4131 51 21,07
MES 7 P2 4.062 1.602 19066248 4.366,49 0,9303 0,3944 50 19,72 P1 2.006 1.024 5072612 2.252,25 0,8907 0,5105 44 22,46 MES 8 P2 3.157 1.405 11940674 3.455,53 0,9136 0,4450 47 20,92 P1 858 479 965605 982,65 0,8731 0,5583 40 22,33
MES 9 P2 1.394 601 2304437 1.518,04 0,9183 0,4311 36 15,52 P1 415 240 229825 479,40 0,8657 0,5783 6 3,47
MES 10 P2 1.103 516 1482865 1.217,73 0,9058 0,4678 7 3,27 P1 1.320 732 2278224 1.509,38 0,8745 0,5545 11 6,10
MES 11 P2 2.090 891 5161981 2.272,00 0,9199 0,4263 10 4,26 P1 1.391 562 2250725 1.500,24 0,9272 0,4040 44 17,78 MES 12 P2 4.236 1.667 20722585 4.552,21 0,9305 0,3935 47 18,50 P1 16.694 6.749 324238637 18.006,63 0,9271 0,4043 51 20,62
ANUAL P2 50.835 20.005 2984397250 54.629,64 0,9305 0,3935 55 21,64
Se opta por una batería de condensadores de 43,75kVAr (440V) de capacidad con una
composición de 6,25+12,5+12,5.
El balance de la mejora es el siguiente:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL - 192,55 € -
SISTEMA PROPUESTO - 0,00 € -
AHORRO /AÑO - 192,55 € -
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 2
INVERSIÓN (€) 1.986,06 €
AHORRO ENERGÉTICO (%) -
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) -
AHORRO ECONÓMICO (%) 100,00%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 192,55 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 10,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
38
3.3 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES CONVENCIONALES T8 POR ECOTUBO T5
Esta medida de ahorro consiste en el cambio de los fluorescentes “habituales” T8 de
26mm de grosor por los modelos Ecotubo T5 de 16mm de grosor de menor consumo y
mayor durabilidad.
Los Ecotubo tienen incorporados el balastro electrónico reduciendo así el coste de
instalación (solo hay que sustituir el tubo convencional por el Ecotubo y retirar el cebador).
Características:
Vida cuatro veces superior a un tubo convencional (50.000h balastro y 22.000h
tubo).
Ahorro energético garantizado de un 50%.
No parpadea ni produce ruidos.
Admite distorsión de la señal eléctrica hasta un 15%.
Regulable en intensidad.
Factor de potencia mayor de 0,95.
Reproducción cromática superior al 85%.
Bajo coeficiente de distorsión con aplicación nanotecnológica.
Reduce las emisiones de CO2.
Se adapta del T8 al T12 y a rápidas instalaciones sin cablear.
39
3.3.1 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 58W POR ECOTUBO T5 35W: 5 HORAS DE
FUNCINAMIENTO
Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 145 fluorescentes convencionales
T8 por fluorescentes T5 a los que se les han estimado 5 horas de funcionamiento al día en
el inventario.
Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al
40% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión.
El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor
potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes
convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales.
A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en
mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de
mayor eficacia:
AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POTENCIA LÁMPARA
(W)
CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA
(W)
CONSUMO ANUAL TOTAL
(kWh)
COSTE TOTAL ANUAL (€) AHORRO (€)
FLUORESCENTE (T8) 58 68,43 10.913,79 1.550,48 €
ECOTUBO (T5) 35 40,76 6.500,95 923,56 € 626,91 €
AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Nº CAMBIOS
/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN
LÁMPARAS AÑO (€)
Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)
MANO DE OBRA SUSTITUCIONES
(€)
TOTAL
AHORRO
(€)
FLUORESCENTE (T8) 0,15 55,08 € 0,044 4,79 € 69,12 € 128,98 €
ECOTUBO (T5) 0,03 18,46 € - - 12,08 € 30,55 € 98,44 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 10.913,79 1.679,46 € 5,0094
SISTEMA PROPUESTO 6.500,95 954,11 € 2,9839
AHORRO /AÑO 4.412,84 725,35 € 2,03
40
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 3
INVERSIÓN (€) 6.297,83 €
AHORRO ENERGÉTICO (%) 40,43%
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 4.412,84
AHORRO ECONÓMICO (%) 43,19%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 725,35 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 8,7
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
41
3.3.2 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES T8 36W POR ECOTUBO T5 28W: 5 HORAS DE
FUNCIONAMIENTO
Esta propuesta de mejora es para la sustitución de los 416 fluorescentes convencionales
T8 por fluorescentes T5 a los que se les han estimado 5 horas de funcionamiento al día en
el inventario.
Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al
30% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión.
El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los fluorescentes de menor
potencia es del mismo orden (incluso mayor) que la luminosidad dada por los fluorescentes
convencionales y la vida útil cuadruplica a la de las convencionales.
A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en
mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estos fluorescentes de
mayor eficacia:
AHORRO EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POTENCIA LÁMPARA
(W)
CONSUMO TOTAL POR LUMINARIA
(W)
CONSUMO ANUAL TOTAL
(kWh)
COSTE TOTAL ANUAL (€) AHORRO (€)
FLUORESCENTE (T8) 36 46,83 21.427,12 3.044,07 €
ECOTUBO (T5) 28 32,23 14.749,45 2.095,40 € 948,67 €
AHORRO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
Nº CAMBIOS
/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN
LÁMPARAS AÑO (€)
Nº CAMBIOS CEBADOR/AÑO
COSTE SUSTITUCIÓN CEBADOR (€)
MANO DE OBRA SUSTITUCIONES
(€)
TOTAL
AHORRO
(€)
FLUORESCENTE (T8) 0,15 143,99 € 0,044 13,73 € 198,29 € 356,01 €
ECOTUBO (T5) 0,03 52,97 € - - 34,67 € 87,64 € 268,38 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 21.427,12 3.400,08 € 9,8350
SISTEMA PROPUESTO 14.749,45 2.183,04 € 6,7700
AHORRO /AÑO 6.677,67 1.217,05 € 3,07
42
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 4
INVERSIÓN (€) 16.513,47 €
AHORRO ENERGÉTICO (%) 31,16%
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 6.677,67
AHORRO ECONÓMICO (%) 35,79%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 1.217,05 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 13,6
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
43
3.4 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTES POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA
LED Esta medida de ahorro consiste en el cambio de lámparas incandescentes por luminarias
con tecnología led de menor consumo y mayor durabilidad.
Las lámparas led son de sustitución directa, ya que tienen el mismo casquillo (E27) que las
luminarias incandescentes.
Características:
• Vida diez veces superior a las incandescentes (más de 25.000h).
• Ahorro energético de más de un 70%.
• El Led tiene un rendimiento Lm/W elevado respecto a otras fuentes de luz.
• La baja emisión de calor y la menor dispersión de luz en direcciones no deseadas,
hacen que sea una de las fuentes de luz más eficientes del mercado.
• Su emisión de calor es mínima y se proyecta en dirección contraria a la emisión de la
luz.
• El Led permite un control absoluto de la luz: intensidad, temperatura, colores.
• Productos testados y certificados en los laboratorios AT4 Wireless adscritos a ENAC.
• Reduce las emisiones de CO2.
44
3.4.1 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 40W POR LUMINARIAS LED DE 8W:
ENTRADA/VESTÍBULO
Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 6 luminarias incandescentes de la
entrada/vestíbulo del colegio.
Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al
70% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión.
El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden
(incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes.
A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en
mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de
mayor eficacia:
Ahorro en consumo de energía eléctrica:
POTENCIA (W) POTENCIA (W) HORAS CONSUMO COSTE COSTE
UDS.
LUMINARIA INSTALADA AÑO AÑO (kWh) kWh (€) ANUAL (€)
INCANDESCENTE 40W 6 40 240 1.100 264,00 0,14 € 37,50 €
LED 12W 6 12 72 1.100 79,20 0,14 € 11,25 €
AHORRO 26,25 €
Ahorro en mantenimiento:
UDS. VIDA ÚTIL NUMERO
CAMBIOS /AÑO COSTE CAMBIO LÁMPARA/AÑO
COSTE CAMBIO MANO DE
OBRA
COSTE TOTAL/AÑO
INCANDESCENTE 40W 6 2.000 0,55 9,90 € 16,50 € 26,40 €
LED 12W 6 25.000 0,04 6,60 € 1,32 € 7,92 €
AHORRO 18,48 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 264,00 63,90 € 0,1212
SISTEMA PROPUESTO 79,20 19,17 € 0,0364
AHORRO /AÑO 184,80 44,73 € 0,08
45
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 5 INVERSIÓN (€) 276,21 € AHORRO ENERGÉTICO (%) 70,00% AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 184,80 AHORRO ECONÓMICO (%) 70,00% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 44,73 € AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 6,2
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
46
3.4.2 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INCANDESCENTE DE 100W POR LUMINARIAS LED DE
17W: BAÑOS
Esta propuesta de mejora es para la sustitución de las 10 luminarias incandescentes de los
baños del colegio.
Este cambio se considera de interés debido a que supone un ahorro energético en torno al
80% del consumo, siendo muy económica en cuanto a la inversión.
El cambio se justifica porque la luminosidad proporcionada por los led es del mismo orden
(incluso mayor) que la luminosidad dada por las incandescentes.
A partir de los datos anteriores, se estima el ahorro en consumo de energía eléctrica y en
mantenimiento que se puede alcanzar mediante la instalación de estas luminarias de
mayor eficacia:
Ahorro en consumo de energía eléctrica:
POTENCIA (W) POTENCIA (W) HORAS CONSUMO COSTE COSTE
UDS.
LUMINARIA INSTALADA AÑO AÑO (kWh) kWh (€) ANUAL (€) INCANDESCENTE
100W 10 100 1.000 660 660,00 0,15 € 97,61 €
LED 17W 10 17 170 660 112,20 0,15 € 16,59 €
AHORRO 81,02 €
Ahorro en mantenimiento:
UDS. VIDA ÚTIL NUMERO
CAMBIOS /AÑO COSTE CAMBIO LÁMPARA/AÑO
COSTE CAMBIO MANO DE
OBRA
COSTE TOTAL/AÑO
INCANDESCENTE 100W 10 2.000 0,33 9,90 € 16,50 € 26,40 €
LED 17W 10 25.000 0,03 13,46 € 1,32 € 14,78 €
AHORRO 11,62 €
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 660,00 124,01 € 0,3029
SISTEMA PROPUESTO 112,20 31,38 € 0,0515
AHORRO /AÑO 547,80 92,63 € 0,25
47
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 6 INVERSIÓN (€) 858,67 € AHORRO ENERGÉTICO (%) 83,00% AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 547,80 AHORRO ECONÓMICO (%) 74,70% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 92,63 € AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 9,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
48
3.5 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA Esta medida de ahorro consiste en la instalación de detectores de presencia en los baños y
zonas de paso para evitar que las luminarias permanezcan encendidas mientras no se está
haciendo uso de dichos espacios.
El sistema propuesto consiste en detectores de movimiento inalámbricos compuestos por
un detector de movimiento y un receptor, que deben trabajar conjuntamente. La
comunicación es vía radiofrecuencia y tienen un alcance de hasta 200m (campo abierto).
Esta propuesta es para la instalación de detectores de movimiento en las siguientes zonas:
Edificio educación primaria:
- Pasillo planta baja
- Hall de entrada a sala de profesores
- Aseos de chicos planta baja
- Aseos de chicas y pasillo de acceso a dichos aseos planta baja
- Pasillo planta 1
- Aseo chicas planta 1
- Aseo minusválidos chicas
- Aseo chicos planta 1
- Aseo minusválidos chicos
Edificio educación infantil:
- Pasillo planta baja
- Pasillo planta 1
- Aseos planta 1
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
49
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 4.165,62 794,48 1,9120
SISTEMA PROPUESTO 705,06 133,59 0,3236
AHORRO /AÑO 3.460,56 660,89 € 1,59
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 7 INVERSIÓN (€) 6.717,10 AHORRO ENERGÉTICO (%) 83,07% AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 3.460,56 AHORRO ECONÓMICO (%) 83,18% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 660,89 € AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 10,2
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
50
3.6 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES
Esta medida de ahorro consiste en la instalación de un interruptor crepuscular en el
vestíbulo del edificio de educación infantil. Se estima que las luminarias pasan de estar
encendidas 5 horas al día a una hora al día.
Los interruptores crepusculares encienden y apagan la luz en función del valor de
luminosidad que se haya ajustado, es decir, si el aporte exterior de luz se encuentra por
encima del nivel fijado, se apagan las luminarias, y si el aporte exterior es insuficiente, se
encienden. Esto permite controlar la iluminación en instalaciones municipales de forma
eficiente desde el punto de vista energético.
- Instalación en superficie o en poste.
- Nivel de luminosidad regulable: 5 – 300Lux.
- Sensor incorporado en la propia caja.
- Retardo térmico incorporado para evitar maniobras erróneas provocadas por
cambios bruscos de iluminación.
- Avisador luminoso de conexión.
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
las propuestas de mejora, incluyendo consumo de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 1.359,60 271,60 0,6241
SISTEMA PROPUESTO 1.087,68 217,28 0,4992
AHORRO /AÑO 271,92 54,32 € 0,12
51
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 8 INVERSIÓN (€) 560,69 AHORRO ENERGÉTICO (%) 20,00% AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 271,92 AHORRO ECONÓMICO (%) 20,00% AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 54,32 € AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 10,3
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
52
3.7 EQUIPO MONITORIZACIÓN EFERGY
El contador Instantáneo de electricidad Efergy es muy útil para reducir tu consumo pues
informa en tiempo real del consumo eléctrico que se produce. Con el contador Efergy
podrás:
• Controlar tu consumo eléctrico.
• Identificar los equipos que más consumen.
• Ver y comparar tus consumos históricos diarios, semanales y mensuales.
• Muestra los valores promedio de tu consumo diario, semanal y/o mensual.
El contador Efergy se instala colocando el toroide sobre el cable de fase del cuadro
eléctrico. El transmisor emite la información al monitor portátil instantáneamente. Muestra
la potencia de todo el negocio en cada instante (kW), el coste por hora (€/hora) y al mismo
instante te muestra el promedio de consumo diario en kWh.
Aunque el fabricante considera una reducción del consumo del 15% a causa de la
información instantánea disponible mediante el sistema de monitorización, en FNeNERGIA
estimamos este ahorro en un 5%.
El balance de la propuesta es el siguiente:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 80.786,00 12.648,99 37,08
SISTEMA PROPUESTO 76.746,70 12.016,54 35,23
AHORRO /AÑO 4.039,30 632,45 1,85
53
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 9
INVERSIÓN (€) 150,00 €
AHORRO ENERGÉTICO (%) 5,00%
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 4.039,30
AHORRO ECONÓMICO (%) 5,00%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 632,45 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 0,2
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
54
3.8 INSTALACIÓN DE RELOJ PROGRAMABLE
La siguiente propuesta de mejora es la instalación de un programador horario en cada
cuadro eléctrico de cada edificio para desconectar la iluminación del local
automáticamente a partir de la hora programada, para evitar que puedan quedar
luminarias encendidas durante las horas en las que no se está haciendo uso del local.
Se estima que un 5% de las luminarias se quedan encendidas todos los días del año en el
que se utiliza el local.
En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los datos obtenidos en el estudio de
la propuesta de mejora, incluyendo gasto de energía, coste y toneladas de CO2:
ENERGÍA (kWh) COSTE (€) Tm CO2
SISTEMA ACTUAL 12.587,82 1.943,88 5,78
SISTEMA PROPUESTO 0,00 0,00 0,00
AHORRO /AÑO 12.587,82 1.943,88 5,78
Y el cuadro de amortización es el siguiente:
MEJORA 10
INVERSIÓN (€) 1.612,39 €
AHORRO ENERGÉTICO (%) 100,00%
AHORRO ENERGÉTICO (kWh) 12.587,82
AHORRO ECONÓMICO (%) 100,00%
AHORRO ECONÓMICO ANUAL TOTAL (€) 1.943,88 €
AMORTIZACIÓN SIMPLE* (AÑOS) 0,8
*No se tienen en cuenta posibles incrementos o reducciones del precio de la energía.
55
3.9 RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA
A modo de resumen de las medidas preliminares propuestas, se presenta la siguiente tabla, con la inversión económica prevista para
la implantación de la medida, siempre teniendo en cuenta que es una estimación basada en la experiencia de estudios previos.
AHORRO ENERGÉTICO AHORRO ECONÓMICO REDUCCIÓN
G.E.I.
INVERSIÓN TOTAL (€) % TOTAL
(kWh) % TOTAL (€) (Tm CO2) AMORTIZACIÓN
(AÑOS)
MEJORA 1 CAMBIO DE COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA - - - 8,53% 1.078,70 - INMEDIATA
MEJORA 2 COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 1.986,06 € - - 100,00% 192,55 - 10,3
MEJORA 3 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (58W) 6.297,83 € 40,43% 4.412,84 43,19% 725,35 2,03 8,7
MEJORA 4 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR ECOTUBOS (36W) 16.513,47 € 31,16% 6.677,67 35,79% 1.217,05 3,07 13,6
MEJORA 5 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (40W) 276,21 € 70,00% 184,80 70,00% 44,73 0,08 6,2
MEJORA 6 SUSTITUCIÓN DE INCANDESCENTES POR LED (100W) 858,67 € 83,00% 547,80 74,70% 92,63 0,25 9,3
MEJORA 7 INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 6.717,10 € 83,07% 3.460,56 83,18% 660,89 1,59 10,2
MEJORA 8 INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CREPUSCULAR 560,69 € 20,00% 271,92 20,00% 54,32 0,12 10,3
MEJORA 9 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN 150,00 € 5,00% 4.039,30 5,00% 632,45 1,85 0,2
MEJORA 10 PROGRAMACIÓN HORARIO 1.612,39 € 100,00% 12.587,82 100,00% 1.943,88 5,78 0,8
TOTAL 34.972,42 € 39,84% 32.182,71 52,51% 6.642,55 14,77 5,3
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En la siguiente tabla se resumen las reducciones de consumo, coste y emisiones de CO2 si
se aplican todas las propuestas de mejora:
SITUACIÓN ACTUAL ALCANZABLE AHORRO (%)
CONSUMO ENERGÉTICO (kWh) 80.786,00 48.603,29 39,84%
COSTE ANUAL (€) 12.648,99 6.006,44 52,51%
EMISIONES (TmCO2) 37,08 22,31 39,83%